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泓域咨询MACRO/ 聚羧酸外加剂投资建设项目立项申请聚羧酸外加剂投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人赵xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积12726.36平方米(折合约19.08亩),其中:净用地面积12726.36平方米(红线范围折合约19.08亩)。项目规划总建筑面积13744.47平方米,其中:规划建设主体工程10492.46平方米,计容建筑面积13744.47平方米;预计建筑工程投资1139.12万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为聚羧酸外加剂,根据市场情况,预计年产值9825.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3151.44(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1139.121632.30165.173151.441.1工程费用万元1139.121632.307645.561.1.1建筑工程费用万元1139.121139.1224.78%1.1.2设备购置及安装费万元1632.301632.3035.52%1.2工程建设其他费用万元380.02380.028.27%1.2.1无形资产万元196.80196.801.3预备费万元183.22183.221.3.1基本预备费万元76.0376.031.3.2涨价预备费万元107.19107.192建设期利息万元3固定资产投资现值万元3151.443151.442、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1444.63万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7645.563952.455879.357645.567645.567645.561.1应收账款万元2293.671490.881834.932293.672293.672293.671.2存货万元3440.502236.332752.403440.503440.503440.501.2.1原辅材料万元1032.15670.90825.721032.151032.151032.151.2.2燃料动力万元51.6133.5441.2951.6151.6151.611.2.3在产品万元1582.631028.711266.101582.631582.631582.631.2.4产成品万元774.11503.17619.29774.11774.11774.111.3现金万元1911.391242.401529.111911.391911.391911.392流动负债万元6200.934030.604960.746200.936200.936200.932.1应付账款万元6200.934030.604960.746200.936200.936200.933流动资金万元1444.63939.011155.701444.631444.631444.634铺底流动资金万元481.54313.00385.23481.54481.54481.543、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4596.07万元,其中:固定资产投资3151.44万元,占项目总投资的68.57%;流动资金1444.63万元,占项目总投资的31.43%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1139.12万元,占项目总投资的24.78%;设备购置费1632.30万元,占项目总投资的35.52%;其它投资380.02万元,占项目总投资的8.27%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3151.44+1444.63=4596.07(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4596.07145.84%145.84%100.00%2项目建设投资万元3151.44100.00%100.00%68.57%2.1工程费用万元2771.4287.94%87.94%60.30%2.1.1建筑工程费万元1139.1236.15%36.15%24.78%2.1.2设备购置及安装费万元1632.3051.80%51.80%35.52%2.2工程建设其他费用万元196.806.24%6.24%4.28%2.2.1无形资产万元196.806.24%6.24%4.28%2.3预备费万元183.225.81%5.81%3.99%2.3.1基本预备费万元76.032.41%2.41%1.65%2.3.2涨价预备费万元107.193.40%3.40%2.33%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3151.44100.00%100.00%68.57%5建设期间费用万元6流动资金万元1444.6345.84%45.84%31.43%7铺底流动资金万元481.5415.28%15.28%10.48%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.33%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率5.54%,固定资产投资强度165.17万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5608.165608.1610492.4610492.46956.561.1主要生产车间3364.903364.906295.486295.48593.071.2辅助生产车间1794.611794.613357.593357.59306.101.3其他生产车间448.65448.65608.56608.5657.392仓储工程1189.851189.852113.812113.81140.152.1成品贮存297.46297.46528.45528.4535.042.2原料仓储618.72618.721099.181099.1872.882.3辅助材料仓库273.67273.67486.18486.1832.233供配电工程63.4663.4663.4663.464.733.1供配电室63.4663.4663.4663.464.734给排水工程72.9872.9872.9872.984.234.1给排水72.9872.9872.9872.984.235服务性工程753.57753.57753.57753.5749.965.1办公用房333.15333.15333.15333.1525.585.2生活服务420.42420.42420.42420.4222.256消防及环保工程212.59212.59212.59212.5915.866.1消防环保工程212.59212.59212.59212.5915.867项目总图工程31.7331.7331.7331.73-55.627.1场地及道路硬化2012.43376.12376.127.2场区围墙376.122012.432012.437.3安全保卫室31.7331.7331.7331.738绿化工程664.3823.25合计7932.3413744.4713744.471139.12(四)设备方案项目计划购置设备共计116台(套),设备购置费1632.30万元。五、节能与环保1、项目年用电量612279.15千瓦时,折合75.25吨标准煤。2、项目年总用水量5269.52立方米,折合0.45吨标准煤。3、“聚羧酸外加剂投资建设项目投资建设项目”,年用电量612279.15千瓦时,年总用水量5269.52立方米,项目年综合总耗能量(当量值)75.70吨标准煤/年。达产年综合节能量29.44吨标准煤/年,项目总节能率23.42%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx工业园区发展规划,符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“聚羧酸外加剂投资建设项目”主要从事聚羧酸外加剂项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性聚羧酸外加剂投资建设项目选址于xxx工业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx工业园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规

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