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泓域咨询MACRO/ 系统总成投资建设项目立项申请系统总成投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人黎xx(三)项目承办单位简介公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积17615.47平方米(折合约26.41亩),其中:净用地面积17615.47平方米(红线范围折合约26.41亩)。项目规划总建筑面积22900.11平方米,其中:规划建设主体工程16055.51平方米,计容建筑面积22900.11平方米;预计建筑工程投资1713.81万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为系统总成,根据市场情况,预计年产值9305.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4815.07(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1713.812155.90182.324815.071.1工程费用万元1713.812155.907071.161.1.1建筑工程费用万元1713.811713.8129.33%1.1.2设备购置及安装费万元2155.902155.9036.90%1.2工程建设其他费用万元945.36945.3616.18%1.2.1无形资产万元518.31518.311.3预备费万元427.05427.051.3.1基本预备费万元212.31212.311.3.2涨价预备费万元214.74214.742建设期利息万元3固定资产投资现值万元4815.074815.072、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1027.38万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7071.163080.285486.847071.167071.167071.161.1应收账款万元2121.351166.741697.082121.352121.352121.351.2存货万元3182.021750.112545.623182.023182.023182.021.2.1原辅材料万元954.61525.03763.68954.61954.61954.611.2.2燃料动力万元47.7326.2538.1847.7347.7347.731.2.3在产品万元1463.73805.051170.981463.731463.731463.731.2.4产成品万元715.95393.77572.76715.95715.95715.951.3现金万元1767.79972.281414.231767.791767.791767.792流动负债万元6043.783324.084835.026043.786043.786043.782.1应付账款万元6043.783324.084835.026043.786043.786043.783流动资金万元1027.38565.06821.901027.381027.381027.384铺底流动资金万元342.46188.35273.97342.46342.46342.463、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5842.45万元,其中:固定资产投资4815.07万元,占项目总投资的82.42%;流动资金1027.38万元,占项目总投资的17.58%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1713.81万元,占项目总投资的29.33%;设备购置费2155.90万元,占项目总投资的36.90%;其它投资945.36万元,占项目总投资的16.18%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4815.07+1027.38=5842.45(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5842.45121.34%121.34%100.00%2项目建设投资万元4815.07100.00%100.00%82.42%2.1工程费用万元3869.7180.37%80.37%66.23%2.1.1建筑工程费万元1713.8135.59%35.59%29.33%2.1.2设备购置及安装费万元2155.9044.77%44.77%36.90%2.2工程建设其他费用万元518.3110.76%10.76%8.87%2.2.1无形资产万元518.3110.76%10.76%8.87%2.3预备费万元427.058.87%8.87%7.31%2.3.1基本预备费万元212.314.41%4.41%3.63%2.3.2涨价预备费万元214.744.46%4.46%3.68%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4815.07100.00%100.00%82.42%5建设期间费用万元6流动资金万元1027.3821.34%21.34%17.58%7铺底流动资金万元342.467.11%7.11%5.86%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.63%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率5.06%,固定资产投资强度182.32万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9169.989169.9816055.5116055.511321.731.1主要生产车间5501.995501.999633.319633.31819.471.2辅助生产车间2934.392934.395137.765137.76422.951.3其他生产车间733.60733.60931.22931.2279.302仓储工程1945.541945.544448.994448.99266.362.1成品贮存486.38486.381112.251112.2566.592.2原料仓储1011.681011.682313.472313.47138.512.3辅助材料仓库447.47447.471023.271023.2761.263供配电工程103.76103.76103.76103.766.993.1供配电室103.76103.76103.76103.766.994给排水工程119.33119.33119.33119.336.254.1给排水119.33119.33119.33119.336.255服务性工程1232.181232.181232.181232.1873.775.1办公用房695.84695.84695.84695.8435.655.2生活服务536.34536.34536.34536.3437.656消防及环保工程347.60347.60347.60347.6023.416.1消防环保工程347.60347.60347.60347.6023.417项目总图工程51.8851.8851.8851.88-32.767.1场地及道路硬化3601.36578.38578.387.2场区围墙578.383601.363601.367.3安全保卫室51.8851.8851.8851.888绿化工程1373.2848.06合计12970.2722900.1122900.111713.81(四)设备方案项目计划购置设备共计122台(套),设备购置费2155.90万元。五、节能与环保1、项目年用电量563947.75千瓦时,折合69.31吨标准煤。2、项目年总用水量9348.00立方米,折合0.80吨标准煤。3、“系统总成投资建设项目投资建设项目”,年用电量563947.75千瓦时,年总用水量9348.00立方米,项目年综合总耗能量(当量值)70.11吨标准煤/年。达产年综合节能量28.64吨标准煤/年,项目总节能率20.15%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“系统总成投资建设项目”主要从事系统总成项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性系统总成投资建设项目选址于xxx经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护

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