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泓域咨询MACRO/ 精品展柜投资建设项目立项申请精品展柜投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人姚xx(三)项目承办单位简介公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积39839.91平方米(折合约59.73亩),其中:净用地面积39839.91平方米(红线范围折合约59.73亩)。项目规划总建筑面积40238.31平方米,其中:规划建设主体工程32059.02平方米,计容建筑面积40238.31平方米;预计建筑工程投资2903.52万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为精品展柜,根据市场情况,预计年产值16492.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9700.15(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2903.523242.00162.409700.151.1工程费用万元2903.523242.0011248.021.1.1建筑工程费用万元2903.522903.5224.46%1.1.2设备购置及安装费万元3242.003242.0027.31%1.2工程建设其他费用万元3554.633554.6329.94%1.2.1无形资产万元1536.101536.101.3预备费万元2018.532018.531.3.1基本预备费万元843.90843.901.3.2涨价预备费万元1174.631174.632建设期利息万元3固定资产投资现值万元9700.159700.152、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2171.92万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11248.024737.309613.5811248.0211248.0211248.021.1应收账款万元3374.411518.482699.523374.413374.413374.411.2存货万元5061.612277.724049.295061.615061.615061.611.2.1原辅材料万元1518.48683.321214.791518.481518.481518.481.2.2燃料动力万元75.9234.1760.7475.9275.9275.921.2.3在产品万元2328.341047.751862.672328.342328.342328.341.2.4产成品万元1138.86512.49911.091138.861138.861138.861.3现金万元2812.011265.402249.602812.012812.012812.012流动负债万元9076.104084.257260.889076.109076.109076.102.1应付账款万元9076.104084.257260.889076.109076.109076.103流动资金万元2171.92977.361737.542171.922171.922171.924铺底流动资金万元723.97325.79579.18723.97723.97723.973、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11872.07万元,其中:固定资产投资9700.15万元,占项目总投资的81.71%;流动资金2171.92万元,占项目总投资的18.29%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2903.52万元,占项目总投资的24.46%;设备购置费3242.00万元,占项目总投资的27.31%;其它投资3554.63万元,占项目总投资的29.94%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9700.15+2171.92=11872.07(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11872.07122.39%122.39%100.00%2项目建设投资万元9700.15100.00%100.00%81.71%2.1工程费用万元6145.5263.35%63.35%51.76%2.1.1建筑工程费万元2903.5229.93%29.93%24.46%2.1.2设备购置及安装费万元3242.0033.42%33.42%27.31%2.2工程建设其他费用万元1536.1015.84%15.84%12.94%2.2.1无形资产万元1536.1015.84%15.84%12.94%2.3预备费万元2018.5320.81%20.81%17.00%2.3.1基本预备费万元843.908.70%8.70%7.11%2.3.2涨价预备费万元1174.6312.11%12.11%9.89%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9700.15100.00%100.00%81.71%5建设期间费用万元6流动资金万元2171.9222.39%22.39%18.29%7铺底流动资金万元723.977.46%7.46%6.10%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.16%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率5.43%,固定资产投资强度162.40万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16663.4916663.4932059.0232059.022544.651.1主要生产车间9998.099998.0919235.4119235.411577.681.2辅助生产车间5332.325332.3210258.8910258.89814.291.3其他生产车间1333.081333.081859.421859.42152.682仓储工程3535.393535.395316.545316.54306.912.1成品贮存883.85883.851329.131329.1376.732.2原料仓储1838.401838.402764.602764.60159.592.3辅助材料仓库813.14813.141222.801222.8070.593供配电工程188.55188.55188.55188.5512.243.1供配电室188.55188.55188.55188.5512.244给排水工程216.84216.84216.84216.8410.954.1给排水216.84216.84216.84216.8410.955服务性工程2239.082239.082239.082239.08129.255.1办公用房1055.841055.841055.841055.8459.315.2生活服务1183.241183.241183.241183.2453.906消防及环保工程631.66631.66631.66631.6641.026.1消防环保工程631.66631.66631.66631.6641.027项目总图工程94.2894.2894.2894.28-207.747.1场地及道路硬化6225.051262.601262.607.2场区围墙1262.606225.056225.057.3安全保卫室94.2894.2894.2894.288绿化工程1892.6066.24合计23569.2940238.3140238.312903.52(四)设备方案项目计划购置设备共计156台(套),设备购置费3242.00万元。五、节能与环保1、项目年用电量1115039.66千瓦时,折合137.04吨标准煤。2、项目年总用水量13425.21立方米,折合1.15吨标准煤。3、“精品展柜投资建设项目投资建设项目”,年用电量1115039.66千瓦时,年总用水量13425.21立方米,项目年综合总耗能量(当量值)138.19吨标准煤/年。达产年综合节能量56.44吨标准煤/年,项目总节能率22.43%,能源利用效果良好。4、项目符合某经开区发展规划,符合某经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“精品展柜投资建设项目”主要从事精品展柜项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性精品展柜投资建设项目选址于某经开区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,

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