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泓域咨询MACRO/ 管材管件投资建设项目立项申请管材管件投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人王xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积8697.68平方米(折合约13.04亩),其中:净用地面积8697.68平方米(红线范围折合约13.04亩)。项目规划总建筑面积12350.71平方米,其中:规划建设主体工程8318.74平方米,计容建筑面积12350.71平方米;预计建筑工程投资1048.70万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为管材管件,根据市场情况,预计年产值4498.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2114.31(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1048.70664.38162.142114.311.1工程费用万元1048.70664.382956.251.1.1建筑工程费用万元1048.701048.7039.99%1.1.2设备购置及安装费万元664.38664.3825.33%1.2工程建设其他费用万元401.23401.2315.30%1.2.1无形资产万元175.34175.341.3预备费万元225.89225.891.3.1基本预备费万元110.87110.871.3.2涨价预备费万元115.02115.022建设期利息万元3固定资产投资现值万元2114.312114.312、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金508.10万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2956.251332.472497.212956.252956.252956.251.1应收账款万元886.88399.09620.81886.88886.88886.881.2存货万元1330.31598.64931.221330.311330.311330.311.2.1原辅材料万元399.09179.59279.37399.09399.09399.091.2.2燃料动力万元19.958.9813.9719.9519.9519.951.2.3在产品万元611.94275.37428.36611.94611.94611.941.2.4产成品万元299.32134.69209.52299.32299.32299.321.3现金万元739.06332.58517.34739.06739.06739.062流动负债万元2448.151101.671713.702448.152448.152448.152.1应付账款万元2448.151101.671713.702448.152448.152448.153流动资金万元508.10228.65355.67508.10508.10508.104铺底流动资金万元169.3676.21118.56169.36169.36169.363、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2622.41万元,其中:固定资产投资2114.31万元,占项目总投资的80.62%;流动资金508.10万元,占项目总投资的19.38%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1048.70万元,占项目总投资的39.99%;设备购置费664.38万元,占项目总投资的25.33%;其它投资401.23万元,占项目总投资的15.30%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2114.31+508.10=2622.41(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2622.41124.03%124.03%100.00%2项目建设投资万元2114.31100.00%100.00%80.62%2.1工程费用万元1713.0881.02%81.02%65.32%2.1.1建筑工程费万元1048.7049.60%49.60%39.99%2.1.2设备购置及安装费万元664.3831.42%31.42%25.33%2.2工程建设其他费用万元175.348.29%8.29%6.69%2.2.1无形资产万元175.348.29%8.29%6.69%2.3预备费万元225.8910.68%10.68%8.61%2.3.1基本预备费万元110.875.24%5.24%4.23%2.3.2涨价预备费万元115.025.44%5.44%4.39%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2114.31100.00%100.00%80.62%5建设期间费用万元6流动资金万元508.1024.03%24.03%19.38%7铺底流动资金万元169.378.01%8.01%6.46%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.05%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率7.56%,固定资产投资强度162.14万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3877.113877.118318.748318.74776.981.1主要生产车间2326.272326.274991.244991.24481.731.2辅助生产车间1240.681240.682662.002662.00248.631.3其他生产车间310.17310.17482.49482.4946.622仓储工程822.58822.582620.782620.78178.022.1成品贮存205.65205.65655.20655.2044.512.2原料仓储427.74427.741362.811362.8192.572.3辅助材料仓库189.19189.19602.78602.7840.943供配电工程43.8743.8743.8743.873.353.1供配电室43.8743.8743.8743.873.354给排水工程50.4550.4550.4550.453.004.1给排水50.4550.4550.4550.453.005服务性工程520.97520.97520.97520.9735.395.1办公用房290.56290.56290.56290.5616.865.2生活服务230.41230.41230.41230.4117.486消防及环保工程146.97146.97146.97146.9711.236.1消防环保工程146.97146.97146.97146.9711.237项目总图工程21.9421.9421.9421.9418.627.1场地及道路硬化1428.51305.22305.227.2场区围墙305.221428.511428.517.3安全保卫室21.9421.9421.9421.948绿化工程631.6522.11合计5483.8912350.7112350.711048.70(四)设备方案项目计划购置设备共计100台(套),设备购置费664.38万元。五、节能与环保1、项目年用电量535469.65千瓦时,折合65.81吨标准煤。2、项目年总用水量2703.47立方米,折合0.23吨标准煤。3、“管材管件投资建设项目投资建设项目”,年用电量535469.65千瓦时,年总用水量2703.47立方米,项目年综合总耗能量(当量值)66.04吨标准煤/年。达产年综合节能量17.55吨标准煤/年,项目总节能率24.15%,能源利用效果良好。4、项目符合某临港经济开发区发展规划,符合某临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“管材管件投资建设项目”主要从事管材管件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性管材管件投资建设项目选址于某临港经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某临港经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用

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