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泓域咨询MACRO/ 节能玻璃投资建设项目立项申请节能玻璃投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人秦xx(三)项目承办单位简介公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积58462.55平方米(折合约87.65亩),其中:净用地面积58462.55平方米(红线范围折合约87.65亩)。项目规划总建筑面积71324.31平方米,其中:规划建设主体工程54759.74平方米,计容建筑面积71324.31平方米;预计建筑工程投资6183.22万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为节能玻璃,根据市场情况,预计年产值39893.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资17141.71(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6183.224425.96195.5717141.711.1工程费用万元6183.224425.9628380.241.1.1建筑工程费用万元6183.226183.2227.98%1.1.2设备购置及安装费万元4425.964425.9620.03%1.2工程建设其他费用万元6532.536532.5329.56%1.2.1无形资产万元2852.602852.601.3预备费万元3679.933679.931.3.1基本预备费万元1522.111522.111.3.2涨价预备费万元2157.822157.822建设期利息万元3固定资产投资现值万元17141.7117141.712、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4957.04万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元28380.2415968.7521159.2028380.2428380.2428380.241.1应收账款万元8514.074682.746811.268514.078514.078514.071.2存货万元12771.117024.1110216.8912771.1112771.1112771.111.2.1原辅材料万元3831.332107.233065.073831.333831.333831.331.2.2燃料动力万元191.57105.36153.25191.57191.57191.571.2.3在产品万元5874.713231.094699.775874.715874.715874.711.2.4产成品万元2873.501580.422298.802873.502873.502873.501.3现金万元7095.063902.285676.057095.067095.067095.062流动负债万元23423.2012882.7618738.5623423.2023423.2023423.202.1应付账款万元23423.2012882.7618738.5623423.2023423.2023423.203流动资金万元4957.042726.373965.634957.044957.044957.044铺底流动资金万元1652.33908.791321.881652.331652.331652.333、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资22098.75万元,其中:固定资产投资17141.71万元,占项目总投资的77.57%;流动资金4957.04万元,占项目总投资的22.43%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6183.22万元,占项目总投资的27.98%;设备购置费4425.96万元,占项目总投资的20.03%;其它投资6532.53万元,占项目总投资的29.56%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=17141.71+4957.04=22098.75(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元22098.75128.92%128.92%100.00%2项目建设投资万元17141.71100.00%100.00%77.57%2.1工程费用万元10609.1861.89%61.89%48.01%2.1.1建筑工程费万元6183.2236.07%36.07%27.98%2.1.2设备购置及安装费万元4425.9625.82%25.82%20.03%2.2工程建设其他费用万元2852.6016.64%16.64%12.91%2.2.1无形资产万元2852.6016.64%16.64%12.91%2.3预备费万元3679.9321.47%21.47%16.65%2.3.1基本预备费万元1522.118.88%8.88%6.89%2.3.2涨价预备费万元2157.8212.59%12.59%9.76%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元17141.71100.00%100.00%77.57%5建设期间费用万元6流动资金万元4957.0428.92%28.92%22.43%7铺底流动资金万元1652.359.64%9.64%7.48%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.04%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率5.08%,固定资产投资强度195.57万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23576.3623576.3654759.7454759.745221.931.1主要生产车间14145.8214145.8232855.8432855.843237.601.2辅助生产车间7544.447544.4417523.1217523.121671.021.3其他生产车间1886.111886.113176.063176.06313.322仓储工程5002.065002.0610766.9710766.97746.722.1成品贮存1250.521250.522691.742691.74186.682.2原料仓储2601.072601.075598.825598.82388.292.3辅助材料仓库1150.471150.472476.402476.40171.753供配电工程266.78266.78266.78266.7820.813.1供配电室266.78266.78266.78266.7820.814给排水工程306.79306.79306.79306.7918.624.1给排水306.79306.79306.79306.7918.625服务性工程3167.973167.973167.973167.97219.715.1办公用房1734.971734.971734.971734.97113.715.2生活服务1433.001433.001433.001433.0091.836消防及环保工程893.70893.70893.70893.7069.736.1消防环保工程893.70893.70893.70893.7069.737项目总图工程133.39133.39133.39133.39-233.787.1场地及道路硬化8668.611918.881918.887.2场区围墙1918.888668.618668.617.3安全保卫室133.39133.39133.39133.398绿化工程3413.66119.48合计33347.0471324.3171324.316183.22(四)设备方案项目计划购置设备共计184台(套),设备购置费4425.96万元。五、节能与环保1、项目年用电量1235542.71千瓦时,折合151.85吨标准煤。2、项目年总用水量38402.08立方米,折合3.28吨标准煤。3、“节能玻璃投资建设项目投资建设项目”,年用电量1235542.71千瓦时,年总用水量38402.08立方米,项目年综合总耗能量(当量值)155.13吨标准煤/年。达产年综合节能量43.75吨标准煤/年,项目总节能率22.89%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“节能玻璃投资建设项目”主要从事节能玻璃项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性节能玻璃投资建设项目选址于xxx新兴产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx新兴产业示范基地环境保护规划要求。

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