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文档简介
泓域咨询MACRO/ 醇基燃料投资建设项目立项申请醇基燃料投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人任xx(三)项目承办单位简介公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业发展示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积51365.67平方米(折合约77.01亩),其中:净用地面积51365.67平方米(红线范围折合约77.01亩)。项目规划总建筑面积63179.77平方米,其中:规划建设主体工程46690.73平方米,计容建筑面积63179.77平方米;预计建筑工程投资5294.92万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为醇基燃料,根据市场情况,预计年产值16942.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12872.99(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5294.926375.83167.1612872.991.1工程费用万元5294.926375.8311183.641.1.1建筑工程费用万元5294.925294.9234.90%1.1.2设备购置及安装费万元6375.836375.8342.02%1.2工程建设其他费用万元1202.241202.247.92%1.2.1无形资产万元574.00574.001.3预备费万元628.24628.241.3.1基本预备费万元360.07360.071.3.2涨价预备费万元268.17268.172建设期利息万元3固定资产投资现值万元12872.9912872.992、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2299.88万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11183.645459.148343.6211183.6411183.6411183.641.1应收账款万元3355.091509.792348.563355.093355.093355.091.2存货万元5032.642264.693522.855032.645032.645032.641.2.1原辅材料万元1509.79679.411056.851509.791509.791509.791.2.2燃料动力万元75.4933.9752.8475.4975.4975.491.2.3在产品万元2315.011041.761620.512315.012315.012315.011.2.4产成品万元1132.34509.55792.641132.341132.341132.341.3现金万元2795.911258.161957.142795.912795.912795.912流动负债万元8883.763997.696218.638883.768883.768883.762.1应付账款万元8883.763997.696218.638883.768883.768883.763流动资金万元2299.881034.951609.922299.882299.882299.884铺底流动资金万元766.62344.98536.64766.62766.62766.623、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15172.87万元,其中:固定资产投资12872.99万元,占项目总投资的84.84%;流动资金2299.88万元,占项目总投资的15.16%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5294.92万元,占项目总投资的34.90%;设备购置费6375.83万元,占项目总投资的42.02%;其它投资1202.24万元,占项目总投资的7.92%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12872.99+2299.88=15172.87(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15172.87117.87%117.87%100.00%2项目建设投资万元12872.99100.00%100.00%84.84%2.1工程费用万元11670.7590.66%90.66%76.92%2.1.1建筑工程费万元5294.9241.13%41.13%34.90%2.1.2设备购置及安装费万元6375.8349.53%49.53%42.02%2.2工程建设其他费用万元574.004.46%4.46%3.78%2.2.1无形资产万元574.004.46%4.46%3.78%2.3预备费万元628.244.88%4.88%4.14%2.3.1基本预备费万元360.072.80%2.80%2.37%2.3.2涨价预备费万元268.172.08%2.08%1.77%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12872.99100.00%100.00%84.84%5建设期间费用万元6流动资金万元2299.8817.87%17.87%15.16%7铺底流动资金万元766.635.96%5.96%5.05%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.06%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率5.24%,固定资产投资强度167.16万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18905.8718905.8746690.7346690.734304.321.1主要生产车间11343.5211343.5228014.4428014.442668.681.2辅助生产车间6049.886049.8814941.0314941.031377.381.3其他生产车间1512.471512.472708.062708.06258.262仓储工程4011.154011.1510717.8810717.88718.592.1成品贮存1002.791002.792679.472679.47179.652.2原料仓储2085.802085.805573.305573.30373.672.3辅助材料仓库922.56922.562465.112465.11165.283供配电工程213.93213.93213.93213.9316.143.1供配电室213.93213.93213.93213.9316.144给排水工程246.02246.02246.02246.0214.434.1给排水246.02246.02246.02246.0214.435服务性工程2540.392540.392540.392540.39170.325.1办公用房1447.981447.981447.981447.9885.255.2生活服务1092.411092.411092.411092.4192.476消防及环保工程716.66716.66716.66716.6654.066.1消防环保工程716.66716.66716.66716.6654.067项目总图工程106.96106.96106.96106.96-65.477.1场地及道路硬化6827.131344.551344.557.2场区围墙1344.556827.136827.137.3安全保卫室106.96106.96106.96106.968绿化工程2357.9482.53合计26740.9763179.7763179.775294.92(四)设备方案项目计划购置设备共计102台(套),设备购置费6375.83万元。五、节能与环保1、项目年用电量954423.18千瓦时,折合117.30吨标准煤。2、项目年总用水量11036.29立方米,折合0.94吨标准煤。3、“醇基燃料投资建设项目投资建设项目”,年用电量954423.18千瓦时,年总用水量11036.29立方米,项目年综合总耗能量(当量值)118.24吨标准煤/年。达产年综合节能量37.34吨标准煤/年,项目总节能率23.00%,能源利用效果良好。4、项目符合某某产业发展示范区发展规划,符合某某产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“醇基燃料投资建设项目”主要从事醇基燃料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性醇基燃料投资建设项目选址于某某产业发展示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业发展示范区环境保护规划要求。因此,建设项
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