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泓域咨询MACRO/ 调味休闲食品投资建设项目立项申请调味休闲食品投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人付xx(三)项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积30935.46平方米(折合约46.38亩),其中:净用地面积30935.46平方米(红线范围折合约46.38亩)。项目规划总建筑面积39288.03平方米,其中:规划建设主体工程23575.54平方米,计容建筑面积39288.03平方米;预计建筑工程投资2844.83万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为调味休闲食品,根据市场情况,预计年产值25540.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7905.47(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2844.833220.08170.457905.471.1工程费用万元2844.833220.0816921.811.1.1建筑工程费用万元2844.832844.8327.10%1.1.2设备购置及安装费万元3220.083220.0830.67%1.2工程建设其他费用万元1840.561840.5617.53%1.2.1无形资产万元1072.751072.751.3预备费万元767.81767.811.3.1基本预备费万元429.33429.331.3.2涨价预备费万元338.48338.482建设期利息万元3固定资产投资现值万元7905.477905.472、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2592.47万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16921.819063.9015705.7916921.8116921.8116921.811.1应收账款万元5076.542284.444061.235076.545076.545076.541.2存货万元7614.813426.676091.857614.817614.817614.811.2.1原辅材料万元2284.441028.001827.552284.442284.442284.441.2.2燃料动力万元114.2251.4091.38114.22114.22114.221.2.3在产品万元3502.811576.272802.253502.813502.813502.811.2.4产成品万元1713.33771.001370.671713.331713.331713.331.3现金万元4230.451903.703384.364230.454230.454230.452流动负债万元14329.346448.2011463.4714329.3414329.3414329.342.1应付账款万元14329.346448.2011463.4714329.3414329.3414329.343流动资金万元2592.471166.612073.982592.472592.472592.474铺底流动资金万元864.15388.87691.32864.15864.15864.153、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10497.94万元,其中:固定资产投资7905.47万元,占项目总投资的75.30%;流动资金2592.47万元,占项目总投资的24.70%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2844.83万元,占项目总投资的27.10%;设备购置费3220.08万元,占项目总投资的30.67%;其它投资1840.56万元,占项目总投资的17.53%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7905.47+2592.47=10497.94(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10497.94132.79%132.79%100.00%2项目建设投资万元7905.47100.00%100.00%75.30%2.1工程费用万元6064.9176.72%76.72%57.77%2.1.1建筑工程费万元2844.8335.99%35.99%27.10%2.1.2设备购置及安装费万元3220.0840.73%40.73%30.67%2.2工程建设其他费用万元1072.7513.57%13.57%10.22%2.2.1无形资产万元1072.7513.57%13.57%10.22%2.3预备费万元767.819.71%9.71%7.31%2.3.1基本预备费万元429.335.43%5.43%4.09%2.3.2涨价预备费万元338.484.28%4.28%3.22%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7905.47100.00%100.00%75.30%5建设期间费用万元6流动资金万元2592.4732.79%32.79%24.70%7铺底流动资金万元864.1610.93%10.93%8.23%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.12%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率6.35%,固定资产投资强度170.45万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11399.3611399.3623575.5423575.541877.801.1主要生产车间6839.626839.6214145.3214145.321164.241.2辅助生产车间3647.803647.807544.177544.17600.901.3其他生产车间911.95911.951367.381367.38112.672仓储工程2418.532418.5310213.1210213.12591.622.1成品贮存604.63604.632553.282553.28147.912.2原料仓储1257.641257.645310.825310.82307.642.3辅助材料仓库556.26556.262349.022349.02136.073供配电工程128.99128.99128.99128.998.413.1供配电室128.99128.99128.99128.998.414给排水工程148.34148.34148.34148.347.524.1给排水148.34148.34148.34148.347.525服务性工程1531.741531.741531.741531.7488.735.1办公用房656.51656.51656.51656.5139.525.2生活服务875.23875.23875.23875.2343.826消防及环保工程432.11432.11432.11432.1128.166.1消防环保工程432.11432.11432.11432.1128.167项目总图工程64.4964.4964.4964.49195.747.1场地及道路硬化4418.22740.81740.817.2场区围墙740.814418.224418.227.3安全保卫室64.4964.4964.4964.498绿化工程1338.4446.85合计16123.5639288.0339288.032844.83(四)设备方案项目计划购置设备共计99台(套),设备购置费3220.08万元。五、节能与环保1、项目年用电量455161.40千瓦时,折合55.94吨标准煤。2、项目年总用水量16174.00立方米,折合1.38吨标准煤。3、“调味休闲食品投资建设项目投资建设项目”,年用电量455161.40千瓦时,年总用水量16174.00立方米,项目年综合总耗能量(当量值)57.32吨标准煤/年。达产年综合节能量17.12吨标准煤/年,项目总节能率29.86%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“调味休闲食品投资建设项目”主要从事调味休闲食品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性调味休闲食品投资建设项目选址于xxx高新技术产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建

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