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泓域咨询MACRO/ 通风管投资建设项目立项申请通风管投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人戴xx(三)项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积47090.20平方米(折合约70.60亩),其中:净用地面积47090.20平方米(红线范围折合约70.60亩)。项目规划总建筑面积61688.16平方米,其中:规划建设主体工程46688.58平方米,计容建筑面积61688.16平方米;预计建筑工程投资5446.04万元。(二)土地利用合理性分析四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为通风管,根据市场情况,预计年产值31362.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12717.88(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5446.043904.22180.1412717.881.1工程费用万元5446.043904.2219856.071.1.1建筑工程费用万元5446.045446.0431.74%1.1.2设备购置及安装费万元3904.223904.2222.75%1.2工程建设其他费用万元3367.623367.6219.62%1.2.1无形资产万元1559.941559.941.3预备费万元1807.681807.681.3.1基本预备费万元1001.071001.071.3.2涨价预备费万元806.61806.612建设期利息万元3固定资产投资现值万元12717.8812717.882、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4442.10万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19856.079129.4016534.7219856.0719856.0719856.071.1应收账款万元5956.822382.734467.625956.825956.825956.821.2存货万元8935.233574.096701.428935.238935.238935.231.2.1原辅材料万元2680.571072.232010.432680.572680.572680.571.2.2燃料动力万元134.0353.61100.52134.03134.03134.031.2.3在产品万元4110.211644.083082.654110.214110.214110.211.2.4产成品万元2010.43804.171507.822010.432010.432010.431.3现金万元4964.021985.613723.014964.024964.024964.022流动负债万元15413.976165.5911560.4815413.9715413.9715413.972.1应付账款万元15413.976165.5911560.4815413.9715413.9715413.973流动资金万元4442.101776.843331.584442.104442.104442.104铺底流动资金万元1480.69592.281110.521480.691480.691480.693、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17159.98万元,其中:固定资产投资12717.88万元,占项目总投资的74.11%;流动资金4442.10万元,占项目总投资的25.89%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5446.04万元,占项目总投资的31.74%;设备购置费3904.22万元,占项目总投资的22.75%;其它投资3367.62万元,占项目总投资的19.62%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12717.88+4442.10=17159.98(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17159.98134.93%134.93%100.00%2项目建设投资万元12717.88100.00%100.00%74.11%2.1工程费用万元9350.2673.52%73.52%54.49%2.1.1建筑工程费万元5446.0442.82%42.82%31.74%2.1.2设备购置及安装费万元3904.2230.70%30.70%22.75%2.2工程建设其他费用万元1559.9412.27%12.27%9.09%2.2.1无形资产万元1559.9412.27%12.27%9.09%2.3预备费万元1807.6814.21%14.21%10.53%2.3.1基本预备费万元1001.077.87%7.87%5.83%2.3.2涨价预备费万元806.616.34%6.34%4.70%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12717.88100.00%100.00%74.11%5建设期间费用万元6流动资金万元4442.1034.93%34.93%25.89%7铺底流动资金万元1480.7011.64%11.64%8.63%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.79%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率5.97%,固定资产投资强度180.14万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17242.3217242.3246688.5846688.584534.011.1主要生产车间10345.3910345.3928013.1528013.152811.091.2辅助生产车间5517.545517.5414940.3514940.351450.881.3其他生产车间1379.391379.392707.942707.94272.042仓储工程3658.203658.209749.739749.73688.592.1成品贮存914.55914.552437.432437.43172.152.2原料仓储1902.261902.265069.865069.86358.072.3辅助材料仓库841.39841.392242.442242.44158.383供配电工程195.10195.10195.10195.1015.503.1供配电室195.10195.10195.10195.1015.504给排水工程224.37224.37224.37224.3713.874.1给排水224.37224.37224.37224.3713.875服务性工程2316.862316.862316.862316.86163.635.1办公用房1242.761242.761242.761242.7696.565.2生活服务1074.101074.101074.101074.1086.856消防及环保工程653.60653.60653.60653.6051.936.1消防环保工程653.60653.60653.60653.6051.937项目总图工程97.5597.5597.5597.55-113.707.1场地及道路硬化6259.061437.801437.807.2场区围墙1437.806259.066259.067.3安全保卫室97.5597.5597.5597.558绿化工程2634.5392.21合计24388.0161688.1661688.165446.04(四)设备方案项目计划购置设备共计159台(套),设备购置费3904.22万元。五、节能与环保1、项目年用电量584940.17千瓦时,折合71.89吨标准煤。2、项目年总用水量32269.16立方米,折合2.76吨标准煤。3、“通风管投资建设项目投资建设项目”,年用电量584940.17千瓦时,年总用水量32269.16立方米,项目年综合总耗能量(当量值)74.65吨标准煤/年。达产年综合节能量21.06吨标准煤/年,项目总节能率20.33%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“通风管投资建设项目”主要从事通风管项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性通风管投资建设项目选址于xxx经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济开发区环境保护规划要求。

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