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泓域咨询MACRO/ 辊棒投资建设项目立项申请辊棒投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人吴xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积20516.92平方米(折合约30.76亩),其中:净用地面积20516.92平方米(红线范围折合约30.76亩)。项目规划总建筑面积30775.38平方米,其中:规划建设主体工程24187.83平方米,计容建筑面积30775.38平方米;预计建筑工程投资2275.76万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为辊棒,根据市场情况,预计年产值16469.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5478.36(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2275.762046.62178.105478.361.1工程费用万元2275.762046.6212625.441.1.1建筑工程费用万元2275.762275.7630.48%1.1.2设备购置及安装费万元2046.622046.6227.41%1.2工程建设其他费用万元1155.981155.9815.48%1.2.1无形资产万元520.06520.061.3预备费万元635.92635.921.3.1基本预备费万元302.31302.311.3.2涨价预备费万元333.61333.612建设期利息万元3固定资产投资现值万元5478.365478.362、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1988.45万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12625.446596.817073.8612625.4412625.4412625.441.1应收账款万元3787.632083.202651.343787.633787.633787.631.2存货万元5681.453124.803977.015681.455681.455681.451.2.1原辅材料万元1704.43937.441193.101704.431704.431704.431.2.2燃料动力万元85.2246.8759.6685.2285.2285.221.2.3在产品万元2613.471437.411829.432613.472613.472613.471.2.4产成品万元1278.33703.08894.831278.331278.331278.331.3现金万元3156.361736.002209.453156.363156.363156.362流动负债万元10636.995850.347445.8910636.9910636.9910636.992.1应付账款万元10636.995850.347445.8910636.9910636.9910636.993流动资金万元1988.451093.651391.911988.451988.451988.454铺底流动资金万元662.81364.55463.97662.81662.81662.813、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7466.81万元,其中:固定资产投资5478.36万元,占项目总投资的73.37%;流动资金1988.45万元,占项目总投资的26.63%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2275.76万元,占项目总投资的30.48%;设备购置费2046.62万元,占项目总投资的27.41%;其它投资1155.98万元,占项目总投资的15.48%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5478.36+1988.45=7466.81(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7466.81136.30%136.30%100.00%2项目建设投资万元5478.36100.00%100.00%73.37%2.1工程费用万元4322.3878.90%78.90%57.89%2.1.1建筑工程费万元2275.7641.54%41.54%30.48%2.1.2设备购置及安装费万元2046.6237.36%37.36%27.41%2.2工程建设其他费用万元520.069.49%9.49%6.96%2.2.1无形资产万元520.069.49%9.49%6.96%2.3预备费万元635.9211.61%11.61%8.52%2.3.1基本预备费万元302.315.52%5.52%4.05%2.3.2涨价预备费万元333.616.09%6.09%4.47%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5478.36100.00%100.00%73.37%5建设期间费用万元6流动资金万元1988.4536.30%36.30%26.63%7铺底流动资金万元662.8212.10%12.10%8.88%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.35%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率5.71%,固定资产投资强度178.10万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10784.8110784.8124187.8324187.831967.491.1主要生产车间6470.896470.8914512.7014512.701219.841.2辅助生产车间3451.143451.147740.117740.11629.601.3其他生产车间862.78862.781402.891402.89118.052仓储工程2288.152288.154281.914281.91253.312.1成品贮存572.04572.041070.481070.4863.332.2原料仓储1189.841189.842226.592226.59131.722.3辅助材料仓库526.27526.27984.84984.8458.263供配电工程122.03122.03122.03122.038.123.1供配电室122.03122.03122.03122.038.124给排水工程140.34140.34140.34140.347.264.1给排水140.34140.34140.34140.347.265服务性工程1449.161449.161449.161449.1685.735.1办公用房645.61645.61645.61645.6148.675.2生活服务803.55803.55803.55803.5539.116消防及环保工程408.82408.82408.82408.8227.216.1消防环保工程408.82408.82408.82408.8227.217项目总图工程61.0261.0261.0261.02-127.577.1场地及道路硬化4167.58857.77857.777.2场区围墙857.774167.584167.587.3安全保卫室61.0261.0261.0261.028绿化工程1548.8154.21合计15254.3330775.3830775.382275.76(四)设备方案项目计划购置设备共计102台(套),设备购置费2046.62万元。五、节能与环保1、项目年用电量802838.32千瓦时,折合98.67吨标准煤。2、项目年总用水量13454.92立方米,折合1.15吨标准煤。3、“辊棒投资建设项目投资建设项目”,年用电量802838.32千瓦时,年总用水量13454.92立方米,项目年综合总耗能量(当量值)99.82吨标准煤/年。达产年综合节能量40.77吨标准煤/年,项目总节能率25.33%,能源利用效果良好。4、项目符合xx保税区发展规划,符合xx保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“辊棒投资建设项目”主要从事辊棒项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性辊棒投资建设项目选址于xx保税区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx保税区环境保护规划要求。因此,建设项

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