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泓域咨询MACRO/ 硬表面处理助剂投资建设项目立项申请硬表面处理助剂投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。undefined二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人卢xx(三)项目承办单位简介公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积20877.10平方米(折合约31.30亩),其中:净用地面积20877.10平方米(红线范围折合约31.30亩)。项目规划总建筑面积22964.81平方米,其中:规划建设主体工程14384.40平方米,计容建筑面积22964.81平方米;预计建筑工程投资1919.97万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为硬表面处理助剂,根据市场情况,预计年产值18249.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5258.09(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1919.972246.54167.995258.091.1工程费用万元1919.972246.5413232.951.1.1建筑工程费用万元1919.971919.9725.22%1.1.2设备购置及安装费万元2246.542246.5429.51%1.2工程建设其他费用万元1091.581091.5814.34%1.2.1无形资产万元567.71567.711.3预备费万元523.87523.871.3.1基本预备费万元289.46289.461.3.2涨价预备费万元234.41234.412建设期利息万元3固定资产投资现值万元5258.095258.092、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2354.11万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13232.958969.738555.1713232.9513232.9513232.951.1应收账款万元3969.892580.432977.413969.893969.893969.891.2存货万元5954.833870.644466.125954.835954.835954.831.2.1原辅材料万元1786.451161.191339.841786.451786.451786.451.2.2燃料动力万元89.3258.0666.9989.3289.3289.321.2.3在产品万元2739.221780.492054.422739.222739.222739.221.2.4产成品万元1339.84870.891004.881339.841339.841339.841.3现金万元3308.242150.352481.183308.243308.243308.242流动负债万元10878.847071.258159.1310878.8410878.8410878.842.1应付账款万元10878.847071.258159.1310878.8410878.8410878.843流动资金万元2354.111530.171765.582354.112354.112354.114铺底流动资金万元784.70510.06588.53784.70784.70784.703、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7612.20万元,其中:固定资产投资5258.09万元,占项目总投资的69.07%;流动资金2354.11万元,占项目总投资的30.93%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1919.97万元,占项目总投资的25.22%;设备购置费2246.54万元,占项目总投资的29.51%;其它投资1091.58万元,占项目总投资的14.34%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5258.09+2354.11=7612.20(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7612.20144.77%144.77%100.00%2项目建设投资万元5258.09100.00%100.00%69.07%2.1工程费用万元4166.5179.24%79.24%54.73%2.1.1建筑工程费万元1919.9736.51%36.51%25.22%2.1.2设备购置及安装费万元2246.5442.73%42.73%29.51%2.2工程建设其他费用万元567.7110.80%10.80%7.46%2.2.1无形资产万元567.7110.80%10.80%7.46%2.3预备费万元523.879.96%9.96%6.88%2.3.1基本预备费万元289.465.51%5.51%3.80%2.3.2涨价预备费万元234.414.46%4.46%3.08%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5258.09100.00%100.00%69.07%5建设期间费用万元6流动资金万元2354.1144.77%44.77%30.93%7铺底流动资金万元784.7014.92%14.92%10.31%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.87%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率7.34%,固定资产投资强度167.99万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8689.288689.2814384.4014384.401322.871.1主要生产车间5213.575213.578630.648630.64820.181.2辅助生产车间2780.572780.574603.014603.01423.321.3其他生产车间695.14695.14834.30834.3079.372仓储工程1843.551843.555577.275577.27373.032.1成品贮存460.89460.891394.321394.3293.262.2原料仓储958.65958.652900.182900.18193.982.3辅助材料仓库424.02424.021282.771282.7785.803供配电工程98.3298.3298.3298.327.403.1供配电室98.3298.3298.3298.327.404给排水工程113.07113.07113.07113.076.624.1给排水113.07113.07113.07113.076.625服务性工程1167.581167.581167.581167.5878.095.1办公用房533.18533.18533.18533.1834.115.2生活服务634.40634.40634.40634.4041.206消防及环保工程329.38329.38329.38329.3824.786.1消防环保工程329.38329.38329.38329.3824.787项目总图工程49.1649.1649.1649.1671.747.1场地及道路硬化3438.38621.28621.287.2场区围墙621.283438.383438.387.3安全保卫室49.1649.1649.1649.168绿化工程1012.5135.44合计12290.3522964.8122964.811919.97(四)设备方案项目计划购置设备共计87台(套),设备购置费2246.54万元。五、节能与环保1、项目年用电量834245.60千瓦时,折合102.53吨标准煤。2、项目年总用水量8982.07立方米,折合0.77吨标准煤。3、“硬表面处理助剂投资建设项目投资建设项目”,年用电量834245.60千瓦时,年总用水量8982.07立方米,项目年综合总耗能量(当量值)103.30吨标准煤/年。达产年综合节能量40.17吨标准煤/年,项目总节能率26.30%,能源利用效果良好。4、项目符合xx新区发展规划,符合xx新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“硬表面处理助剂投资建设项目”主要从事硬表面处理助剂项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性硬表面处理助剂投资建设项目选址于xx新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx新区环

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