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泓域咨询MACRO/ 纸箱彩印投资建设项目立项申请纸箱彩印投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人向xx(三)项目承办单位简介公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某新兴产业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积17281.97平方米(折合约25.91亩),其中:净用地面积17281.97平方米(红线范围折合约25.91亩)。项目规划总建筑面积20565.54平方米,其中:规划建设主体工程15287.93平方米,计容建筑面积20565.54平方米;预计建筑工程投资1696.39万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为纸箱彩印,根据市场情况,预计年产值8781.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4712.51(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1696.392252.53181.884712.511.1工程费用万元1696.392252.535431.821.1.1建筑工程费用万元1696.391696.3930.15%1.1.2设备购置及安装费万元2252.532252.5340.03%1.2工程建设其他费用万元763.59763.5913.57%1.2.1无形资产万元395.24395.241.3预备费万元368.35368.351.3.1基本预备费万元157.41157.411.3.2涨价预备费万元210.94210.942建设期利息万元3固定资产投资现值万元4712.514712.512、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金914.48万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5431.822687.724564.955431.825431.825431.821.1应收账款万元1629.55733.301140.681629.551629.551629.551.2存货万元2444.321099.941711.022444.322444.322444.321.2.1原辅材料万元733.30329.98513.31733.30733.30733.301.2.2燃料动力万元36.6616.5025.6736.6636.6636.661.2.3在产品万元1124.39505.97787.071124.391124.391124.391.2.4产成品万元549.97247.49384.98549.97549.97549.971.3现金万元1357.95611.08950.571357.951357.951357.952流动负债万元4517.342032.803162.144517.344517.344517.342.1应付账款万元4517.342032.803162.144517.344517.344517.343流动资金万元914.48411.52640.14914.48914.48914.484铺底流动资金万元304.82137.17213.38304.82304.82304.823、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5626.99万元,其中:固定资产投资4712.51万元,占项目总投资的83.75%;流动资金914.48万元,占项目总投资的16.25%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1696.39万元,占项目总投资的30.15%;设备购置费2252.53万元,占项目总投资的40.03%;其它投资763.59万元,占项目总投资的13.57%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4712.51+914.48=5626.99(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5626.99119.41%119.41%100.00%2项目建设投资万元4712.51100.00%100.00%83.75%2.1工程费用万元3948.9283.80%83.80%70.18%2.1.1建筑工程费万元1696.3936.00%36.00%30.15%2.1.2设备购置及安装费万元2252.5347.80%47.80%40.03%2.2工程建设其他费用万元395.248.39%8.39%7.02%2.2.1无形资产万元395.248.39%8.39%7.02%2.3预备费万元368.357.82%7.82%6.55%2.3.1基本预备费万元157.413.34%3.34%2.80%2.3.2涨价预备费万元210.944.48%4.48%3.75%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4712.51100.00%100.00%83.75%5建设期间费用万元6流动资金万元914.4819.41%19.41%16.25%7铺底流动资金万元304.836.47%6.47%5.42%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.68%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率7.21%,固定资产投资强度181.88万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6314.446314.4415287.9315287.931387.161.1主要生产车间3788.663788.669172.769172.76860.041.2辅助生产车间2020.622020.624892.144892.14443.891.3其他生产车间505.16505.16886.70886.7083.232仓储工程1339.701339.703430.453430.45226.372.1成品贮存334.93334.93857.61857.6156.592.2原料仓储696.64696.641783.831783.83117.712.3辅助材料仓库308.13308.13789.00789.0052.073供配电工程71.4571.4571.4571.455.303.1供配电室71.4571.4571.4571.455.304给排水工程82.1782.1782.1782.174.744.1给排水82.1782.1782.1782.174.745服务性工程848.48848.48848.48848.4855.995.1办公用房481.17481.17481.17481.1724.995.2生活服务367.31367.31367.31367.3132.906消防及环保工程239.36239.36239.36239.3617.776.1消防环保工程239.36239.36239.36239.3617.777项目总图工程35.7335.7335.7335.73-30.967.1场地及道路硬化2463.21411.17411.177.2场区围墙411.172463.212463.217.3安全保卫室35.7335.7335.7335.738绿化工程857.6130.02合计8931.3220565.5420565.541696.39(四)设备方案项目计划购置设备共计71台(套),设备购置费2252.53万元。五、节能与环保1、项目年用电量668258.96千瓦时,折合82.13吨标准煤。2、项目年总用水量5090.67立方米,折合0.43吨标准煤。3、“纸箱彩印投资建设项目投资建设项目”,年用电量668258.96千瓦时,年总用水量5090.67立方米,项目年综合总耗能量(当量值)82.56吨标准煤/年。达产年综合节能量32.11吨标准煤/年,项目总节能率21.63%,能源利用效果良好。4、项目符合某新兴产业示范区发展规划,符合某新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“纸箱彩印投资建设项目”主要从事纸箱彩印项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性纸箱彩印投资建设项目选址于某新兴产业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某新兴产业示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符

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