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文档简介
泓域咨询MACRO/ 竹地板投资建设项目立项申请竹地板投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。undefined二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人袁xx(三)项目承办单位简介公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积49618.13平方米(折合约74.39亩),其中:净用地面积49618.13平方米(红线范围折合约74.39亩)。项目规划总建筑面积51602.86平方米,其中:规划建设主体工程36322.77平方米,计容建筑面积51602.86平方米;预计建筑工程投资3854.76万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为竹地板,根据市场情况,预计年产值37598.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13838.77(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3854.765064.55186.0313838.771.1工程费用万元3854.765064.5525878.271.1.1建筑工程费用万元3854.763854.7620.26%1.1.2设备购置及安装费万元5064.555064.5526.62%1.2工程建设其他费用万元4919.464919.4625.86%1.2.1无形资产万元2064.432064.431.3预备费万元2855.032855.031.3.1基本预备费万元1655.371655.371.3.2涨价预备费万元1199.661199.662建设期利息万元3固定资产投资现值万元13838.7713838.772、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5186.61万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25878.2712619.9717806.0125878.2725878.2725878.271.1应收账款万元7763.483493.575434.447763.487763.487763.481.2存货万元11645.225240.358151.6611645.2211645.2211645.221.2.1原辅材料万元3493.571572.102445.503493.573493.573493.571.2.2燃料动力万元174.6878.61122.27174.68174.68174.681.2.3在产品万元5356.802410.563749.765356.805356.805356.801.2.4产成品万元2620.171179.081834.122620.172620.172620.171.3现金万元6469.572911.314528.706469.576469.576469.572流动负债万元20691.669311.2514484.1620691.6620691.6620691.662.1应付账款万元20691.669311.2514484.1620691.6620691.6620691.663流动资金万元5186.612333.973630.635186.615186.615186.614铺底流动资金万元1728.85777.991210.211728.851728.851728.853、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资19025.38万元,其中:固定资产投资13838.77万元,占项目总投资的72.74%;流动资金5186.61万元,占项目总投资的27.26%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3854.76万元,占项目总投资的20.26%;设备购置费5064.55万元,占项目总投资的26.62%;其它投资4919.46万元,占项目总投资的25.86%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13838.77+5186.61=19025.38(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19025.38137.48%137.48%100.00%2项目建设投资万元13838.77100.00%100.00%72.74%2.1工程费用万元8919.3164.45%64.45%46.88%2.1.1建筑工程费万元3854.7627.85%27.85%20.26%2.1.2设备购置及安装费万元5064.5536.60%36.60%26.62%2.2工程建设其他费用万元2064.4314.92%14.92%10.85%2.2.1无形资产万元2064.4314.92%14.92%10.85%2.3预备费万元2855.0320.63%20.63%15.01%2.3.1基本预备费万元1655.3711.96%11.96%8.70%2.3.2涨价预备费万元1199.668.67%8.67%6.31%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13838.77100.00%100.00%72.74%5建设期间费用万元6流动资金万元5186.6137.48%37.48%27.26%7铺底流动资金万元1728.8712.49%12.49%9.09%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.38%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率7.75%,固定资产投资强度186.03万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程26794.1226794.1236322.7736322.772984.661.1主要生产车间16076.4716076.4721793.6621793.661850.491.2辅助生产车间8574.128574.1211623.2911623.29955.091.3其他生产车间2143.532143.532106.722106.72179.082仓储工程5684.755684.759932.069932.06593.542.1成品贮存1421.191421.192483.012483.01148.382.2原料仓储2956.072956.075164.675164.67308.642.3辅助材料仓库1307.491307.492284.372284.37136.513供配电工程303.19303.19303.19303.1920.383.1供配电室303.19303.19303.19303.1920.384给排水工程348.66348.66348.66348.6618.234.1给排水348.66348.66348.66348.6618.235服务性工程3600.343600.343600.343600.34215.165.1办公用房2095.842095.842095.842095.84114.025.2生活服务1504.501504.501504.501504.50125.226消防及环保工程1015.681015.681015.681015.6868.286.1消防环保工程1015.681015.681015.681015.6868.287项目总图工程151.59151.59151.59151.59-161.937.1场地及道路硬化10375.701911.441911.447.2场区围墙1911.4410375.7010375.707.3安全保卫室151.59151.59151.59151.598绿化工程3326.78116.44合计37898.3351602.8651602.863854.76(四)设备方案项目计划购置设备共计167台(套),设备购置费5064.55万元。五、节能与环保1、项目年用电量636038.02千瓦时,折合78.17吨标准煤。2、项目年总用水量21502.31立方米,折合1.84吨标准煤。3、“竹地板投资建设项目投资建设项目”,年用电量636038.02千瓦时,年总用水量21502.31立方米,项目年综合总耗能量(当量值)80.01吨标准煤/年。达产年综合节能量26.67吨标准煤/年,项目总节能率21.26%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济园区发展规划,符合xx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“竹地板投资建设项目”主要从事竹地板项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性竹地板投资建设项目选址于xx经济园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济园区环境保护规划要求。因
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