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泓域咨询MACRO/ 竹板投资建设项目立项申请竹板投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人夏xx(三)项目承办单位简介公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx循环经济产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积51325.65平方米(折合约76.95亩),其中:净用地面积51325.65平方米(红线范围折合约76.95亩)。项目规划总建筑面积71342.65平方米,其中:规划建设主体工程50638.05平方米,计容建筑面积71342.65平方米;预计建筑工程投资5493.26万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为竹板,根据市场情况,预计年产值34347.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13787.90(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5493.266377.39179.1813787.901.1工程费用万元5493.266377.3923228.181.1.1建筑工程费用万元5493.265493.2631.41%1.1.2设备购置及安装费万元6377.396377.3936.47%1.2工程建设其他费用万元1917.251917.2510.96%1.2.1无形资产万元815.78815.781.3预备费万元1101.471101.471.3.1基本预备费万元500.07500.071.3.2涨价预备费万元601.40601.402建设期利息万元3固定资产投资现值万元13787.9013787.902、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3700.34万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23228.1812394.2117796.7023228.1823228.1823228.181.1应收账款万元6968.454181.074877.926968.456968.456968.451.2存货万元10452.686271.617316.8810452.6810452.6810452.681.2.1原辅材料万元3135.801881.482195.063135.803135.803135.801.2.2燃料动力万元156.7994.07109.75156.79156.79156.791.2.3在产品万元4808.232884.943365.764808.234808.234808.231.2.4产成品万元2351.851411.111646.302351.852351.852351.851.3现金万元5807.053484.234064.935807.055807.055807.052流动负债万元19527.8411716.7013669.4919527.8419527.8419527.842.1应付账款万元19527.8411716.7013669.4919527.8419527.8419527.843流动资金万元3700.342220.202590.243700.343700.343700.344铺底流动资金万元1233.43740.07863.411233.431233.431233.433、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17488.24万元,其中:固定资产投资13787.90万元,占项目总投资的78.84%;流动资金3700.34万元,占项目总投资的21.16%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5493.26万元,占项目总投资的31.41%;设备购置费6377.39万元,占项目总投资的36.47%;其它投资1917.25万元,占项目总投资的10.96%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13787.90+3700.34=17488.24(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17488.24126.84%126.84%100.00%2项目建设投资万元13787.90100.00%100.00%78.84%2.1工程费用万元11870.6586.09%86.09%67.88%2.1.1建筑工程费万元5493.2639.84%39.84%31.41%2.1.2设备购置及安装费万元6377.3946.25%46.25%36.47%2.2工程建设其他费用万元815.785.92%5.92%4.66%2.2.1无形资产万元815.785.92%5.92%4.66%2.3预备费万元1101.477.99%7.99%6.30%2.3.1基本预备费万元500.073.63%3.63%2.86%2.3.2涨价预备费万元601.404.36%4.36%3.44%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13787.90100.00%100.00%78.84%5建设期间费用万元6流动资金万元3700.3426.84%26.84%21.16%7铺底流动资金万元1233.458.95%8.95%7.05%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.73%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率6.82%,固定资产投资强度179.18万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18771.3918771.3950638.0550638.054288.951.1主要生产车间11262.8311262.8330382.8330382.832659.151.2辅助生产车间6006.846006.8416204.1816204.181372.461.3其他生产车间1501.711501.712937.012937.01257.342仓储工程3982.613982.6113457.9913457.99828.992.1成品贮存995.65995.653364.503364.50207.252.2原料仓储2070.962070.966998.156998.15431.072.3辅助材料仓库916.00916.003095.343095.34190.673供配电工程212.41212.41212.41212.4114.723.1供配电室212.41212.41212.41212.4114.724给排水工程244.27244.27244.27244.2713.174.1给排水244.27244.27244.27244.2713.175服务性工程2522.322522.322522.322522.32155.375.1办公用房1292.931292.931292.931292.9363.135.2生活服务1229.391229.391229.391229.3992.926消防及环保工程711.56711.56711.56711.5649.316.1消防环保工程711.56711.56711.56711.5649.317项目总图工程106.20106.20106.20106.2035.817.1场地及道路硬化7160.221563.781563.787.2场区围墙1563.787160.227160.227.3安全保卫室106.20106.20106.20106.208绿化工程3055.46106.94合计26550.7671342.6571342.655493.26(四)设备方案项目计划购置设备共计171台(套),设备购置费6377.39万元。五、节能与环保1、项目年用电量727574.77千瓦时,折合89.42吨标准煤。2、项目年总用水量18057.51立方米,折合1.54吨标准煤。3、“竹板投资建设项目投资建设项目”,年用电量727574.77千瓦时,年总用水量18057.51立方米,项目年综合总耗能量(当量值)90.96吨标准煤/年。达产年综合节能量31.96吨标准煤/年,项目总节能率28.51%,能源利用效果良好。4、项目符合xx循环经济产业园发展规划,符合xx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“竹板投资建设项目”主要从事竹板项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性竹板投资建设项目选址于xx循环经济产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx循环经济产业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设

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