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泓域咨询MACRO/ 节能配电变压器投资建设项目立项申请节能配电变压器投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人郭xx(三)项目承办单位简介公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积31675.83平方米(折合约47.49亩),其中:净用地面积31675.83平方米(红线范围折合约47.49亩)。项目规划总建筑面积47196.99平方米,其中:规划建设主体工程30069.02平方米,计容建筑面积47196.99平方米;预计建筑工程投资3886.60万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为节能配电变压器,根据市场情况,预计年产值14739.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8174.93(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3886.602987.98172.148174.931.1工程费用万元3886.602987.9811787.441.1.1建筑工程费用万元3886.603886.6039.28%1.1.2设备购置及安装费万元2987.982987.9830.20%1.2工程建设其他费用万元1300.351300.3513.14%1.2.1无形资产万元714.60714.601.3预备费万元585.75585.751.3.1基本预备费万元340.58340.581.3.2涨价预备费万元245.17245.172建设期利息万元3固定资产投资现值万元8174.938174.932、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1720.51万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11787.445009.237684.8211787.4411787.4411787.441.1应收账款万元3536.231944.932828.993536.233536.233536.231.2存货万元5304.352917.394243.485304.355304.355304.351.2.1原辅材料万元1591.31875.221273.041591.311591.311591.311.2.2燃料动力万元79.5743.7663.6579.5779.5779.571.2.3在产品万元2440.001342.001952.002440.002440.002440.001.2.4产成品万元1193.48656.41954.781193.481193.481193.481.3现金万元2946.861620.772357.492946.862946.862946.862流动负债万元10066.935536.818053.5410066.9310066.9310066.932.1应付账款万元10066.935536.818053.5410066.9310066.9310066.933流动资金万元1720.51946.281376.411720.511720.511720.514铺底流动资金万元573.50315.43458.80573.50573.50573.503、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9895.44万元,其中:固定资产投资8174.93万元,占项目总投资的82.61%;流动资金1720.51万元,占项目总投资的17.39%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3886.60万元,占项目总投资的39.28%;设备购置费2987.98万元,占项目总投资的30.20%;其它投资1300.35万元,占项目总投资的13.14%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8174.93+1720.51=9895.44(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9895.44121.05%121.05%100.00%2项目建设投资万元8174.93100.00%100.00%82.61%2.1工程费用万元6874.5884.09%84.09%69.47%2.1.1建筑工程费万元3886.6047.54%47.54%39.28%2.1.2设备购置及安装费万元2987.9836.55%36.55%30.20%2.2工程建设其他费用万元714.608.74%8.74%7.22%2.2.1无形资产万元714.608.74%8.74%7.22%2.3预备费万元585.757.17%7.17%5.92%2.3.1基本预备费万元340.584.17%4.17%3.44%2.3.2涨价预备费万元245.173.00%3.00%2.48%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8174.93100.00%100.00%82.61%5建设期间费用万元6流动资金万元1720.5121.05%21.05%17.39%7铺底流动资金万元573.507.02%7.02%5.80%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.83%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率6.72%,固定资产投资强度172.14万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16981.9816981.9830069.0230069.022723.751.1主要生产车间10189.1910189.1918041.4118041.411688.721.2辅助生产车间5434.235434.239622.099622.09871.601.3其他生产车间1358.561358.561744.001744.00163.422仓储工程3602.973602.9711133.1811133.18733.442.1成品贮存900.74900.742783.302783.30183.362.2原料仓储1873.541873.545789.255789.25381.392.3辅助材料仓库828.68828.682560.632560.63168.693供配电工程192.16192.16192.16192.1614.243.1供配电室192.16192.16192.16192.1614.244给排水工程220.98220.98220.98220.9812.744.1给排水220.98220.98220.98220.9812.745服务性工程2281.882281.882281.882281.88150.335.1办公用房1192.631192.631192.631192.6376.765.2生活服务1089.251089.251089.251089.2575.886消防及环保工程643.73643.73643.73643.7347.716.1消防环保工程643.73643.73643.73643.7347.717项目总图工程96.0896.0896.0896.08126.557.1场地及道路硬化6312.901236.801236.807.2场区围墙1236.806312.906312.907.3安全保卫室96.0896.0896.0896.088绿化工程2224.0077.84合计24019.7847196.9947196.993886.60(四)设备方案项目计划购置设备共计124台(套),设备购置费2987.98万元。五、节能与环保1、项目年用电量819030.16千瓦时,折合100.66吨标准煤。2、项目年总用水量10559.52立方米,折合0.90吨标准煤。3、“节能配电变压器投资建设项目投资建设项目”,年用电量819030.16千瓦时,年总用水量10559.52立方米,项目年综合总耗能量(当量值)101.56吨标准煤/年。达产年综合节能量39.50吨标准煤/年,项目总节能率28.74%,能源利用效果良好。4、项目符合某高新区发展规划,符合某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“节能配电变压器投资建设项目”主要从事节能配电变压器项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性节能配电变压器投资建设项目选址于某高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某高新区环境保护规划要求。因此,

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