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泓域咨询MACRO/ 聚氯乙烯塑料板投资建设项目立项申请聚氯乙烯塑料板投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人薛xx(三)项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积13726.86平方米(折合约20.58亩),其中:净用地面积13726.86平方米(红线范围折合约20.58亩)。项目规划总建筑面积18393.99平方米,其中:规划建设主体工程12440.55平方米,计容建筑面积18393.99平方米;预计建筑工程投资1507.92万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为聚氯乙烯塑料板,根据市场情况,预计年产值4883.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4071.55(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1507.921612.42197.844071.551.1工程费用万元1507.921612.423111.321.1.1建筑工程费用万元1507.921507.9232.80%1.1.2设备购置及安装费万元1612.421612.4235.07%1.2工程建设其他费用万元951.21951.2120.69%1.2.1无形资产万元445.77445.771.3预备费万元505.44505.441.3.1基本预备费万元220.53220.531.3.2涨价预备费万元284.91284.912建设期利息万元3固定资产投资现值万元4071.554071.552、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金525.64万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3111.321387.892103.613111.323111.323111.321.1应收账款万元933.40420.03653.38933.40933.40933.401.2存货万元1400.09630.04980.071400.091400.091400.091.2.1原辅材料万元420.03189.01294.02420.03420.03420.031.2.2燃料动力万元21.009.4514.7021.0021.0021.001.2.3在产品万元644.04289.82450.83644.04644.04644.041.2.4产成品万元315.02141.76220.51315.02315.02315.021.3现金万元777.83350.02544.48777.83777.83777.832流动负债万元2585.681163.561809.982585.682585.682585.682.1应付账款万元2585.681163.561809.982585.682585.682585.683流动资金万元525.64236.54367.95525.64525.64525.644铺底流动资金万元175.2178.85122.65175.21175.21175.213、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4597.19万元,其中:固定资产投资4071.55万元,占项目总投资的88.57%;流动资金525.64万元,占项目总投资的11.43%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1507.92万元,占项目总投资的32.80%;设备购置费1612.42万元,占项目总投资的35.07%;其它投资951.21万元,占项目总投资的20.69%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4071.55+525.64=4597.19(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4597.19112.91%112.91%100.00%2项目建设投资万元4071.55100.00%100.00%88.57%2.1工程费用万元3120.3476.64%76.64%67.87%2.1.1建筑工程费万元1507.9237.04%37.04%32.80%2.1.2设备购置及安装费万元1612.4239.60%39.60%35.07%2.2工程建设其他费用万元445.7710.95%10.95%9.70%2.2.1无形资产万元445.7710.95%10.95%9.70%2.3预备费万元505.4412.41%12.41%10.99%2.3.1基本预备费万元220.535.42%5.42%4.80%2.3.2涨价预备费万元284.917.00%7.00%6.20%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4071.55100.00%100.00%88.57%5建设期间费用万元6流动资金万元525.6412.91%12.91%11.43%7铺底流动资金万元175.214.30%4.30%3.81%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.19%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率6.51%,固定资产投资强度197.84万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7297.117297.1112440.5512440.551121.851.1主要生产车间4378.274378.277464.337464.33695.551.2辅助生产车间2335.082335.083980.983980.98358.991.3其他生产车间583.77583.77721.55721.5567.312仓储工程1548.181548.183869.743869.74253.792.1成品贮存387.05387.05967.43967.4363.452.2原料仓储805.05805.052012.262012.26131.972.3辅助材料仓库356.08356.08890.04890.0458.373供配电工程82.5782.5782.5782.576.093.1供配电室82.5782.5782.5782.576.094给排水工程94.9694.9694.9694.965.454.1给排水94.9694.9694.9694.965.455服务性工程980.52980.52980.52980.5264.315.1办公用房428.72428.72428.72428.7238.585.2生活服务551.80551.80551.80551.8031.556消防及环保工程276.61276.61276.61276.6120.416.1消防环保工程276.61276.61276.61276.6120.417项目总图工程41.2841.2841.2841.283.547.1场地及道路硬化2590.34571.00571.007.2场区围墙571.002590.342590.347.3安全保卫室41.2841.2841.2841.288绿化工程928.1132.48合计10321.2318393.9918393.991507.92(四)设备方案项目计划购置设备共计103台(套),设备购置费1612.42万元。五、节能与环保1、项目年用电量1188350.43千瓦时,折合146.05吨标准煤。2、项目年总用水量5009.60立方米,折合0.43吨标准煤。3、“聚氯乙烯塑料板投资建设项目投资建设项目”,年用电量1188350.43千瓦时,年总用水量5009.60立方米,项目年综合总耗能量(当量值)146.48吨标准煤/年。达产年综合节能量43.75吨标准煤/年,项目总节能率28.28%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济开发区发展规划,符合xx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“聚氯乙烯塑料板投资建设项目”主要从事聚氯乙烯塑料板项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性聚氯乙烯塑料板投资建设项目选址于xx经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、

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