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泓域咨询MACRO/ 轻型艺术挂板投资建设项目立项申请轻型艺术挂板投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人钟xx(三)项目承办单位简介公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积24445.55平方米(折合约36.65亩),其中:净用地面积24445.55平方米(红线范围折合约36.65亩)。项目规划总建筑面积29579.12平方米,其中:规划建设主体工程19883.78平方米,计容建筑面积29579.12平方米;预计建筑工程投资2513.92万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为轻型艺术挂板,根据市场情况,预计年产值7080.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6374.17(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2513.923161.35173.926374.171.1工程费用万元2513.923161.355395.841.1.1建筑工程费用万元2513.922513.9234.97%1.1.2设备购置及安装费万元3161.353161.3543.98%1.2工程建设其他费用万元698.90698.909.72%1.2.1无形资产万元403.21403.211.3预备费万元295.69295.691.3.1基本预备费万元155.17155.171.3.2涨价预备费万元140.52140.522建设期利息万元3固定资产投资现值万元6374.176374.172、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金814.15万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5395.842000.133658.725395.845395.845395.841.1应收账款万元1618.75647.501214.061618.751618.751618.751.2存货万元2428.13971.251821.102428.132428.132428.131.2.1原辅材料万元728.44291.38546.33728.44728.44728.441.2.2燃料动力万元36.4214.5727.3236.4236.4236.421.2.3在产品万元1116.94446.78837.701116.941116.941116.941.2.4产成品万元546.33218.53409.75546.33546.33546.331.3现金万元1348.96539.581011.721348.961348.961348.962流动负债万元4581.691832.683436.274581.694581.694581.692.1应付账款万元4581.691832.683436.274581.694581.694581.693流动资金万元814.15325.66610.61814.15814.15814.154铺底流动资金万元271.38108.55203.54271.38271.38271.383、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7188.32万元,其中:固定资产投资6374.17万元,占项目总投资的88.67%;流动资金814.15万元,占项目总投资的11.33%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2513.92万元,占项目总投资的34.97%;设备购置费3161.35万元,占项目总投资的43.98%;其它投资698.90万元,占项目总投资的9.72%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6374.17+814.15=7188.32(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7188.32112.77%112.77%100.00%2项目建设投资万元6374.17100.00%100.00%88.67%2.1工程费用万元5675.2789.04%89.04%78.95%2.1.1建筑工程费万元2513.9239.44%39.44%34.97%2.1.2设备购置及安装费万元3161.3549.60%49.60%43.98%2.2工程建设其他费用万元403.216.33%6.33%5.61%2.2.1无形资产万元403.216.33%6.33%5.61%2.3预备费万元295.694.64%4.64%4.11%2.3.1基本预备费万元155.172.43%2.43%2.16%2.3.2涨价预备费万元140.522.20%2.20%1.95%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6374.17100.00%100.00%88.67%5建设期间费用万元6流动资金万元814.1512.77%12.77%11.33%7铺底流动资金万元271.384.26%4.26%3.78%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.13%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率5.40%,固定资产投资强度173.92万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10046.6110046.6119883.7819883.781858.911.1主要生产车间6027.976027.9711930.2711930.271152.521.2辅助生产车间3214.923214.926362.816362.81594.851.3其他生产车间803.73803.731153.261153.26111.532仓储工程2131.532131.536301.976301.97428.482.1成品贮存532.88532.881575.491575.49107.122.2原料仓储1108.401108.403277.023277.02222.812.3辅助材料仓库490.25490.251449.451449.4598.553供配电工程113.68113.68113.68113.688.703.1供配电室113.68113.68113.68113.688.704给排水工程130.73130.73130.73130.737.784.1给排水130.73130.73130.73130.737.785服务性工程1349.971349.971349.971349.9791.795.1办公用房544.03544.03544.03544.0345.175.2生活服务805.94805.94805.94805.9439.626消防及环保工程380.83380.83380.83380.8329.136.1消防环保工程380.83380.83380.83380.8329.137项目总图工程56.8456.8456.8456.8430.167.1场地及道路硬化3568.64592.90592.907.2场区围墙592.903568.643568.647.3安全保卫室56.8456.8456.8456.848绿化工程1684.9858.97合计14210.2029579.1229579.122513.92(四)设备方案项目计划购置设备共计70台(套),设备购置费3161.35万元。五、节能与环保1、项目年用电量821715.23千瓦时,折合100.99吨标准煤。2、项目年总用水量4307.62立方米,折合0.37吨标准煤。3、“轻型艺术挂板投资建设项目投资建设项目”,年用电量821715.23千瓦时,年总用水量4307.62立方米,项目年综合总耗能量(当量值)101.36吨标准煤/年。达产年综合节能量43.44吨标准煤/年,项目总节能率22.07%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业示范中心发展规划,符合某产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“轻型艺术挂板投资建设项目”主要从事轻型艺术挂板项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性轻型艺术挂板投资建设项目选址于某产业示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业示范中心环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地

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