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泓域咨询MACRO/ 照明灯具投资建设项目立项申请照明灯具投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人顾xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司紧跟市场动态,不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求,以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系,并综合考虑用户端消费特征,打造综合服务体系。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积23945.30平方米(折合约35.90亩),其中:净用地面积23945.30平方米(红线范围折合约35.90亩)。项目规划总建筑面积36396.86平方米,其中:规划建设主体工程26139.21平方米,计容建筑面积36396.86平方米;预计建筑工程投资3088.56万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为照明灯具,根据市场情况,预计年产值12010.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6992.60(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3088.562484.18194.786992.601.1工程费用万元3088.562484.188015.691.1.1建筑工程费用万元3088.563088.5637.13%1.1.2设备购置及安装费万元2484.182484.1829.86%1.2工程建设其他费用万元1419.861419.8617.07%1.2.1无形资产万元793.37793.371.3预备费万元626.49626.491.3.1基本预备费万元307.58307.581.3.2涨价预备费万元318.91318.912建设期利息万元3固定资产投资现值万元6992.606992.602、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1326.70万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8015.696007.126359.478015.698015.698015.691.1应收账款万元2404.711563.061803.532404.712404.712404.711.2存货万元3607.062344.592705.303607.063607.063607.061.2.1原辅材料万元1082.12703.38811.591082.121082.121082.121.2.2燃料动力万元54.1135.1740.5854.1154.1154.111.2.3在产品万元1659.251078.511244.441659.251659.251659.251.2.4产成品万元811.59527.53608.69811.59811.59811.591.3现金万元2003.921302.551502.942003.922003.922003.922流动负债万元6688.994347.845016.746688.996688.996688.992.1应付账款万元6688.994347.845016.746688.996688.996688.993流动资金万元1326.70862.36995.031326.701326.701326.704铺底流动资金万元442.23287.45331.67442.23442.23442.233、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8319.30万元,其中:固定资产投资6992.60万元,占项目总投资的84.05%;流动资金1326.70万元,占项目总投资的15.95%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3088.56万元,占项目总投资的37.13%;设备购置费2484.18万元,占项目总投资的29.86%;其它投资1419.86万元,占项目总投资的17.07%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6992.60+1326.70=8319.30(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8319.30118.97%118.97%100.00%2项目建设投资万元6992.60100.00%100.00%84.05%2.1工程费用万元5572.7479.69%79.69%66.99%2.1.1建筑工程费万元3088.5644.17%44.17%37.13%2.1.2设备购置及安装费万元2484.1835.53%35.53%29.86%2.2工程建设其他费用万元793.3711.35%11.35%9.54%2.2.1无形资产万元793.3711.35%11.35%9.54%2.3预备费万元626.498.96%8.96%7.53%2.3.1基本预备费万元307.584.40%4.40%3.70%2.3.2涨价预备费万元318.914.56%4.56%3.83%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6992.60100.00%100.00%84.05%5建设期间费用万元6流动资金万元1326.7018.97%18.97%15.95%7铺底流动资金万元442.236.32%6.32%5.32%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.45%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率6.84%,固定资产投资强度194.78万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9556.609556.6026139.2126139.212439.931.1主要生产车间5733.965733.9615683.5315683.531512.761.2辅助生产车间3058.113058.118364.558364.55780.781.3其他生产车间764.53764.531516.071516.07146.402仓储工程2027.572027.576667.476667.47452.632.1成品贮存506.89506.891666.871666.87113.162.2原料仓储1054.341054.343467.083467.08235.372.3辅助材料仓库466.34466.341533.521533.52104.103供配电工程108.14108.14108.14108.148.263.1供配电室108.14108.14108.14108.148.264给排水工程124.36124.36124.36124.367.394.1给排水124.36124.36124.36124.367.395服务性工程1284.131284.131284.131284.1387.175.1办公用房520.79520.79520.79520.7942.455.2生活服务763.34763.34763.34763.3451.826消防及环保工程362.26362.26362.26362.2627.676.1消防环保工程362.26362.26362.26362.2627.677项目总图工程54.0754.0754.0754.0725.207.1场地及道路硬化3754.24616.52616.527.2场区围墙616.523754.243754.247.3安全保卫室54.0754.0754.0754.078绿化工程1151.6340.31合计13517.1236396.8636396.863088.56(四)设备方案项目计划购置设备共计73台(套),设备购置费2484.18万元。五、节能与环保1、项目年用电量870046.64千瓦时,折合106.93吨标准煤。2、项目年总用水量8011.07立方米,折合0.68吨标准煤。3、“照明灯具投资建设项目投资建设项目”,年用电量870046.64千瓦时,年总用水量8011.07立方米,项目年综合总耗能量(当量值)107.61吨标准煤/年。达产年综合节能量32.14吨标准煤/年,项目总节能率26.91%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济示范区发展规划,符合xx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“照明灯具投资建设项目”主要从事照明灯具项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性照明灯具投资建设项目选址于xx经济示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符

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