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泓域咨询MACRO/ 联网标签投资建设项目立项申请联网标签投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人史xx(三)项目承办单位简介公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积21457.39平方米(折合约32.17亩),其中:净用地面积21457.39平方米(红线范围折合约32.17亩)。项目规划总建筑面积24246.85平方米,其中:规划建设主体工程16902.76平方米,计容建筑面积24246.85平方米;预计建筑工程投资1869.12万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为联网标签,根据市场情况,预计年产值12827.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6094.28(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1869.122308.76189.446094.281.1工程费用万元1869.122308.769426.151.1.1建筑工程费用万元1869.121869.1223.34%1.1.2设备购置及安装费万元2308.762308.7628.83%1.2工程建设其他费用万元1916.401916.4023.93%1.2.1无形资产万元1101.631101.631.3预备费万元814.77814.771.3.1基本预备费万元361.48361.481.3.2涨价预备费万元453.29453.292建设期利息万元3固定资产投资现值万元6094.286094.282、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1915.03万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9426.156004.147757.799426.159426.159426.151.1应收账款万元2827.841696.712262.282827.842827.842827.841.2存货万元4241.772545.063393.414241.774241.774241.771.2.1原辅材料万元1272.53763.521018.021272.531272.531272.531.2.2燃料动力万元63.6338.1850.9063.6363.6363.631.2.3在产品万元1951.211170.731560.971951.211951.211951.211.2.4产成品万元954.40572.64763.52954.40954.40954.401.3现金万元2356.541413.921885.232356.542356.542356.542流动负债万元7511.124506.676008.907511.127511.127511.122.1应付账款万元7511.124506.676008.907511.127511.127511.123流动资金万元1915.031149.021532.021915.031915.031915.034铺底流动资金万元638.34383.01510.67638.34638.34638.343、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8009.31万元,其中:固定资产投资6094.28万元,占项目总投资的76.09%;流动资金1915.03万元,占项目总投资的23.91%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1869.12万元,占项目总投资的23.34%;设备购置费2308.76万元,占项目总投资的28.83%;其它投资1916.40万元,占项目总投资的23.93%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6094.28+1915.03=8009.31(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8009.31131.42%131.42%100.00%2项目建设投资万元6094.28100.00%100.00%76.09%2.1工程费用万元4177.8868.55%68.55%52.16%2.1.1建筑工程费万元1869.1230.67%30.67%23.34%2.1.2设备购置及安装费万元2308.7637.88%37.88%28.83%2.2工程建设其他费用万元1101.6318.08%18.08%13.75%2.2.1无形资产万元1101.6318.08%18.08%13.75%2.3预备费万元814.7713.37%13.37%10.17%2.3.1基本预备费万元361.485.93%5.93%4.51%2.3.2涨价预备费万元453.297.44%7.44%5.66%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6094.28100.00%100.00%76.09%5建设期间费用万元6流动资金万元1915.0331.42%31.42%23.91%7铺底流动资金万元638.3410.47%10.47%7.97%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数80.00%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率7.34%,固定资产投资强度189.44万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12136.3012136.3016902.7616902.761433.281.1主要生产车间7281.787281.7810141.6610141.66888.631.2辅助生产车间3883.623883.625408.885408.88458.651.3其他生产车间970.90970.90980.36980.3686.002仓储工程2574.892574.894773.664773.66294.392.1成品贮存643.72643.721193.411193.4173.602.2原料仓储1338.941338.942482.302482.30153.082.3辅助材料仓库592.22592.221097.941097.9467.713供配电工程137.33137.33137.33137.339.533.1供配电室137.33137.33137.33137.339.534给排水工程157.93157.93157.93157.938.524.1给排水157.93157.93157.93157.938.525服务性工程1630.761630.761630.761630.76100.575.1办公用房852.33852.33852.33852.3348.245.2生活服务778.43778.43778.43778.4343.026消防及环保工程460.05460.05460.05460.0531.926.1消防环保工程460.05460.05460.05460.0531.927项目总图工程68.6668.6668.6668.66-81.127.1场地及道路硬化4663.11960.63960.637.2场区围墙960.634663.114663.117.3安全保卫室68.6668.6668.6668.668绿化工程2057.8672.03合计17165.9124246.8524246.851869.12(四)设备方案项目计划购置设备共计117台(套),设备购置费2308.76万元。五、节能与环保1、项目年用电量695272.47千瓦时,折合85.45吨标准煤。2、项目年总用水量13038.77立方米,折合1.11吨标准煤。3、“联网标签投资建设项目投资建设项目”,年用电量695272.47千瓦时,年总用水量13038.77立方米,项目年综合总耗能量(当量值)86.56吨标准煤/年。达产年综合节能量25.86吨标准煤/年,项目总节能率21.37%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济开发区发展规划,符合某某经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“联网标签投资建设项目”主要从事联网标签项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性联网标签投资建设项目选址于某某经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目

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