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泓域咨询MACRO/ 胎压监测系统投资建设项目立项申请胎压监测系统投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人姚xx(三)项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积24365.51平方米(折合约36.53亩),其中:净用地面积24365.51平方米(红线范围折合约36.53亩)。项目规划总建筑面积41177.71平方米,其中:规划建设主体工程32809.68平方米,计容建筑面积41177.71平方米;预计建筑工程投资3110.49万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为胎压监测系统,根据市场情况,预计年产值22047.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6278.05(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3110.493151.37171.866278.051.1工程费用万元3110.493151.3717208.461.1.1建筑工程费用万元3110.493110.4934.19%1.1.2设备购置及安装费万元3151.373151.3734.64%1.2工程建设其他费用万元16.1916.190.18%1.2.1无形资产万元9.389.381.3预备费万元6.816.811.3.1基本预备费万元3.113.111.3.2涨价预备费万元3.703.702建设期利息万元3固定资产投资现值万元6278.056278.052、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2818.40万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17208.468393.6312328.3917208.4617208.4617208.461.1应收账款万元5162.543097.523871.905162.545162.545162.541.2存货万元7743.814646.285807.867743.817743.817743.811.2.1原辅材料万元2323.141393.891742.362323.142323.142323.141.2.2燃料动力万元116.1669.6987.12116.16116.16116.161.2.3在产品万元3562.152137.292671.613562.153562.153562.151.2.4产成品万元1742.361045.411306.771742.361742.361742.361.3现金万元4302.112581.273226.594302.114302.114302.112流动负债万元14390.068634.0410792.5414390.0614390.0614390.062.1应付账款万元14390.068634.0410792.5414390.0614390.0614390.063流动资金万元2818.401691.042113.802818.402818.402818.404铺底流动资金万元939.46563.68704.60939.46939.46939.463、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9096.45万元,其中:固定资产投资6278.05万元,占项目总投资的69.02%;流动资金2818.40万元,占项目总投资的30.98%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3110.49万元,占项目总投资的34.19%;设备购置费3151.37万元,占项目总投资的34.64%;其它投资16.19万元,占项目总投资的0.18%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6278.05+2818.40=9096.45(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9096.45144.89%144.89%100.00%2项目建设投资万元6278.05100.00%100.00%69.02%2.1工程费用万元6261.8699.74%99.74%68.84%2.1.1建筑工程费万元3110.4949.55%49.55%34.19%2.1.2设备购置及安装费万元3151.3750.20%50.20%34.64%2.2工程建设其他费用万元9.380.15%0.15%0.10%2.2.1无形资产万元9.380.15%0.15%0.10%2.3预备费万元6.810.11%0.11%0.07%2.3.1基本预备费万元3.110.05%0.05%0.03%2.3.2涨价预备费万元3.700.06%0.06%0.04%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6278.05100.00%100.00%69.02%5建设期间费用万元6流动资金万元2818.4044.89%44.89%30.98%7铺底流动资金万元939.4714.96%14.96%10.33%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.18%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率5.01%,固定资产投资强度171.86万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12950.8212950.8232809.6832809.682726.221.1主要生产车间7770.497770.4919685.8119685.811690.261.2辅助生产车间4144.264144.2610499.1010499.10872.391.3其他生产车间1036.071036.071902.961902.96163.572仓储工程2747.702747.705439.225439.22328.702.1成品贮存686.92686.921359.811359.8182.172.2原料仓储1428.801428.802828.392828.39170.922.3辅助材料仓库631.97631.971251.021251.0275.603供配电工程146.54146.54146.54146.549.963.1供配电室146.54146.54146.54146.549.964给排水工程168.53168.53168.53168.538.914.1给排水168.53168.53168.53168.538.915服务性工程1740.211740.211740.211740.21105.165.1办公用房753.17753.17753.17753.1753.085.2生活服务987.04987.04987.04987.0446.336消防及环保工程490.92490.92490.92490.9233.376.1消防环保工程490.92490.92490.92490.9233.377项目总图工程73.2773.2773.2773.27-156.867.1场地及道路硬化4980.27954.10954.107.2场区围墙954.104980.274980.277.3安全保卫室73.2773.2773.2773.278绿化工程1572.3055.03合计18317.9941177.7141177.713110.49(四)设备方案项目计划购置设备共计117台(套),设备购置费3151.37万元。五、节能与环保1、项目年用电量1213248.43千瓦时,折合149.11吨标准煤。2、项目年总用水量12156.54立方米,折合1.04吨标准煤。3、“胎压监测系统投资建设项目投资建设项目”,年用电量1213248.43千瓦时,年总用水量12156.54立方米,项目年综合总耗能量(当量值)150.15吨标准煤/年。达产年综合节能量47.42吨标准煤/年,项目总节能率21.74%,能源利用效果良好。4、项目符合某高新区发展规划,符合某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“胎压监测系统投资建设项目”主要从事胎压监测系统项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性胎压监测系统投资建设项目选址于某高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某高新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区

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