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泓域咨询MACRO/ 通用机械设备投资建设项目立项申请通用机械设备投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人蒋xx(三)项目承办单位简介公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积12586.29平方米(折合约18.87亩),其中:净用地面积12586.29平方米(红线范围折合约18.87亩)。项目规划总建筑面积14348.37平方米,其中:规划建设主体工程11045.54平方米,计容建筑面积14348.37平方米;预计建筑工程投资1250.34万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为通用机械设备,根据市场情况,预计年产值5516.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3071.47(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1250.341619.48162.773071.471.1工程费用万元1250.341619.483536.681.1.1建筑工程费用万元1250.341250.3433.22%1.1.2设备购置及安装费万元1619.481619.4843.03%1.2工程建设其他费用万元201.65201.655.36%1.2.1无形资产万元114.67114.671.3预备费万元86.9886.981.3.1基本预备费万元44.0744.071.3.2涨价预备费万元42.9142.912建设期利息万元3固定资产投资现值万元3071.473071.472、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金692.12万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3536.681775.532749.413536.683536.683536.681.1应收账款万元1061.00477.45848.801061.001061.001061.001.2存货万元1591.51716.181273.201591.511591.511591.511.2.1原辅材料万元477.45214.85381.96477.45477.45477.451.2.2燃料动力万元23.8710.7419.1023.8723.8723.871.2.3在产品万元732.09329.44585.68732.09732.09732.091.2.4产成品万元358.09161.14286.47358.09358.09358.091.3现金万元884.17397.88707.34884.17884.17884.172流动负债万元2844.561280.052275.652844.562844.562844.562.1应付账款万元2844.561280.052275.652844.562844.562844.563流动资金万元692.12311.45553.70692.12692.12692.124铺底流动资金万元230.70103.82184.57230.70230.70230.703、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3763.59万元,其中:固定资产投资3071.47万元,占项目总投资的81.61%;流动资金692.12万元,占项目总投资的18.39%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1250.34万元,占项目总投资的33.22%;设备购置费1619.48万元,占项目总投资的43.03%;其它投资201.65万元,占项目总投资的5.36%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3071.47+692.12=3763.59(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3763.59122.53%122.53%100.00%2项目建设投资万元3071.47100.00%100.00%81.61%2.1工程费用万元2869.8293.43%93.43%76.25%2.1.1建筑工程费万元1250.3440.71%40.71%33.22%2.1.2设备购置及安装费万元1619.4852.73%52.73%43.03%2.2工程建设其他费用万元114.673.73%3.73%3.05%2.2.1无形资产万元114.673.73%3.73%3.05%2.3预备费万元86.982.83%2.83%2.31%2.3.1基本预备费万元44.071.43%1.43%1.17%2.3.2涨价预备费万元42.911.40%1.40%1.14%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3071.47100.00%100.00%81.61%5建设期间费用万元6流动资金万元692.1222.53%22.53%18.39%7铺底流动资金万元230.717.51%7.51%6.13%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.13%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率5.57%,固定资产投资强度162.77万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4638.794638.7911045.5411045.541058.781.1主要生产车间2783.272783.276627.326627.32656.441.2辅助生产车间1484.411484.413534.573534.57338.811.3其他生产车间371.10371.10640.64640.6463.532仓储工程984.18984.182146.842146.84149.662.1成品贮存246.04246.04536.71536.7137.412.2原料仓储511.77511.771116.361116.3677.822.3辅助材料仓库226.36226.36493.77493.7734.423供配电工程52.4952.4952.4952.494.123.1供配电室52.4952.4952.4952.494.124给排水工程60.3660.3660.3660.363.684.1给排水60.3660.3660.3660.363.685服务性工程623.32623.32623.32623.3243.455.1办公用房333.66333.66333.66333.6624.185.2生活服务289.66289.66289.66289.6622.386消防及环保工程175.84175.84175.84175.8413.796.1消防环保工程175.84175.84175.84175.8413.797项目总图工程26.2426.2426.2426.24-47.407.1场地及道路硬化1700.51322.40322.407.2场区围墙322.401700.511700.517.3安全保卫室26.2426.2426.2426.248绿化工程693.2324.26合计6561.2314348.3714348.371250.34(四)设备方案项目计划购置设备共计107台(套),设备购置费1619.48万元。五、节能与环保1、项目年用电量1120898.02千瓦时,折合137.76吨标准煤。2、项目年总用水量4099.84立方米,折合0.35吨标准煤。3、“通用机械设备投资建设项目投资建设项目”,年用电量1120898.02千瓦时,年总用水量4099.84立方米,项目年综合总耗能量(当量值)138.11吨标准煤/年。达产年综合节能量43.61吨标准煤/年,项目总节能率23.52%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“通用机械设备投资建设项目”主要从事通用机械设备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性通用机械设备投资建设项目选址于xxx高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx高新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合

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