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文档简介
泓域咨询MACRO/ 聚酯漆稀释剂投资建设项目立项申请聚酯漆稀释剂投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人熊xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积18109.05平方米(折合约27.15亩),其中:净用地面积18109.05平方米(红线范围折合约27.15亩)。项目规划总建筑面积21006.50平方米,其中:规划建设主体工程12946.96平方米,计容建筑面积21006.50平方米;预计建筑工程投资1748.82万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为聚酯漆稀释剂,根据市场情况,预计年产值15459.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4729.26(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1748.821576.60174.194729.261.1工程费用万元1748.821576.609364.641.1.1建筑工程费用万元1748.821748.8225.99%1.1.2设备购置及安装费万元1576.601576.6023.43%1.2工程建设其他费用万元1403.841403.8420.87%1.2.1无形资产万元626.84626.841.3预备费万元777.00777.001.3.1基本预备费万元425.67425.671.3.2涨价预备费万元351.33351.332建设期利息万元3固定资产投资现值万元4729.264729.262、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1998.74万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9364.646590.028754.979364.649364.649364.641.1应收账款万元2809.391685.642247.512809.392809.392809.391.2存货万元4214.092528.453371.274214.094214.094214.091.2.1原辅材料万元1264.23758.541011.381264.231264.231264.231.2.2燃料动力万元63.2137.9350.5763.2163.2163.211.2.3在产品万元1938.481163.091550.791938.481938.481938.481.2.4产成品万元948.17568.90758.54948.17948.17948.171.3现金万元2341.161404.701872.932341.162341.162341.162流动负债万元7365.904419.545892.727365.907365.907365.902.1应付账款万元7365.904419.545892.727365.907365.907365.903流动资金万元1998.741199.241598.991998.741998.741998.744铺底流动资金万元666.24399.75533.00666.24666.24666.243、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6728.00万元,其中:固定资产投资4729.26万元,占项目总投资的70.29%;流动资金1998.74万元,占项目总投资的29.71%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1748.82万元,占项目总投资的25.99%;设备购置费1576.60万元,占项目总投资的23.43%;其它投资1403.84万元,占项目总投资的20.87%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4729.26+1998.74=6728.00(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6728.00142.26%142.26%100.00%2项目建设投资万元4729.26100.00%100.00%70.29%2.1工程费用万元3325.4270.32%70.32%49.43%2.1.1建筑工程费万元1748.8236.98%36.98%25.99%2.1.2设备购置及安装费万元1576.6033.34%33.34%23.43%2.2工程建设其他费用万元626.8413.25%13.25%9.32%2.2.1无形资产万元626.8413.25%13.25%9.32%2.3预备费万元777.0016.43%16.43%11.55%2.3.1基本预备费万元425.679.00%9.00%6.33%2.3.2涨价预备费万元351.337.43%7.43%5.22%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4729.26100.00%100.00%70.29%5建设期间费用万元6流动资金万元1998.7442.26%42.26%29.71%7铺底流动资金万元666.2514.09%14.09%9.90%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.92%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率5.13%,固定资产投资强度174.19万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7799.657799.6512946.9612946.961185.641.1主要生产车间4679.794679.797768.187768.18735.101.2辅助生产车间2495.892495.894143.034143.03379.401.3其他生产车间623.97623.97750.92750.9271.142仓储工程1654.801654.805238.705238.70348.902.1成品贮存413.70413.701309.671309.6787.222.2原料仓储860.50860.502724.122724.12181.432.3辅助材料仓库380.60380.601204.901204.9080.253供配电工程88.2688.2688.2688.266.613.1供配电室88.2688.2688.2688.266.614给排水工程101.49101.49101.49101.495.914.1给排水101.49101.49101.49101.495.915服务性工程1048.041048.041048.041048.0469.805.1办公用房625.16625.16625.16625.1641.675.2生活服务422.88422.88422.88422.8833.206消防及环保工程295.66295.66295.66295.6622.156.1消防环保工程295.66295.66295.66295.6622.157项目总图工程44.1344.1344.1344.1369.887.1场地及道路硬化2963.41469.25469.257.2场区围墙469.252963.412963.417.3安全保卫室44.1344.1344.1344.138绿化工程1140.8839.93合计11032.0321006.5021006.501748.82(四)设备方案项目计划购置设备共计91台(套),设备购置费1576.60万元。五、节能与环保1、项目年用电量804953.84千瓦时,折合98.93吨标准煤。2、项目年总用水量13658.76立方米,折合1.17吨标准煤。3、“聚酯漆稀释剂投资建设项目投资建设项目”,年用电量804953.84千瓦时,年总用水量13658.76立方米,项目年综合总耗能量(当量值)100.10吨标准煤/年。达产年综合节能量40.89吨标准煤/年,项目总节能率25.49%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“聚酯漆稀释剂投资建设项目”主要从事聚酯漆稀释剂项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性聚酯漆稀释剂投资建设项目选址于xxx工业新城,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物
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