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泓域咨询MACRO/ 轨道交通灯具投资建设项目立项申请轨道交通灯具投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人彭xx(三)项目承办单位简介公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积47570.44平方米(折合约71.32亩),其中:净用地面积47570.44平方米(红线范围折合约71.32亩)。项目规划总建筑面积54706.01平方米,其中:规划建设主体工程32992.89平方米,计容建筑面积54706.01平方米;预计建筑工程投资4116.88万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为轨道交通灯具,根据市场情况,预计年产值43955.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12522.37(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4116.883931.71175.5812522.371.1工程费用万元4116.883931.7132495.891.1.1建筑工程费用万元4116.884116.8823.22%1.1.2设备购置及安装费万元3931.713931.7122.18%1.2工程建设其他费用万元4473.784473.7825.23%1.2.1无形资产万元2498.612498.611.3预备费万元1975.171975.171.3.1基本预备费万元883.40883.401.3.2涨价预备费万元1091.771091.772建设期利息万元3固定资产投资现值万元12522.3712522.372、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5207.21万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元32495.8920626.2420133.5032495.8932495.8932495.891.1应收账款万元9748.776336.707311.589748.779748.779748.771.2存货万元14623.159505.0510967.3614623.1514623.1514623.151.2.1原辅材料万元4386.942851.513290.214386.944386.944386.941.2.2燃料动力万元219.35142.58164.51219.35219.35219.351.2.3在产品万元6726.654372.325044.996726.656726.656726.651.2.4产成品万元3290.212138.642467.663290.213290.213290.211.3现金万元8123.975280.586092.988123.978123.978123.972流动负债万元27288.6817737.6420466.5127288.6827288.6827288.682.1应付账款万元27288.6817737.6420466.5127288.6827288.6827288.683流动资金万元5207.213384.693905.415207.215207.215207.214铺底流动资金万元1735.721128.231301.801735.721735.721735.723、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17729.58万元,其中:固定资产投资12522.37万元,占项目总投资的70.63%;流动资金5207.21万元,占项目总投资的29.37%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4116.88万元,占项目总投资的23.22%;设备购置费3931.71万元,占项目总投资的22.18%;其它投资4473.78万元,占项目总投资的25.23%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12522.37+5207.21=17729.58(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17729.58141.58%141.58%100.00%2项目建设投资万元12522.37100.00%100.00%70.63%2.1工程费用万元8048.5964.27%64.27%45.40%2.1.1建筑工程费万元4116.8832.88%32.88%23.22%2.1.2设备购置及安装费万元3931.7131.40%31.40%22.18%2.2工程建设其他费用万元2498.6119.95%19.95%14.09%2.2.1无形资产万元2498.6119.95%19.95%14.09%2.3预备费万元1975.1715.77%15.77%11.14%2.3.1基本预备费万元883.407.05%7.05%4.98%2.3.2涨价预备费万元1091.778.72%8.72%6.16%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12522.37100.00%100.00%70.63%5建设期间费用万元6流动资金万元5207.2141.58%41.58%29.37%7铺底流动资金万元1735.7413.86%13.86%9.79%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.17%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率5.75%,固定资产投资强度175.58万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22927.1422927.1432992.8932992.892731.151.1主要生产车间13756.2813756.2819795.7319795.731693.311.2辅助生产车间7336.687336.6810557.7210557.72873.971.3其他生产车间1834.171834.171913.591913.59163.872仓储工程4864.324864.3214113.5314113.53849.692.1成品贮存1216.081216.083528.383528.38212.422.2原料仓储2529.452529.457339.047339.04441.842.3辅助材料仓库1118.791118.793246.113246.11195.433供配电工程259.43259.43259.43259.4317.573.1供配电室259.43259.43259.43259.4317.574给排水工程298.34298.34298.34298.3415.724.1给排水298.34298.34298.34298.3415.725服务性工程3080.733080.733080.733080.73185.475.1办公用房1765.351765.351765.351765.35103.405.2生活服务1315.381315.381315.381315.3875.106消防及环保工程869.09869.09869.09869.0958.866.1消防环保工程869.09869.09869.09869.0958.867项目总图工程129.72129.72129.72129.72147.457.1场地及道路硬化8260.141365.101365.107.2场区围墙1365.108260.148260.147.3安全保卫室129.72129.72129.72129.728绿化工程3170.52110.97合计32428.7754706.0154706.014116.88(四)设备方案项目计划购置设备共计146台(套),设备购置费3931.71万元。五、节能与环保1、项目年用电量1224232.84千瓦时,折合150.46吨标准煤。2、项目年总用水量23442.22立方米,折合2.00吨标准煤。3、“轨道交通灯具投资建设项目投资建设项目”,年用电量1224232.84千瓦时,年总用水量23442.22立方米,项目年综合总耗能量(当量值)152.46吨标准煤/年。达产年综合节能量53.57吨标准煤/年,项目总节能率25.36%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济示范中心发展规划,符合某某经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“轨道交通灯具投资建设项目”主要从事轨道交通灯具项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性轨道交通灯具投资建设项目选址于某某经济示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济示范中心环境保护规划要求。因此,建设项目符合项

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