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文档简介
泓域咨询MACRO/ 竹藤竹制家具投资建设项目立项申请竹藤竹制家具投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人金xx(三)项目承办单位简介公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积38465.89平方米(折合约57.67亩),其中:净用地面积38465.89平方米(红线范围折合约57.67亩)。项目规划总建筑面积62699.40平方米,其中:规划建设主体工程47335.73平方米,计容建筑面积62699.40平方米;预计建筑工程投资5328.09万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为竹藤竹制家具,根据市场情况,预计年产值25592.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10144.73(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5328.093328.69175.9110144.731.1工程费用万元5328.093328.6916393.621.1.1建筑工程费用万元5328.095328.0940.83%1.1.2设备购置及安装费万元3328.693328.6925.51%1.2工程建设其他费用万元1487.951487.9511.40%1.2.1无形资产万元711.11711.111.3预备费万元776.84776.841.3.1基本预备费万元337.28337.281.3.2涨价预备费万元439.56439.562建设期利息万元3固定资产投资现值万元10144.7310144.732、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2903.22万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16393.6210022.6911434.9416393.6216393.6216393.621.1应收账款万元4918.093196.763442.664918.094918.094918.091.2存货万元7377.134795.135163.997377.137377.137377.131.2.1原辅材料万元2213.141438.541549.202213.142213.142213.141.2.2燃料动力万元110.6671.9377.46110.66110.66110.661.2.3在产品万元3393.482205.762375.443393.483393.483393.481.2.4产成品万元1659.851078.911161.901659.851659.851659.851.3现金万元4098.402663.962868.884098.404098.404098.402流动负债万元13490.408768.769443.2813490.4013490.4013490.402.1应付账款万元13490.408768.769443.2813490.4013490.4013490.403流动资金万元2903.221887.092032.252903.222903.222903.224铺底流动资金万元967.73629.03677.42967.73967.73967.733、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13047.95万元,其中:固定资产投资10144.73万元,占项目总投资的77.75%;流动资金2903.22万元,占项目总投资的22.25%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5328.09万元,占项目总投资的40.83%;设备购置费3328.69万元,占项目总投资的25.51%;其它投资1487.95万元,占项目总投资的11.40%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10144.73+2903.22=13047.95(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13047.95128.62%128.62%100.00%2项目建设投资万元10144.73100.00%100.00%77.75%2.1工程费用万元8656.7885.33%85.33%66.35%2.1.1建筑工程费万元5328.0952.52%52.52%40.83%2.1.2设备购置及安装费万元3328.6932.81%32.81%25.51%2.2工程建设其他费用万元711.117.01%7.01%5.45%2.2.1无形资产万元711.117.01%7.01%5.45%2.3预备费万元776.847.66%7.66%5.95%2.3.1基本预备费万元337.283.32%3.32%2.58%2.3.2涨价预备费万元439.564.33%4.33%3.37%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10144.73100.00%100.00%77.75%5建设期间费用万元6流动资金万元2903.2228.62%28.62%22.25%7铺底流动资金万元967.749.54%9.54%7.42%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.11%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率6.72%,固定资产投资强度175.91万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17978.8717978.8747335.7347335.734424.761.1主要生产车间10787.3210787.3228401.4428401.442743.351.2辅助生产车间5753.245753.2415147.4315147.431415.921.3其他生产车间1438.311438.312745.472745.47265.492仓储工程3814.473814.479986.399986.39678.902.1成品贮存953.62953.622496.602496.60169.722.2原料仓储1983.521983.525192.925192.92353.032.3辅助材料仓库877.33877.332296.872296.87156.153供配电工程203.44203.44203.44203.4415.563.1供配电室203.44203.44203.44203.4415.564给排水工程233.95233.95233.95233.9513.924.1给排水233.95233.95233.95233.9513.925服务性工程2415.832415.832415.832415.83164.235.1办公用房1317.621317.621317.621317.6286.065.2生活服务1098.211098.211098.211098.2197.366消防及环保工程681.52681.52681.52681.5252.126.1消防环保工程681.52681.52681.52681.5252.127项目总图工程101.72101.72101.72101.72-109.187.1场地及道路硬化6719.371431.981431.987.2场区围墙1431.986719.376719.377.3安全保卫室101.72101.72101.72101.728绿化工程2507.9187.78合计25429.8062699.4062699.405328.09(四)设备方案项目计划购置设备共计107台(套),设备购置费3328.69万元。五、节能与环保1、项目年用电量593320.87千瓦时,折合72.92吨标准煤。2、项目年总用水量18672.10立方米,折合1.59吨标准煤。3、“竹藤竹制家具投资建设项目投资建设项目”,年用电量593320.87千瓦时,年总用水量18672.10立方米,项目年综合总耗能量(当量值)74.51吨标准煤/年。达产年综合节能量30.43吨标准煤/年,项目总节能率24.12%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业示范园区发展规划,符合xx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“竹藤竹制家具投资建设项目”主要从事竹藤竹制家具项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性竹藤竹制家具投资建设项目选址于xx产业示范园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业示范园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、
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