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泓域咨询MACRO/ 轻量化零部件投资建设项目立项申请轻量化零部件投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人武xx(三)项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积13713.52平方米(折合约20.56亩),其中:净用地面积13713.52平方米(红线范围折合约20.56亩)。项目规划总建筑面积14399.20平方米,其中:规划建设主体工程9007.41平方米,计容建筑面积14399.20平方米;预计建筑工程投资1118.37万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为轻量化零部件,根据市场情况,预计年产值11224.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3292.89(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1118.371380.86160.163292.891.1工程费用万元1118.371380.867733.851.1.1建筑工程费用万元1118.371118.3722.58%1.1.2设备购置及安装费万元1380.861380.8627.88%1.2工程建设其他费用万元793.66793.6616.03%1.2.1无形资产万元331.87331.871.3预备费万元461.79461.791.3.1基本预备费万元204.96204.961.3.2涨价预备费万元256.83256.832建设期利息万元3固定资产投资现值万元3292.893292.892、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1659.54万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7733.853135.055663.347733.857733.857733.851.1应收账款万元2320.161044.071624.112320.162320.162320.161.2存货万元3480.231566.102436.163480.233480.233480.231.2.1原辅材料万元1044.07469.83730.851044.071044.071044.071.2.2燃料动力万元52.2023.4936.5452.2052.2052.201.2.3在产品万元1600.91720.411120.631600.911600.911600.911.2.4产成品万元783.05352.37548.14783.05783.05783.051.3现金万元1933.46870.061353.421933.461933.461933.462流动负债万元6074.312733.444252.026074.316074.316074.312.1应付账款万元6074.312733.444252.026074.316074.316074.313流动资金万元1659.54746.791161.681659.541659.541659.544铺底流动资金万元553.17248.93387.23553.17553.17553.173、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4952.43万元,其中:固定资产投资3292.89万元,占项目总投资的66.49%;流动资金1659.54万元,占项目总投资的33.51%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1118.37万元,占项目总投资的22.58%;设备购置费1380.86万元,占项目总投资的27.88%;其它投资793.66万元,占项目总投资的16.03%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3292.89+1659.54=4952.43(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4952.43150.40%150.40%100.00%2项目建设投资万元3292.89100.00%100.00%66.49%2.1工程费用万元2499.2375.90%75.90%50.46%2.1.1建筑工程费万元1118.3733.96%33.96%22.58%2.1.2设备购置及安装费万元1380.8641.93%41.93%27.88%2.2工程建设其他费用万元331.8710.08%10.08%6.70%2.2.1无形资产万元331.8710.08%10.08%6.70%2.3预备费万元461.7914.02%14.02%9.32%2.3.1基本预备费万元204.966.22%6.22%4.14%2.3.2涨价预备费万元256.837.80%7.80%5.19%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3292.89100.00%100.00%66.49%5建设期间费用万元6流动资金万元1659.5450.40%50.40%33.51%7铺底流动资金万元553.1816.80%16.80%11.17%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.81%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率6.69%,固定资产投资强度160.16万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5701.905701.909007.419007.41769.561.1主要生产车间3421.143421.145404.455404.45477.131.2辅助生产车间1824.611824.612882.372882.37246.261.3其他生产车间456.15456.15522.43522.4346.172仓储工程1209.741209.743504.663504.66217.762.1成品贮存302.44302.44876.16876.1654.442.2原料仓储629.06629.061822.421822.42113.242.3辅助材料仓库278.24278.24806.07806.0750.083供配电工程64.5264.5264.5264.524.513.1供配电室64.5264.5264.5264.524.514给排水工程74.2074.2074.2074.204.034.1给排水74.2074.2074.2074.204.035服务性工程766.17766.17766.17766.1747.615.1办公用房351.85351.85351.85351.8527.755.2生活服务414.32414.32414.32414.3226.766消防及环保工程216.14216.14216.14216.1415.116.1消防环保工程216.14216.14216.14216.1415.117项目总图工程32.2632.2632.2632.2627.827.1场地及道路硬化2134.95361.48361.487.2场区围墙361.482134.952134.957.3安全保卫室32.2632.2632.2632.268绿化工程913.3631.97合计8064.9214399.2014399.201118.37(四)设备方案项目计划购置设备共计115台(套),设备购置费1380.86万元。五、节能与环保1、项目年用电量1188919.99千瓦时,折合146.12吨标准煤。2、项目年总用水量9670.41立方米,折合0.83吨标准煤。3、“轻量化零部件投资建设项目投资建设项目”,年用电量1188919.99千瓦时,年总用水量9670.41立方米,项目年综合总耗能量(当量值)146.95吨标准煤/年。达产年综合节能量51.63吨标准煤/年,项目总节能率26.60%,能源利用效果良好。4、项目符合xx工业园发展规划,符合xx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“轻量化零部件投资建设项目”主要从事轻量化零部件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性轻量化零部件投资建设项目选址于xx工业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx工业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业

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