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泓域咨询MACRO/ 砂石骨料及粉体投资建设项目立项申请砂石骨料及粉体投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人韩xx(三)项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积41040.51平方米(折合约61.53亩),其中:净用地面积41040.51平方米(红线范围折合约61.53亩)。项目规划总建筑面积45554.97平方米,其中:规划建设主体工程33289.78平方米,计容建筑面积45554.97平方米;预计建筑工程投资3855.98万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为砂石骨料及粉体,根据市场情况,预计年产值40321.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11481.50(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3855.983831.02186.6011481.501.1工程费用万元3855.983831.0230985.521.1.1建筑工程费用万元3855.983855.9823.72%1.1.2设备购置及安装费万元3831.023831.0223.57%1.2工程建设其他费用万元3794.503794.5023.35%1.2.1无形资产万元1534.231534.231.3预备费万元2260.272260.271.3.1基本预备费万元963.79963.791.3.2涨价预备费万元1296.481296.482建设期利息万元3固定资产投资现值万元11481.5011481.502、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4771.82万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元30985.5214919.0122447.0130985.5230985.5230985.521.1应收账款万元9295.665112.616971.749295.669295.669295.661.2存货万元13943.487668.9210457.6113943.4813943.4813943.481.2.1原辅材料万元4183.042300.673137.284183.044183.044183.041.2.2燃料动力万元209.15115.03156.86209.15209.15209.151.2.3在产品万元6414.003527.704810.506414.006414.006414.001.2.4产成品万元3137.281725.512352.963137.283137.283137.281.3现金万元7746.384260.515809.787746.387746.387746.382流动负债万元26213.7014417.5319660.2826213.7026213.7026213.702.1应付账款万元26213.7014417.5319660.2826213.7026213.7026213.703流动资金万元4771.822624.503578.864771.824771.824771.824铺底流动资金万元1590.59874.831192.951590.591590.591590.593、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16253.32万元,其中:固定资产投资11481.50万元,占项目总投资的70.64%;流动资金4771.82万元,占项目总投资的29.36%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3855.98万元,占项目总投资的23.72%;设备购置费3831.02万元,占项目总投资的23.57%;其它投资3794.50万元,占项目总投资的23.35%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11481.50+4771.82=16253.32(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16253.32141.56%141.56%100.00%2项目建设投资万元11481.50100.00%100.00%70.64%2.1工程费用万元7687.0066.95%66.95%47.29%2.1.1建筑工程费万元3855.9833.58%33.58%23.72%2.1.2设备购置及安装费万元3831.0233.37%33.37%23.57%2.2工程建设其他费用万元1534.2313.36%13.36%9.44%2.2.1无形资产万元1534.2313.36%13.36%9.44%2.3预备费万元2260.2719.69%19.69%13.91%2.3.1基本预备费万元963.798.39%8.39%5.93%2.3.2涨价预备费万元1296.4811.29%11.29%7.98%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11481.50100.00%100.00%70.64%5建设期间费用万元6流动资金万元4771.8241.56%41.56%29.36%7铺底流动资金万元1590.6113.85%13.85%9.79%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.13%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率5.72%,固定资产投资强度186.60万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21219.1321219.1333289.7833289.783099.581.1主要生产车间12731.4812731.4819973.8719973.871921.741.2辅助生产车间6790.126790.1210652.7310652.73991.871.3其他生产车间1697.531697.531930.811930.81185.972仓储工程4501.944501.947972.377972.37539.852.1成品贮存1125.481125.481993.091993.09134.962.2原料仓储2341.012341.014145.634145.63280.722.3辅助材料仓库1035.451035.451833.651833.65124.173供配电工程240.10240.10240.10240.1018.293.1供配电室240.10240.10240.10240.1018.294给排水工程276.12276.12276.12276.1216.364.1给排水276.12276.12276.12276.1216.365服务性工程2851.232851.232851.232851.23193.075.1办公用房1434.251434.251434.251434.2591.555.2生活服务1416.981416.981416.981416.9895.326消防及环保工程804.35804.35804.35804.3561.286.1消防环保工程804.35804.35804.35804.3561.287项目总图工程120.05120.05120.05120.05-195.997.1场地及道路硬化8226.251414.111414.117.2场区围墙1414.118226.258226.257.3安全保卫室120.05120.05120.05120.058绿化工程3529.64123.54合计30012.9245554.9745554.973855.98(四)设备方案项目计划购置设备共计92台(套),设备购置费3831.02万元。五、节能与环保1、项目年用电量938882.27千瓦时,折合115.39吨标准煤。2、项目年总用水量19297.26立方米,折合1.65吨标准煤。3、“砂石骨料及粉体投资建设项目投资建设项目”,年用电量938882.27千瓦时,年总用水量19297.26立方米,项目年综合总耗能量(当量值)117.04吨标准煤/年。达产年综合节能量36.96吨标准煤/年,项目总节能率20.28%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“砂石骨料及粉体投资建设项目”主要从事砂石骨料及粉体项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性砂石骨料及粉体投资建设项目选址于xxx高新技术产业开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合

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