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泓域咨询MACRO/ 竹板材投资建设项目立项申请竹板材投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人魏xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积46756.70平方米(折合约70.10亩),其中:净用地面积46756.70平方米(红线范围折合约70.10亩)。项目规划总建筑面积78551.26平方米,其中:规划建设主体工程48173.05平方米,计容建筑面积78551.26平方米;预计建筑工程投资5908.26万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为竹板材,根据市场情况,预计年产值13533.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11586.13(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5908.265820.53165.2811586.131.1工程费用万元5908.265820.538953.391.1.1建筑工程费用万元5908.265908.2644.42%1.1.2设备购置及安装费万元5820.535820.5343.76%1.2工程建设其他费用万元-142.66-142.66-1.07%1.2.1无形资产万元-76.22-76.221.3预备费万元-66.44-66.441.3.1基本预备费万元-35.29-35.291.3.2涨价预备费万元-31.15-31.152建设期利息万元3固定资产投资现值万元11586.1311586.132、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1716.05万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8953.395145.466699.838953.398953.398953.391.1应收账款万元2686.021611.612014.512686.022686.022686.021.2存货万元4029.032417.423021.774029.034029.034029.031.2.1原辅材料万元1208.71725.23906.531208.711208.711208.711.2.2燃料动力万元60.4436.2645.3360.4460.4460.441.2.3在产品万元1853.351112.011390.021853.351853.351853.351.2.4产成品万元906.53543.92679.90906.53906.53906.531.3现金万元2238.351343.011678.762238.352238.352238.352流动负债万元7237.344342.405428.007237.347237.347237.342.1应付账款万元7237.344342.405428.007237.347237.347237.343流动资金万元1716.051029.631287.041716.051716.051716.054铺底流动资金万元572.01343.21429.01572.01572.01572.013、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13302.18万元,其中:固定资产投资11586.13万元,占项目总投资的87.10%;流动资金1716.05万元,占项目总投资的12.90%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5908.26万元,占项目总投资的44.42%;设备购置费5820.53万元,占项目总投资的43.76%;其它投资-142.66万元,占项目总投资的-1.07%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11586.13+1716.05=13302.18(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13302.18114.81%114.81%100.00%2项目建设投资万元11586.13100.00%100.00%87.10%2.1工程费用万元11728.79101.23%101.23%88.17%2.1.1建筑工程费万元5908.2650.99%50.99%44.42%2.1.2设备购置及安装费万元5820.5350.24%50.24%43.76%2.2工程建设其他费用万元-76.22-0.66%-0.66%-0.57%2.2.1无形资产万元-76.22-0.66%-0.66%-0.57%2.3预备费万元-66.44-0.57%-0.57%-0.50%2.3.1基本预备费万元-35.29-0.30%-0.30%-0.27%2.3.2涨价预备费万元-31.15-0.27%-0.27%-0.23%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11586.13100.00%100.00%87.10%5建设期间费用万元6流动资金万元1716.0514.81%14.81%12.90%7铺底流动资金万元572.024.94%4.94%4.30%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.70%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率7.37%,固定资产投资强度165.28万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17090.4617090.4648173.0548173.053985.691.1主要生产车间10254.2810254.2828903.8328903.832471.131.2辅助生产车间5468.955468.9515415.3815415.381275.421.3其他生产车间1367.241367.242794.042794.04239.142仓储工程3625.983625.9819745.8419745.841188.152.1成品贮存906.50906.504936.464936.46297.042.2原料仓储1885.511885.5110267.8410267.84617.842.3辅助材料仓库833.98833.984541.544541.54273.273供配电工程193.39193.39193.39193.3913.093.1供配电室193.39193.39193.39193.3913.094给排水工程222.39222.39222.39222.3911.714.1给排水222.39222.39222.39222.3911.715服务性工程2296.452296.452296.452296.45138.185.1办公用房922.50922.50922.50922.5075.165.2生活服务1373.951373.951373.951373.9568.826消防及环保工程647.84647.84647.84647.8443.856.1消防环保工程647.84647.84647.84647.8443.857项目总图工程96.6996.6996.6996.69444.587.1场地及道路硬化6113.601051.041051.047.2场区围墙1051.046113.606113.607.3安全保卫室96.6996.6996.6996.698绿化工程2371.7383.01合计24173.2178551.2678551.265908.26(四)设备方案项目计划购置设备共计167台(套),设备购置费5820.53万元。五、节能与环保1、项目年用电量1016179.97千瓦时,折合124.89吨标准煤。2、项目年总用水量10042.96立方米,折合0.86吨标准煤。3、“竹板材投资建设项目投资建设项目”,年用电量1016179.97千瓦时,年总用水量10042.96立方米,项目年综合总耗能量(当量值)125.75吨标准煤/年。达产年综合节能量39.71吨标准煤/年,项目总节能率27.13%,能源利用效果良好。4、项目符合某某高新技术产业开发区发展规划,符合某某高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“竹板材投资建设项目”主要从事竹板材项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性竹板材投资建设项目选址于某某高新技术产业开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某高新技术产业开发区环境保护规划

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