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泓域咨询MACRO/ 电机线圈投资建设项目立项申请电机线圈投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人吴xx(三)项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx新兴产业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积38179.08平方米(折合约57.24亩),其中:净用地面积38179.08平方米(红线范围折合约57.24亩)。项目规划总建筑面积64904.44平方米,其中:规划建设主体工程39435.89平方米,计容建筑面积64904.44平方米;预计建筑工程投资5413.45万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电机线圈,根据市场情况,预计年产值21758.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11225.91(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5413.454218.03196.1211225.911.1工程费用万元5413.454218.0315383.781.1.1建筑工程费用万元5413.455413.4539.52%1.1.2设备购置及安装费万元4218.034218.0330.79%1.2工程建设其他费用万元1594.431594.4311.64%1.2.1无形资产万元745.25745.251.3预备费万元849.18849.181.3.1基本预备费万元447.38447.381.3.2涨价预备费万元401.80401.802建设期利息万元3固定资产投资现值万元11225.9111225.912、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2472.03万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15383.787519.2112715.1115383.7815383.7815383.781.1应收账款万元4615.132538.323692.114615.134615.134615.131.2存货万元6922.703807.495538.166922.706922.706922.701.2.1原辅材料万元2076.811142.251661.452076.812076.812076.811.2.2燃料动力万元103.8457.1183.07103.84103.84103.841.2.3在产品万元3184.441751.442547.553184.443184.443184.441.2.4产成品万元1557.61856.681246.091557.611557.611557.611.3现金万元3845.952115.273076.763845.953845.953845.952流动负债万元12911.757101.4610329.4012911.7512911.7512911.752.1应付账款万元12911.757101.4610329.4012911.7512911.7512911.753流动资金万元2472.031359.621977.622472.032472.032472.034铺底流动资金万元824.00453.21659.21824.00824.00824.003、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13697.94万元,其中:固定资产投资11225.91万元,占项目总投资的81.95%;流动资金2472.03万元,占项目总投资的18.05%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5413.45万元,占项目总投资的39.52%;设备购置费4218.03万元,占项目总投资的30.79%;其它投资1594.43万元,占项目总投资的11.64%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11225.91+2472.03=13697.94(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13697.94122.02%122.02%100.00%2项目建设投资万元11225.91100.00%100.00%81.95%2.1工程费用万元9631.4885.80%85.80%70.31%2.1.1建筑工程费万元5413.4548.22%48.22%39.52%2.1.2设备购置及安装费万元4218.0337.57%37.57%30.79%2.2工程建设其他费用万元745.256.64%6.64%5.44%2.2.1无形资产万元745.256.64%6.64%5.44%2.3预备费万元849.187.56%7.56%6.20%2.3.1基本预备费万元447.383.99%3.99%3.27%2.3.2涨价预备费万元401.803.58%3.58%2.93%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11225.91100.00%100.00%81.95%5建设期间费用万元6流动资金万元2472.0322.02%22.02%18.05%7铺底流动资金万元824.017.34%7.34%6.02%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.77%,建筑容积率1.70,建设区域绿化覆盖率6.34%,固定资产投资强度196.12万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17483.1117483.1139435.8939435.893618.131.1主要生产车间10489.8710489.8723661.5323661.532243.241.2辅助生产车间5594.605594.6012619.4812619.481157.801.3其他生产车间1398.651398.652287.282287.28217.092仓储工程3709.293709.2916554.5616554.561104.612.1成品贮存927.32927.324138.644138.64276.152.2原料仓储1928.831928.838608.378608.37574.402.3辅助材料仓库853.14853.143807.553807.55254.063供配电工程197.83197.83197.83197.8314.853.1供配电室197.83197.83197.83197.8314.854给排水工程227.50227.50227.50227.5013.284.1给排水227.50227.50227.50227.5013.285服务性工程2349.222349.222349.222349.22156.755.1办公用房965.83965.83965.83965.8363.665.2生活服务1383.391383.391383.391383.3967.276消防及环保工程662.73662.73662.73662.7349.756.1消防环保工程662.73662.73662.73662.7349.757项目总图工程98.9198.9198.9198.91374.767.1场地及道路硬化6372.361079.191079.197.2场区围墙1079.196372.366372.367.3安全保卫室98.9198.9198.9198.918绿化工程2323.3081.32合计24728.5964904.4464904.445413.45(四)设备方案项目计划购置设备共计148台(套),设备购置费4218.03万元。五、节能与环保1、项目年用电量740105.14千瓦时,折合90.96吨标准煤。2、项目年总用水量18271.44立方米,折合1.56吨标准煤。3、“电机线圈投资建设项目投资建设项目”,年用电量740105.14千瓦时,年总用水量18271.44立方米,项目年综合总耗能量(当量值)92.52吨标准煤/年。达产年综合节能量27.64吨标准煤/年,项目总节能率22.65%,能源利用效果良好。4、项目符合xx新兴产业示范区发展规划,符合xx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“电机线圈投资建设项目”主要从事电机线圈项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电机线圈投资建设项目选址于xx新兴产业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx新兴产业示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环

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