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泓域咨询MACRO/ 秸秆生态有机肥投资建设项目立项申请秸秆生态有机肥投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人邹xx(三)项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司基于业务优化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产业相关流程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体系提升。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积21277.30平方米(折合约31.90亩),其中:净用地面积21277.30平方米(红线范围折合约31.90亩)。项目规划总建筑面积22766.71平方米,其中:规划建设主体工程15504.61平方米,计容建筑面积22766.71平方米;预计建筑工程投资1764.67万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。undefined四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为秸秆生态有机肥,根据市场情况,预计年产值9665.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5314.22(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1764.672244.20166.595314.221.1工程费用万元1764.672244.206868.331.1.1建筑工程费用万元1764.671764.6726.68%1.1.2设备购置及安装费万元2244.202244.2033.93%1.2工程建设其他费用万元1305.351305.3519.73%1.2.1无形资产万元691.03691.031.3预备费万元614.32614.321.3.1基本预备费万元271.16271.161.3.2涨价预备费万元343.16343.162建设期利息万元3固定资产投资现值万元5314.225314.222、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1300.46万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6868.334171.315966.916868.336868.336868.331.1应收账款万元2060.501339.321648.402060.502060.502060.501.2存货万元3090.752008.992472.603090.753090.753090.751.2.1原辅材料万元927.22602.70741.78927.22927.22927.221.2.2燃料动力万元46.3630.1337.0946.3646.3646.361.2.3在产品万元1421.75924.131137.401421.751421.751421.751.2.4产成品万元695.42452.02556.34695.42695.42695.421.3现金万元1717.081116.101373.671717.081717.081717.082流动负债万元5567.873619.124454.305567.875567.875567.872.1应付账款万元5567.873619.124454.305567.875567.875567.873流动资金万元1300.46845.301040.371300.461300.461300.464铺底流动资金万元433.48281.77346.79433.48433.48433.483、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6614.68万元,其中:固定资产投资5314.22万元,占项目总投资的80.34%;流动资金1300.46万元,占项目总投资的19.66%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1764.67万元,占项目总投资的26.68%;设备购置费2244.20万元,占项目总投资的33.93%;其它投资1305.35万元,占项目总投资的19.73%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5314.22+1300.46=6614.68(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6614.68124.47%124.47%100.00%2项目建设投资万元5314.22100.00%100.00%80.34%2.1工程费用万元4008.8775.44%75.44%60.61%2.1.1建筑工程费万元1764.6733.21%33.21%26.68%2.1.2设备购置及安装费万元2244.2042.23%42.23%33.93%2.2工程建设其他费用万元691.0313.00%13.00%10.45%2.2.1无形资产万元691.0313.00%13.00%10.45%2.3预备费万元614.3211.56%11.56%9.29%2.3.1基本预备费万元271.165.10%5.10%4.10%2.3.2涨价预备费万元343.166.46%6.46%5.19%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5314.22100.00%100.00%80.34%5建设期间费用万元6流动资金万元1300.4624.47%24.47%19.66%7铺底流动资金万元433.498.16%8.16%6.55%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.16%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率7.72%,固定资产投资强度166.59万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10855.0710855.0715504.6115504.611321.961.1主要生产车间6513.046513.049302.779302.77819.621.2辅助生产车间3473.623473.624961.484961.48423.031.3其他生产车间868.41868.41899.27899.2779.322仓储工程2303.052303.054720.364720.36292.702.1成品贮存575.76575.761180.091180.0973.172.2原料仓储1197.591197.592454.592454.59152.202.3辅助材料仓库529.70529.701085.681085.6867.323供配电工程122.83122.83122.83122.838.573.1供配电室122.83122.83122.83122.838.574给排水工程141.25141.25141.25141.257.664.1给排水141.25141.25141.25141.257.665服务性工程1458.601458.601458.601458.6090.455.1办公用房832.65832.65832.65832.6550.885.2生活服务625.95625.95625.95625.9540.956消防及环保工程411.48411.48411.48411.4828.706.1消防环保工程411.48411.48411.48411.4828.707项目总图工程61.4161.4161.4161.41-28.877.1场地及道路硬化4099.90743.27743.277.2场区围墙743.274099.904099.907.3安全保卫室61.4161.4161.4161.418绿化工程1242.7443.50合计15353.7022766.7122766.711764.67(四)设备方案项目计划购置设备共计89台(套),设备购置费2244.20万元。五、节能与环保1、项目年用电量1216991.26千瓦时,折合149.57吨标准煤。2、项目年总用水量7774.63立方米,折合0.66吨标准煤。3、“秸秆生态有机肥投资建设项目投资建设项目”,年用电量1216991.26千瓦时,年总用水量7774.63立方米,项目年综合总耗能量(当量值)150.23吨标准煤/年。达产年综合节能量50.08吨标准煤/年,项目总节能率26.43%,能源利用效果良好。4、项目符合某某出口加工区发展规划,符合某某出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“秸秆生态有机肥投资建设项目”主要从事秸秆生态有机肥项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性秸秆生态有机肥投资建设项目选址于某某出口加工区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某出口加工区环境保护规划要求。因此,建设项目

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