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文档简介
泓域咨询MACRO/ 船用电加热器投资建设项目立项申请船用电加热器投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。undefined二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人胡xx(三)项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积9017.84平方米(折合约13.52亩),其中:净用地面积9017.84平方米(红线范围折合约13.52亩)。项目规划总建筑面积10911.59平方米,其中:规划建设主体工程7630.59平方米,计容建筑面积10911.59平方米;预计建筑工程投资862.11万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为船用电加热器,根据市场情况,预计年产值5720.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2466.59(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元862.11700.47182.442466.591.1工程费用万元862.11700.473721.541.1.1建筑工程费用万元862.11862.1127.05%1.1.2设备购置及安装费万元700.47700.4721.97%1.2工程建设其他费用万元904.01904.0128.36%1.2.1无形资产万元492.45492.451.3预备费万元411.56411.561.3.1基本预备费万元243.79243.791.3.2涨价预备费万元167.77167.772建设期利息万元3固定资产投资现值万元2466.592466.592、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金721.01万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3721.541812.673498.293721.543721.543721.541.1应收账款万元1116.46502.41893.171116.461116.461116.461.2存货万元1674.69753.611339.751674.691674.691674.691.2.1原辅材料万元502.41226.08401.93502.41502.41502.411.2.2燃料动力万元25.1211.3020.1025.1225.1225.121.2.3在产品万元770.36346.66616.29770.36770.36770.361.2.4产成品万元376.81169.56301.44376.81376.81376.811.3现金万元930.38418.67744.31930.38930.38930.382流动负债万元3000.531350.242400.423000.533000.533000.532.1应付账款万元3000.531350.242400.423000.533000.533000.533流动资金万元721.01324.45576.81721.01721.01721.014铺底流动资金万元240.33108.15192.27240.33240.33240.333、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3187.60万元,其中:固定资产投资2466.59万元,占项目总投资的77.38%;流动资金721.01万元,占项目总投资的22.62%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资862.11万元,占项目总投资的27.05%;设备购置费700.47万元,占项目总投资的21.97%;其它投资904.01万元,占项目总投资的28.36%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2466.59+721.01=3187.60(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3187.60129.23%129.23%100.00%2项目建设投资万元2466.59100.00%100.00%77.38%2.1工程费用万元1562.5863.35%63.35%49.02%2.1.1建筑工程费万元862.1134.95%34.95%27.05%2.1.2设备购置及安装费万元700.4728.40%28.40%21.97%2.2工程建设其他费用万元492.4519.96%19.96%15.45%2.2.1无形资产万元492.4519.96%19.96%15.45%2.3预备费万元411.5616.69%16.69%12.91%2.3.1基本预备费万元243.799.88%9.88%7.65%2.3.2涨价预备费万元167.776.80%6.80%5.26%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2466.59100.00%100.00%77.38%5建设期间费用万元6流动资金万元721.0129.23%29.23%22.62%7铺底流动资金万元240.349.74%9.74%7.54%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.64%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率6.10%,固定资产投资强度182.44万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5077.545077.547630.597630.59663.171.1主要生产车间3046.523046.524578.354578.35411.171.2辅助生产车间1624.811624.812441.792441.79212.211.3其他生产车间406.20406.20442.57442.5739.792仓储工程1077.271077.272132.652132.65134.802.1成品贮存269.32269.32533.16533.1633.702.2原料仓储560.18560.181108.981108.9870.102.3辅助材料仓库247.77247.77490.51490.5131.003供配电工程57.4557.4557.4557.454.093.1供配电室57.4557.4557.4557.454.094给排水工程66.0766.0766.0766.073.654.1给排水66.0766.0766.0766.073.655服务性工程682.27682.27682.27682.2743.125.1办公用房310.75310.75310.75310.7524.505.2生活服务371.52371.52371.52371.5219.006消防及环保工程192.47192.47192.47192.4713.696.1消防环保工程192.47192.47192.47192.4713.697项目总图工程28.7328.7328.7328.73-26.127.1场地及道路硬化2009.99343.83343.837.2场区围墙343.832009.992009.997.3安全保卫室28.7328.7328.7328.738绿化工程734.5525.71合计7181.8110911.5910911.59862.11(四)设备方案项目计划购置设备共计113台(套),设备购置费700.47万元。五、节能与环保1、项目年用电量1002754.58千瓦时,折合123.24吨标准煤。2、项目年总用水量5647.16立方米,折合0.48吨标准煤。3、“船用电加热器投资建设项目投资建设项目”,年用电量1002754.58千瓦时,年总用水量5647.16立方米,项目年综合总耗能量(当量值)123.72吨标准煤/年。达产年综合节能量32.89吨标准煤/年,项目总节能率24.75%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“船用电加热器投资建设项目”主要从事船用电加热器项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性船用电加热器投资建设项目选址于xxx经济新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求
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