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泓域咨询MACRO/ 车身用连接件投资建设项目立项申请车身用连接件投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人张xx(三)项目承办单位简介经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积19236.28平方米(折合约28.84亩),其中:净用地面积19236.28平方米(红线范围折合约28.84亩)。项目规划总建筑面积26738.43平方米,其中:规划建设主体工程18702.43平方米,计容建筑面积26738.43平方米;预计建筑工程投资2055.27万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为车身用连接件,根据市场情况,预计年产值17113.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5560.64(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2055.271500.54192.815560.641.1工程费用万元2055.271500.5412363.221.1.1建筑工程费用万元2055.272055.2726.60%1.1.2设备购置及安装费万元1500.541500.5419.42%1.2工程建设其他费用万元2004.832004.8325.94%1.2.1无形资产万元985.49985.491.3预备费万元1019.341019.341.3.1基本预备费万元417.27417.271.3.2涨价预备费万元602.07602.072建设期利息万元3固定资产投资现值万元5560.645560.642、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2166.69万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12363.224784.308373.9912363.2212363.2212363.221.1应收账款万元3708.971483.592967.173708.973708.973708.971.2存货万元5563.452225.384450.765563.455563.455563.451.2.1原辅材料万元1669.03667.611335.231669.031669.031669.031.2.2燃料动力万元83.4533.3866.7683.4583.4583.451.2.3在产品万元2559.191023.672047.352559.192559.192559.191.2.4产成品万元1251.78500.711001.421251.781251.781251.781.3现金万元3090.801236.322472.643090.803090.803090.802流动负债万元10196.534078.618157.2210196.5310196.5310196.532.1应付账款万元10196.534078.618157.2210196.5310196.5310196.533流动资金万元2166.69866.681733.352166.692166.692166.694铺底流动资金万元722.22288.89577.78722.22722.22722.223、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7727.33万元,其中:固定资产投资5560.64万元,占项目总投资的71.96%;流动资金2166.69万元,占项目总投资的28.04%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2055.27万元,占项目总投资的26.60%;设备购置费1500.54万元,占项目总投资的19.42%;其它投资2004.83万元,占项目总投资的25.94%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5560.64+2166.69=7727.33(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7727.33138.96%138.96%100.00%2项目建设投资万元5560.64100.00%100.00%71.96%2.1工程费用万元3555.8163.95%63.95%46.02%2.1.1建筑工程费万元2055.2736.96%36.96%26.60%2.1.2设备购置及安装费万元1500.5426.99%26.99%19.42%2.2工程建设其他费用万元985.4917.72%17.72%12.75%2.2.1无形资产万元985.4917.72%17.72%12.75%2.3预备费万元1019.3418.33%18.33%13.19%2.3.1基本预备费万元417.277.50%7.50%5.40%2.3.2涨价预备费万元602.0710.83%10.83%7.79%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5560.64100.00%100.00%71.96%5建设期间费用万元6流动资金万元2166.6938.96%38.96%28.04%7铺底流动资金万元722.2312.99%12.99%9.35%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.35%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率5.38%,固定资产投资强度192.81万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7935.637935.6318702.4318702.431581.331.1主要生产车间4761.384761.3811221.4611221.46980.421.2辅助生产车间2539.402539.405984.785984.78506.031.3其他生产车间634.85634.851084.741084.7494.882仓储工程1683.661683.665223.405223.40321.202.1成品贮存420.92420.921305.851305.8580.302.2原料仓储875.50875.502716.172716.17167.022.3辅助材料仓库387.24387.241201.381201.3873.883供配电工程89.7989.7989.7989.796.213.1供配电室89.7989.7989.7989.796.214给排水工程103.26103.26103.26103.265.564.1给排水103.26103.26103.26103.265.565服务性工程1066.321066.321066.321066.3265.575.1办公用房539.80539.80539.80539.8029.745.2生活服务526.52526.52526.52526.5232.646消防及环保工程300.81300.81300.81300.8120.816.1消防环保工程300.81300.81300.81300.8120.817项目总图工程44.9044.9044.9044.909.317.1场地及道路硬化2867.74467.84467.847.2场区围墙467.842867.742867.747.3安全保卫室44.9044.9044.9044.908绿化工程1293.8245.28合计11224.3726738.4326738.432055.27(四)设备方案项目计划购置设备共计109台(套),设备购置费1500.54万元。五、节能与环保1、项目年用电量1218944.05千瓦时,折合149.81吨标准煤。2、项目年总用水量16426.26立方米,折合1.40吨标准煤。3、“车身用连接件投资建设项目投资建设项目”,年用电量1218944.05千瓦时,年总用水量16426.26立方米,项目年综合总耗能量(当量值)151.21吨标准煤/年。达产年综合节能量47.75吨标准煤/年,项目总节能率25.26%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“车身用连接件投资建设项目”主要从事车身用连接件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性车身用连接件投资建设项目选址于xxx产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护

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