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文档简介
泓域咨询MACRO/ 热量表节能产品投资建设项目立项申请热量表节能产品投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人金xx(三)项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积46376.51平方米(折合约69.53亩),其中:净用地面积46376.51平方米(红线范围折合约69.53亩)。项目规划总建筑面积63999.58平方米,其中:规划建设主体工程44382.81平方米,计容建筑面积63999.58平方米;预计建筑工程投资4684.83万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为热量表节能产品,根据市场情况,预计年产值29504.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13702.28(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4684.835489.07197.0713702.281.1工程费用万元4684.835489.0720850.441.1.1建筑工程费用万元4684.834684.8327.79%1.1.2设备购置及安装费万元5489.075489.0732.56%1.2工程建设其他费用万元3528.383528.3820.93%1.2.1无形资产万元2022.412022.411.3预备费万元1505.971505.971.3.1基本预备费万元664.08664.081.3.2涨价预备费万元841.89841.892建设期利息万元3固定资产投资现值万元13702.2813702.282、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3155.81万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20850.4413107.6814958.6820850.4420850.4420850.441.1应收账款万元6255.133753.085004.116255.136255.136255.131.2存货万元9382.705629.627506.169382.709382.709382.701.2.1原辅材料万元2814.811688.892251.852814.812814.812814.811.2.2燃料动力万元140.7484.44112.59140.74140.74140.741.2.3在产品万元4316.042589.633452.834316.044316.044316.041.2.4产成品万元2111.111266.661688.892111.112111.112111.111.3现金万元5212.613127.574170.095212.615212.615212.612流动负债万元17694.6310616.7814155.7017694.6317694.6317694.632.1应付账款万元17694.6310616.7814155.7017694.6317694.6317694.633流动资金万元3155.811893.492524.653155.813155.813155.814铺底流动资金万元1051.93631.16841.551051.931051.931051.933、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16858.09万元,其中:固定资产投资13702.28万元,占项目总投资的81.28%;流动资金3155.81万元,占项目总投资的18.72%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4684.83万元,占项目总投资的27.79%;设备购置费5489.07万元,占项目总投资的32.56%;其它投资3528.38万元,占项目总投资的20.93%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13702.28+3155.81=16858.09(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16858.09123.03%123.03%100.00%2项目建设投资万元13702.28100.00%100.00%81.28%2.1工程费用万元10173.9074.25%74.25%60.35%2.1.1建筑工程费万元4684.8334.19%34.19%27.79%2.1.2设备购置及安装费万元5489.0740.06%40.06%32.56%2.2工程建设其他费用万元2022.4114.76%14.76%12.00%2.2.1无形资产万元2022.4114.76%14.76%12.00%2.3预备费万元1505.9710.99%10.99%8.93%2.3.1基本预备费万元664.084.85%4.85%3.94%2.3.2涨价预备费万元841.896.14%6.14%4.99%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13702.28100.00%100.00%81.28%5建设期间费用万元6流动资金万元3155.8123.03%23.03%18.72%7铺底流动资金万元1051.947.68%7.68%6.24%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.10%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率7.75%,固定资产投资强度197.07万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19377.8219377.8244382.8144382.813573.751.1主要生产车间11626.6911626.6926629.6926629.692215.721.2辅助生产车间6200.906200.9014202.5014202.501143.601.3其他生产车间1550.231550.232574.202574.20214.422仓储工程4111.284111.2812750.9012750.90746.702.1成品贮存1027.821027.823187.723187.72186.682.2原料仓储2137.872137.876630.476630.47388.282.3辅助材料仓库945.59945.592932.712932.71171.743供配电工程219.27219.27219.27219.2714.453.1供配电室219.27219.27219.27219.2714.454给排水工程252.16252.16252.16252.1612.924.1给排水252.16252.16252.16252.1612.925服务性工程2603.812603.812603.812603.81152.485.1办公用房1374.691374.691374.691374.6977.805.2生活服务1229.121229.121229.121229.1266.146消防及环保工程734.55734.55734.55734.5548.396.1消防环保工程734.55734.55734.55734.5548.397项目总图工程109.63109.63109.63109.6350.987.1场地及道路硬化6987.551096.431096.437.2场区围墙1096.436987.556987.557.3安全保卫室109.63109.63109.63109.638绿化工程2433.1585.16合计27408.5263999.5863999.584684.83(四)设备方案项目计划购置设备共计166台(套),设备购置费5489.07万元。五、节能与环保1、项目年用电量1273947.46千瓦时,折合156.57吨标准煤。2、项目年总用水量16627.24立方米,折合1.42吨标准煤。3、“热量表节能产品投资建设项目投资建设项目”,年用电量1273947.46千瓦时,年总用水量16627.24立方米,项目年综合总耗能量(当量值)157.99吨标准煤/年。达产年综合节能量61.44吨标准煤/年,项目总节能率23.47%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“热量表节能产品投资建设项目”主要从事热量表节能产品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性热量表节能产品投资建设项目选址于xxx经济示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域
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