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泓域咨询MACRO/ 碳化竹条投资建设项目立项申请碳化竹条投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人莫xx(三)项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积23478.40平方米(折合约35.20亩),其中:净用地面积23478.40平方米(红线范围折合约35.20亩)。项目规划总建筑面积34278.46平方米,其中:规划建设主体工程26099.68平方米,计容建筑面积34278.46平方米;预计建筑工程投资3043.66万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为碳化竹条,根据市场情况,预计年产值9437.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6884.42(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3043.662670.32195.586884.421.1工程费用万元3043.662670.327295.051.1.1建筑工程费用万元3043.663043.6638.76%1.1.2设备购置及安装费万元2670.322670.3234.01%1.2工程建设其他费用万元1170.441170.4414.91%1.2.1无形资产万元516.36516.361.3预备费万元654.08654.081.3.1基本预备费万元380.64380.641.3.2涨价预备费万元273.44273.442建设期利息万元3固定资产投资现值万元6884.426884.422、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金967.90万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7295.053386.144047.797295.057295.057295.051.1应收账款万元2188.511203.681531.962188.512188.512188.511.2存货万元3282.771805.522297.943282.773282.773282.771.2.1原辅材料万元984.83541.66689.38984.83984.83984.831.2.2燃料动力万元49.2427.0834.4749.2449.2449.241.2.3在产品万元1510.07830.541057.051510.071510.071510.071.2.4产成品万元738.62406.24517.04738.62738.62738.621.3现金万元1823.761003.071276.631823.761823.761823.762流动负债万元6327.153479.934429.016327.156327.156327.152.1应付账款万元6327.153479.934429.016327.156327.156327.153流动资金万元967.90532.35677.53967.90967.90967.904铺底流动资金万元322.63177.45225.84322.63322.63322.633、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7852.32万元,其中:固定资产投资6884.42万元,占项目总投资的87.67%;流动资金967.90万元,占项目总投资的12.33%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3043.66万元,占项目总投资的38.76%;设备购置费2670.32万元,占项目总投资的34.01%;其它投资1170.44万元,占项目总投资的14.91%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6884.42+967.90=7852.32(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7852.32114.06%114.06%100.00%2项目建设投资万元6884.42100.00%100.00%87.67%2.1工程费用万元5713.9883.00%83.00%72.77%2.1.1建筑工程费万元3043.6644.21%44.21%38.76%2.1.2设备购置及安装费万元2670.3238.79%38.79%34.01%2.2工程建设其他费用万元516.367.50%7.50%6.58%2.2.1无形资产万元516.367.50%7.50%6.58%2.3预备费万元654.089.50%9.50%8.33%2.3.1基本预备费万元380.645.53%5.53%4.85%2.3.2涨价预备费万元273.443.97%3.97%3.48%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6884.42100.00%100.00%87.67%5建设期间费用万元6流动资金万元967.9014.06%14.06%12.33%7铺底流动资金万元322.634.69%4.69%4.11%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.34%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率5.91%,固定资产投资强度195.58万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12671.8512671.8526099.6826099.682549.191.1主要生产车间7603.117603.1115659.8115659.811580.501.2辅助生产车间4054.994054.998351.908351.90815.741.3其他生产车间1013.751013.751513.781513.78152.952仓储工程2688.512688.515316.215316.21377.632.1成品贮存672.13672.131329.051329.0594.412.2原料仓储1398.031398.032764.432764.43196.372.3辅助材料仓库618.36618.361222.731222.7386.853供配电工程143.39143.39143.39143.3911.463.1供配电室143.39143.39143.39143.3911.464给排水工程164.90164.90164.90164.9010.254.1给排水164.90164.90164.90164.9010.255服务性工程1702.721702.721702.721702.72120.955.1办公用房717.84717.84717.84717.8454.165.2生活服务984.88984.88984.88984.8856.616消防及环保工程480.35480.35480.35480.3538.396.1消防环保工程480.35480.35480.35480.3538.397项目总图工程71.6971.6971.6971.69-128.887.1场地及道路硬化4811.67863.25863.257.2场区围墙863.254811.674811.677.3安全保卫室71.6971.6971.6971.698绿化工程1847.7964.67合计17923.4134278.4634278.463043.66(四)设备方案项目计划购置设备共计57台(套),设备购置费2670.32万元。五、节能与环保1、项目年用电量1049051.84千瓦时,折合128.93吨标准煤。2、项目年总用水量5627.95立方米,折合0.48吨标准煤。3、“碳化竹条投资建设项目投资建设项目”,年用电量1049051.84千瓦时,年总用水量5627.95立方米,项目年综合总耗能量(当量值)129.41吨标准煤/年。达产年综合节能量40.87吨标准煤/年,项目总节能率20.02%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济技术开发区发展规划,符合某经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“碳化竹条投资建设项目”主要从事碳化竹条项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性碳化竹条投资建设项目选址于某经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符

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