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泓域咨询MACRO/ 电梯井自适应内模自动爬升装备投资建设项目立项申请电梯井自适应内模自动爬升装备投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人李xx(三)项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积32989.82平方米(折合约49.46亩),其中:净用地面积32989.82平方米(红线范围折合约49.46亩)。项目规划总建筑面积41897.07平方米,其中:规划建设主体工程33411.51平方米,计容建筑面积41897.07平方米;预计建筑工程投资3697.01万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电梯井自适应内模自动爬升装备,根据市场情况,预计年产值29541.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9260.89(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3697.014189.98187.249260.891.1工程费用万元3697.014189.9822973.321.1.1建筑工程费用万元3697.013697.0129.04%1.1.2设备购置及安装费万元4189.984189.9832.91%1.2工程建设其他费用万元1373.901373.9010.79%1.2.1无形资产万元562.47562.471.3预备费万元811.43811.431.3.1基本预备费万元420.77420.771.3.2涨价预备费万元390.66390.662建设期利息万元3固定资产投资现值万元9260.899260.892、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3469.03万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22973.3214483.4215973.0622973.3222973.3222973.321.1应收账款万元6892.004479.805513.606892.006892.006892.001.2存货万元10337.996719.708270.4010337.9910337.9910337.991.2.1原辅材料万元3101.402015.912481.123101.403101.403101.401.2.2燃料动力万元155.07100.80124.06155.07155.07155.071.2.3在产品万元4755.483091.063804.384755.484755.484755.481.2.4产成品万元2326.051511.931860.842326.052326.052326.051.3现金万元5743.333733.164594.665743.335743.335743.332流动负债万元19504.2912677.7915603.4319504.2919504.2919504.292.1应付账款万元19504.2912677.7915603.4319504.2919504.2919504.293流动资金万元3469.032254.872775.223469.033469.033469.034铺底流动资金万元1156.33751.62925.071156.331156.331156.333、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12729.92万元,其中:固定资产投资9260.89万元,占项目总投资的72.75%;流动资金3469.03万元,占项目总投资的27.25%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3697.01万元,占项目总投资的29.04%;设备购置费4189.98万元,占项目总投资的32.91%;其它投资1373.90万元,占项目总投资的10.79%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9260.89+3469.03=12729.92(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12729.92137.46%137.46%100.00%2项目建设投资万元9260.89100.00%100.00%72.75%2.1工程费用万元7886.9985.16%85.16%61.96%2.1.1建筑工程费万元3697.0139.92%39.92%29.04%2.1.2设备购置及安装费万元4189.9845.24%45.24%32.91%2.2工程建设其他费用万元562.476.07%6.07%4.42%2.2.1无形资产万元562.476.07%6.07%4.42%2.3预备费万元811.438.76%8.76%6.37%2.3.1基本预备费万元420.774.54%4.54%3.31%2.3.2涨价预备费万元390.664.22%4.22%3.07%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9260.89100.00%100.00%72.75%5建设期间费用万元6流动资金万元3469.0337.46%37.46%27.25%7铺底流动资金万元1156.3412.49%12.49%9.08%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.19%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率7.63%,固定资产投资强度187.24万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14738.3114738.3133411.5133411.513243.071.1主要生产车间8842.998842.9920046.9120046.912010.701.2辅助生产车间4716.264716.2610691.6810691.681037.781.3其他生产车间1179.061179.061937.871937.87194.582仓储工程3126.943126.945515.615515.61389.362.1成品贮存781.74781.741378.901378.9097.342.2原料仓储1626.011626.012868.122868.12202.472.3辅助材料仓库719.20719.201268.591268.5989.553供配电工程166.77166.77166.77166.7713.243.1供配电室166.77166.77166.77166.7713.244给排水工程191.79191.79191.79191.7911.854.1给排水191.79191.79191.79191.7911.855服务性工程1980.401980.401980.401980.40139.805.1办公用房894.53894.53894.53894.5379.255.2生活服务1085.871085.871085.871085.8756.516消防及环保工程558.68558.68558.68558.6844.376.1消防环保工程558.68558.68558.68558.6844.377项目总图工程83.3983.3983.3983.39-208.217.1场地及道路硬化5752.661126.901126.907.2场区围墙1126.905752.665752.667.3安全保卫室83.3983.3983.3983.398绿化工程1815.0463.53合计20846.2741897.0741897.073697.01(四)设备方案项目计划购置设备共计94台(套),设备购置费4189.98万元。五、节能与环保1、项目年用电量759714.34千瓦时,折合93.37吨标准煤。2、项目年总用水量16440.65立方米,折合1.40吨标准煤。3、“电梯井自适应内模自动爬升装备投资建设项目投资建设项目”,年用电量759714.34千瓦时,年总用水量16440.65立方米,项目年综合总耗能量(当量值)94.77吨标准煤/年。达产年综合节能量26.73吨标准煤/年,项目总节能率26.08%,能源利用效果良好。4、项目符合xx工业示范区发展规划,符合xx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“电梯井自适应内模自动爬升装备投资建设项目”主要从事电梯井自适应内模自动爬升装备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电梯井自适应内模自动爬升装备投资建设项目选址于xx工业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx工业示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。七、项目评

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