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文档简介

泓域咨询MACRO/ 粉丝线投资建设项目立项申请粉丝线投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人宋xx(三)项目承办单位简介公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积13073.20平方米(折合约19.60亩),其中:净用地面积13073.20平方米(红线范围折合约19.60亩)。项目规划总建筑面积13857.59平方米,其中:规划建设主体工程10582.84平方米,计容建筑面积13857.59平方米;预计建筑工程投资1170.27万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为粉丝线,根据市场情况,预计年产值12820.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3804.56(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1170.271406.18194.113804.561.1工程费用万元1170.271406.188429.091.1.1建筑工程费用万元1170.271170.2721.39%1.1.2设备购置及安装费万元1406.181406.1825.70%1.2工程建设其他费用万元1228.111228.1122.45%1.2.1无形资产万元559.90559.901.3预备费万元668.21668.211.3.1基本预备费万元382.00382.001.3.2涨价预备费万元286.21286.212建设期利息万元3固定资产投资现值万元3804.563804.562、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1666.87万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8429.095278.497233.108429.098429.098429.091.1应收账款万元2528.731643.671896.552528.732528.732528.731.2存货万元3793.092465.512844.823793.093793.093793.091.2.1原辅材料万元1137.93739.65853.451137.931137.931137.931.2.2燃料动力万元56.9036.9842.6756.9056.9056.901.2.3在产品万元1744.821134.131308.621744.821744.821744.821.2.4产成品万元853.45554.74640.08853.45853.45853.451.3现金万元2107.271369.731580.452107.272107.272107.272流动负债万元6762.224395.445071.666762.226762.226762.222.1应付账款万元6762.224395.445071.666762.226762.226762.223流动资金万元1666.871083.471250.151666.871666.871666.874铺底流动资金万元555.62361.15416.72555.62555.62555.623、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5471.43万元,其中:固定资产投资3804.56万元,占项目总投资的69.54%;流动资金1666.87万元,占项目总投资的30.46%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1170.27万元,占项目总投资的21.39%;设备购置费1406.18万元,占项目总投资的25.70%;其它投资1228.11万元,占项目总投资的22.45%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3804.56+1666.87=5471.43(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5471.43143.81%143.81%100.00%2项目建设投资万元3804.56100.00%100.00%69.54%2.1工程费用万元2576.4567.72%67.72%47.09%2.1.1建筑工程费万元1170.2730.76%30.76%21.39%2.1.2设备购置及安装费万元1406.1836.96%36.96%25.70%2.2工程建设其他费用万元559.9014.72%14.72%10.23%2.2.1无形资产万元559.9014.72%14.72%10.23%2.3预备费万元668.2117.56%17.56%12.21%2.3.1基本预备费万元382.0010.04%10.04%6.98%2.3.2涨价预备费万元286.217.52%7.52%5.23%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3804.56100.00%100.00%69.54%5建设期间费用万元6流动资金万元1666.8743.81%43.81%30.46%7铺底流动资金万元555.6214.60%14.60%10.15%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.25%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率7.98%,固定资产投资强度194.11万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5938.475938.4710582.8410582.84983.091.1主要生产车间3563.083563.086349.706349.70609.521.2辅助生产车间1900.311900.313386.513386.51314.591.3其他生产车间475.08475.08613.80613.8058.992仓储工程1259.931259.932128.592128.59143.812.1成品贮存314.98314.98532.15532.1535.952.2原料仓储655.16655.161106.871106.8774.782.3辅助材料仓库289.78289.78489.58489.5833.083供配电工程67.2067.2067.2067.205.113.1供配电室67.2067.2067.2067.205.114给排水工程77.2877.2877.2877.284.574.1给排水77.2877.2877.2877.284.575服务性工程797.96797.96797.96797.9653.915.1办公用房409.67409.67409.67409.6724.765.2生活服务388.29388.29388.29388.2926.786消防及环保工程225.11225.11225.11225.1117.116.1消防环保工程225.11225.11225.11225.1117.117项目总图工程33.6033.6033.6033.60-71.187.1场地及道路硬化2188.26499.50499.507.2场区围墙499.502188.262188.267.3安全保卫室33.6033.6033.6033.608绿化工程967.1833.85合计8399.5313857.5913857.591170.27(四)设备方案项目计划购置设备共计87台(套),设备购置费1406.18万元。五、节能与环保1、项目年用电量1359300.40千瓦时,折合167.06吨标准煤。2、项目年总用水量11190.64立方米,折合0.96吨标准煤。3、“粉丝线投资建设项目投资建设项目”,年用电量1359300.40千瓦时,年总用水量11190.64立方米,项目年综合总耗能量(当量值)168.02吨标准煤/年。达产年综合节能量59.03吨标准煤/年,项目总节能率25.94%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业园区发展规划,符合某产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“粉丝线投资建设项目”主要从事粉丝线项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性粉丝线投资建设项目选址于某产业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区

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