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文档简介
泓域咨询MACRO/ 航空基布投资建设项目立项申请航空基布投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人戴xx(三)项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积49351.33平方米(折合约73.99亩),其中:净用地面积49351.33平方米(红线范围折合约73.99亩)。项目规划总建筑面积76494.56平方米,其中:规划建设主体工程46815.16平方米,计容建筑面积76494.56平方米;预计建筑工程投资6030.94万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为航空基布,根据市场情况,预计年产值19439.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11989.34(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6030.946429.74162.0411989.341.1工程费用万元6030.946429.7412772.881.1.1建筑工程费用万元6030.946030.9442.73%1.1.2设备购置及安装费万元6429.746429.7445.56%1.2工程建设其他费用万元-471.34-471.34-3.34%1.2.1无形资产万元-231.10-231.101.3预备费万元-240.24-240.241.3.1基本预备费万元-132.63-132.631.3.2涨价预备费万元-107.61-107.612建设期利息万元3固定资产投资现值万元11989.3411989.342、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2124.12万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12772.887726.119853.1812772.8812772.8812772.881.1应收账款万元3831.862107.532873.903831.863831.863831.861.2存货万元5747.803161.294310.855747.805747.805747.801.2.1原辅材料万元1724.34948.391293.251724.341724.341724.341.2.2燃料动力万元86.2247.4264.6686.2286.2286.221.2.3在产品万元2643.991454.191982.992643.992643.992643.991.2.4产成品万元1293.26711.29969.941293.261293.261293.261.3现金万元3193.221756.272394.913193.223193.223193.222流动负债万元10648.765856.827986.5710648.7610648.7610648.762.1应付账款万元10648.765856.827986.5710648.7610648.7610648.763流动资金万元2124.121168.271593.092124.122124.122124.124铺底流动资金万元708.03389.42531.03708.03708.03708.033、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14113.46万元,其中:固定资产投资11989.34万元,占项目总投资的84.95%;流动资金2124.12万元,占项目总投资的15.05%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6030.94万元,占项目总投资的42.73%;设备购置费6429.74万元,占项目总投资的45.56%;其它投资-471.34万元,占项目总投资的-3.34%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11989.34+2124.12=14113.46(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14113.46117.72%117.72%100.00%2项目建设投资万元11989.34100.00%100.00%84.95%2.1工程费用万元12460.68103.93%103.93%88.29%2.1.1建筑工程费万元6030.9450.30%50.30%42.73%2.1.2设备购置及安装费万元6429.7453.63%53.63%45.56%2.2工程建设其他费用万元-231.10-1.93%-1.93%-1.64%2.2.1无形资产万元-231.10-1.93%-1.93%-1.64%2.3预备费万元-240.24-2.00%-2.00%-1.70%2.3.1基本预备费万元-132.63-1.11%-1.11%-0.94%2.3.2涨价预备费万元-107.61-0.90%-0.90%-0.76%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11989.34100.00%100.00%84.95%5建设期间费用万元6流动资金万元2124.1217.72%17.72%15.05%7铺底流动资金万元708.045.91%5.91%5.02%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.97%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率7.04%,固定资产投资强度162.04万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17784.1417784.1446815.1646815.164060.071.1主要生产车间10670.4810670.4828089.1028089.102517.241.2辅助生产车间5690.925690.9214980.8514980.851299.221.3其他生产车间1422.731422.732715.282715.28243.602仓储工程3773.163773.1619291.6119291.611216.782.1成品贮存943.29943.294822.904822.90304.192.2原料仓储1962.041962.0410031.6410031.64632.732.3辅助材料仓库867.83867.834437.074437.07279.863供配电工程201.23201.23201.23201.2314.283.1供配电室201.23201.23201.23201.2314.284给排水工程231.42231.42231.42231.4212.774.1给排水231.42231.42231.42231.4212.775服务性工程2389.672389.672389.672389.67150.725.1办公用房1120.101120.101120.101120.1067.545.2生活服务1269.571269.571269.571269.5789.816消防及环保工程674.14674.14674.14674.1447.846.1消防环保工程674.14674.14674.14674.1447.847项目总图工程100.62100.62100.62100.62455.117.1场地及道路硬化6599.171199.231199.237.2场区围墙1199.236599.176599.177.3安全保卫室100.62100.62100.62100.628绿化工程2096.3173.37合计25154.3776494.5676494.566030.94(四)设备方案项目计划购置设备共计134台(套),设备购置费6429.74万元。五、节能与环保1、项目年用电量1068661.04千瓦时,折合131.34吨标准煤。2、项目年总用水量15223.63立方米,折合1.30吨标准煤。3、“航空基布投资建设项目投资建设项目”,年用电量1068661.04千瓦时,年总用水量15223.63立方米,项目年综合总耗能量(当量值)132.64吨标准煤/年。达产年综合节能量41.89吨标准煤/年,项目总节能率22.12%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“航空基布投资建设项目”主要从事航空基布项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性航空基布投资建设项目选址于xxx高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx
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