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泓域咨询MACRO/ 脚手架扣件投资建设项目立项申请脚手架扣件投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人江xx(三)项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积51098.87平方米(折合约76.61亩),其中:净用地面积51098.87平方米(红线范围折合约76.61亩)。项目规划总建筑面积69494.46平方米,其中:规划建设主体工程49365.59平方米,计容建筑面积69494.46平方米;预计建筑工程投资6171.71万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为脚手架扣件,根据市场情况,预计年产值33792.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12639.12(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6171.715661.31164.9812639.121.1工程费用万元6171.715661.3123518.131.1.1建筑工程费用万元6171.716171.7137.96%1.1.2设备购置及安装费万元5661.315661.3134.82%1.2工程建设其他费用万元806.10806.104.96%1.2.1无形资产万元395.67395.671.3预备费万元410.43410.431.3.1基本预备费万元241.31241.311.3.2涨价预备费万元169.12169.122建设期利息万元3固定资产投资现值万元12639.1212639.122、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3620.76万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23518.1316624.6718941.8423518.1323518.1323518.131.1应收账款万元7055.444586.045644.357055.447055.447055.441.2存货万元10583.166879.058466.5310583.1610583.1610583.161.2.1原辅材料万元3174.952063.722539.963174.953174.953174.951.2.2燃料动力万元158.75103.19127.00158.75158.75158.751.2.3在产品万元4868.253164.363894.604868.254868.254868.251.2.4产成品万元2381.211547.791904.972381.212381.212381.211.3现金万元5879.533821.704703.635879.535879.535879.532流动负债万元19897.3712933.2915917.9019897.3719897.3719897.372.1应付账款万元19897.3712933.2915917.9019897.3719897.3719897.373流动资金万元3620.762353.492896.613620.763620.763620.764铺底流动资金万元1206.91784.50965.541206.911206.911206.913、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16259.88万元,其中:固定资产投资12639.12万元,占项目总投资的77.73%;流动资金3620.76万元,占项目总投资的22.27%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6171.71万元,占项目总投资的37.96%;设备购置费5661.31万元,占项目总投资的34.82%;其它投资806.10万元,占项目总投资的4.96%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12639.12+3620.76=16259.88(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16259.88128.65%128.65%100.00%2项目建设投资万元12639.12100.00%100.00%77.73%2.1工程费用万元11833.0293.62%93.62%72.77%2.1.1建筑工程费万元6171.7148.83%48.83%37.96%2.1.2设备购置及安装费万元5661.3144.79%44.79%34.82%2.2工程建设其他费用万元395.673.13%3.13%2.43%2.2.1无形资产万元395.673.13%3.13%2.43%2.3预备费万元410.433.25%3.25%2.52%2.3.1基本预备费万元241.311.91%1.91%1.48%2.3.2涨价预备费万元169.121.34%1.34%1.04%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12639.12100.00%100.00%77.73%5建设期间费用万元6流动资金万元3620.7628.65%28.65%22.27%7铺底流动资金万元1206.929.55%9.55%7.42%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.37%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率5.31%,固定资产投资强度164.98万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20364.7320364.7349365.5949365.594822.501.1主要生产车间12218.8412218.8429619.3529619.352989.951.2辅助生产车间6516.716516.7115796.9915796.991543.201.3其他生产车间1629.181629.182863.202863.20289.352仓储工程4320.664320.6613083.7713083.77929.562.1成品贮存1080.161080.163270.943270.94232.392.2原料仓储2246.742246.746803.566803.56483.372.3辅助材料仓库993.75993.753009.273009.27213.803供配电工程230.44230.44230.44230.4418.423.1供配电室230.44230.44230.44230.4418.424给排水工程265.00265.00265.00265.0016.474.1给排水265.00265.00265.00265.0016.475服务性工程2736.422736.422736.422736.42194.415.1办公用房1471.431471.431471.431471.43114.215.2生活服务1264.991264.991264.991264.9996.716消防及环保工程771.96771.96771.96771.9661.706.1消防环保工程771.96771.96771.96771.9661.707项目总图工程115.22115.22115.22115.2236.237.1场地及道路硬化7285.231412.771412.777.2场区围墙1412.777285.237285.237.3安全保卫室115.22115.22115.22115.228绿化工程2640.6492.42合计28804.4369494.4669494.466171.71(四)设备方案项目计划购置设备共计130台(套),设备购置费5661.31万元。五、节能与环保1、项目年用电量476723.39千瓦时,折合58.59吨标准煤。2、项目年总用水量18660.80立方米,折合1.59吨标准煤。3、“脚手架扣件投资建设项目投资建设项目”,年用电量476723.39千瓦时,年总用水量18660.80立方米,项目年综合总耗能量(当量值)60.18吨标准煤/年。达产年综合节能量15.05吨标准煤/年,项目总节能率23.35%,能源利用效果良好。4、项目符合某某高新区发展规划,符合某某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“脚手架扣件投资建设项目”主要从事脚手架扣件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性脚手架扣件投资建设项目选址于某某高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某高新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目

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