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泓域咨询MACRO/ 固定带投资建设项目立项申请固定带投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人戴xx(三)项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx高新技术产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积26853.42平方米(折合约40.26亩),其中:净用地面积26853.42平方米(红线范围折合约40.26亩)。项目规划总建筑面积33029.71平方米,其中:规划建设主体工程21743.01平方米,计容建筑面积33029.71平方米;预计建筑工程投资2384.87万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为固定带,根据市场情况,预计年产值21627.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8026.23(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2384.872697.76199.368026.231.1工程费用万元2384.872697.7613727.921.1.1建筑工程费用万元2384.872384.8721.88%1.1.2设备购置及安装费万元2697.762697.7624.75%1.2工程建设其他费用万元2943.602943.6027.01%1.2.1无形资产万元1271.841271.841.3预备费万元1671.761671.761.3.1基本预备费万元883.97883.971.3.2涨价预备费万元787.79787.792建设期利息万元3固定资产投资现值万元8026.238026.232、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2872.65万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13727.925901.5811104.1913727.9213727.9213727.921.1应收账款万元4118.381853.273088.784118.384118.384118.381.2存货万元6177.562779.904633.176177.566177.566177.561.2.1原辅材料万元1853.27833.971389.951853.271853.271853.271.2.2燃料动力万元92.6641.7069.5092.6692.6692.661.2.3在产品万元2841.681278.752131.262841.682841.682841.681.2.4产成品万元1389.95625.481042.461389.951389.951389.951.3现金万元3431.981544.392573.993431.983431.983431.982流动负债万元10855.274884.878141.4510855.2710855.2710855.272.1应付账款万元10855.274884.878141.4510855.2710855.2710855.273流动资金万元2872.651292.692154.492872.652872.652872.654铺底流动资金万元957.54430.90718.16957.54957.54957.543、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10898.88万元,其中:固定资产投资8026.23万元,占项目总投资的73.64%;流动资金2872.65万元,占项目总投资的26.36%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2384.87万元,占项目总投资的21.88%;设备购置费2697.76万元,占项目总投资的24.75%;其它投资2943.60万元,占项目总投资的27.01%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8026.23+2872.65=10898.88(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10898.88135.79%135.79%100.00%2项目建设投资万元8026.23100.00%100.00%73.64%2.1工程费用万元5082.6363.33%63.33%46.63%2.1.1建筑工程费万元2384.8729.71%29.71%21.88%2.1.2设备购置及安装费万元2697.7633.61%33.61%24.75%2.2工程建设其他费用万元1271.8415.85%15.85%11.67%2.2.1无形资产万元1271.8415.85%15.85%11.67%2.3预备费万元1671.7620.83%20.83%15.34%2.3.1基本预备费万元883.9711.01%11.01%8.11%2.3.2涨价预备费万元787.799.82%9.82%7.23%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8026.23100.00%100.00%73.64%5建设期间费用万元6流动资金万元2872.6535.79%35.79%26.36%7铺底流动资金万元957.5511.93%11.93%8.79%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.85%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率7.88%,固定资产投资强度199.36万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10793.1810793.1821743.0121743.011726.921.1主要生产车间6475.916475.9113045.8113045.811070.691.2辅助生产车间3453.823453.826957.766957.76552.611.3其他生产车间863.45863.451261.091261.09103.622仓储工程2289.932289.937336.367336.36423.772.1成品贮存572.48572.481834.091834.09105.942.2原料仓储1190.761190.763814.913814.91220.362.3辅助材料仓库526.68526.681687.361687.3697.473供配电工程122.13122.13122.13122.137.943.1供配电室122.13122.13122.13122.137.944给排水工程140.45140.45140.45140.457.104.1给排水140.45140.45140.45140.457.105服务性工程1450.291450.291450.291450.2983.775.1办公用房788.55788.55788.55788.5544.965.2生活服务661.74661.74661.74661.7438.346消防及环保工程409.13409.13409.13409.1326.596.1消防环保工程409.13409.13409.13409.1326.597项目总图工程61.0661.0661.0661.0664.677.1场地及道路硬化4179.74895.11895.117.2场区围墙895.114179.744179.747.3安全保卫室61.0661.0661.0661.068绿化工程1260.3044.11合计15266.1733029.7133029.712384.87(四)设备方案项目计划购置设备共计114台(套),设备购置费2697.76万元。五、节能与环保1、项目年用电量1085910.64千瓦时,折合133.46吨标准煤。2、项目年总用水量12002.23立方米,折合1.03吨标准煤。3、“固定带投资建设项目投资建设项目”,年用电量1085910.64千瓦时,年总用水量12002.23立方米,项目年综合总耗能量(当量值)134.49吨标准煤/年。达产年综合节能量35.75吨标准煤/年,项目总节能率27.62%,能源利用效果良好。4、项目符合xx高新技术产业示范基地发展规划,符合xx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“固定带投资建设项目”主要从事固定带项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性固定带投资建设项目选址于xx高新技术产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划

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