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泓域咨询MACRO/ 筷子筒投资建设项目立项申请筷子筒投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人潘xx(三)项目承办单位简介公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积15781.22平方米(折合约23.66亩),其中:净用地面积15781.22平方米(红线范围折合约23.66亩)。项目规划总建筑面积24303.08平方米,其中:规划建设主体工程15344.31平方米,计容建筑面积24303.08平方米;预计建筑工程投资2128.06万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为筷子筒,根据市场情况,预计年产值7638.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4209.59(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2128.062078.59177.924209.591.1工程费用万元2128.062078.595671.611.1.1建筑工程费用万元2128.062128.0641.14%1.1.2设备购置及安装费万元2078.592078.5940.18%1.2工程建设其他费用万元2.942.940.06%1.2.1无形资产万元1.401.401.3预备费万元1.541.541.3.1基本预备费万元0.660.661.3.2涨价预备费万元0.880.882建设期利息万元3固定资产投资现值万元4209.594209.592、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金963.00万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5671.611904.383516.315671.615671.615671.611.1应收账款万元1701.48680.591191.041701.481701.481701.481.2存货万元2552.221020.891786.562552.222552.222552.221.2.1原辅材料万元765.67306.27535.97765.67765.67765.671.2.2燃料动力万元38.2815.3126.8038.2838.2838.281.2.3在产品万元1174.02469.61821.811174.021174.021174.021.2.4产成品万元574.25229.70401.97574.25574.25574.251.3现金万元1417.90567.16992.531417.901417.901417.902流动负债万元4708.611883.443296.034708.614708.614708.612.1应付账款万元4708.611883.443296.034708.614708.614708.613流动资金万元963.00385.20674.10963.00963.00963.004铺底流动资金万元321.00128.40224.70321.00321.00321.003、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5172.59万元,其中:固定资产投资4209.59万元,占项目总投资的81.38%;流动资金963.00万元,占项目总投资的18.62%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2128.06万元,占项目总投资的41.14%;设备购置费2078.59万元,占项目总投资的40.18%;其它投资2.94万元,占项目总投资的0.06%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4209.59+963.00=5172.59(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5172.59122.88%122.88%100.00%2项目建设投资万元4209.59100.00%100.00%81.38%2.1工程费用万元4206.6599.93%99.93%81.33%2.1.1建筑工程费万元2128.0650.55%50.55%41.14%2.1.2设备购置及安装费万元2078.5949.38%49.38%40.18%2.2工程建设其他费用万元1.400.03%0.03%0.03%2.2.1无形资产万元1.400.03%0.03%0.03%2.3预备费万元1.540.04%0.04%0.03%2.3.1基本预备费万元0.660.02%0.02%0.01%2.3.2涨价预备费万元0.880.02%0.02%0.02%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4209.59100.00%100.00%81.38%5建设期间费用万元6流动资金万元963.0022.88%22.88%18.62%7铺底流动资金万元321.007.63%7.63%6.21%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.43%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率5.42%,固定资产投资强度177.92万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7411.817411.8115344.3115344.311477.961.1主要生产车间4447.094447.099206.599206.59916.341.2辅助生产车间2371.782371.784910.184910.18472.951.3其他生产车间592.94592.94889.97889.9788.682仓储工程1572.521572.525823.205823.20407.922.1成品贮存393.13393.131455.801455.80101.982.2原料仓储817.71817.713028.063028.06212.122.3辅助材料仓库361.68361.681339.341339.3493.823供配电工程83.8783.8783.8783.876.613.1供配电室83.8783.8783.8783.876.614给排水工程96.4596.4596.4596.455.914.1给排水96.4596.4596.4596.455.915服务性工程995.93995.93995.93995.9369.775.1办公用房541.26541.26541.26541.2630.115.2生活服务454.67454.67454.67454.6728.696消防及环保工程280.96280.96280.96280.9622.146.1消防环保工程280.96280.96280.96280.9622.147项目总图工程41.9341.9341.9341.93100.887.1场地及道路硬化2780.67527.91527.917.2场区围墙527.912780.672780.677.3安全保卫室41.9341.9341.9341.938绿化工程1053.4036.87合计10483.4624303.0824303.082128.06(四)设备方案项目计划购置设备共计98台(套),设备购置费2078.59万元。五、节能与环保1、项目年用电量548650.94千瓦时,折合67.43吨标准煤。2、项目年总用水量6037.17立方米,折合0.52吨标准煤。3、“筷子筒投资建设项目投资建设项目”,年用电量548650.94千瓦时,年总用水量6037.17立方米,项目年综合总耗能量(当量值)67.95吨标准煤/年。达产年综合节能量23.87吨标准煤/年,项目总节能率24.07%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业园发展规划,符合xx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“筷子筒投资建设项目”主要从事筷子筒项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性筷子筒投资建设项目选址于xx产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项

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