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泓域咨询MACRO/ 金银复合卡纸投资建设项目立项申请金银复合卡纸投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人汤xx(三)项目承办单位简介公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积40300.14平方米(折合约60.42亩),其中:净用地面积40300.14平方米(红线范围折合约60.42亩)。项目规划总建筑面积65689.23平方米,其中:规划建设主体工程41914.38平方米,计容建筑面积65689.23平方米;预计建筑工程投资5259.90万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为金银复合卡纸,根据市场情况,预计年产值30411.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9709.49(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5259.903623.34160.709709.491.1工程费用万元5259.903623.3420242.641.1.1建筑工程费用万元5259.905259.9039.68%1.1.2设备购置及安装费万元3623.343623.3427.33%1.2工程建设其他费用万元826.25826.256.23%1.2.1无形资产万元455.60455.601.3预备费万元370.65370.651.3.1基本预备费万元181.90181.901.3.2涨价预备费万元188.75188.752建设期利息万元3固定资产投资现值万元9709.499709.492、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3547.86万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20242.648937.4414050.8320242.6420242.6420242.641.1应收账款万元6072.792732.764250.956072.796072.796072.791.2存货万元9109.194099.136376.439109.199109.199109.191.2.1原辅材料万元2732.761229.741912.932732.762732.762732.761.2.2燃料动力万元136.6461.4995.65136.64136.64136.641.2.3在产品万元4190.231885.602933.164190.234190.234190.231.2.4产成品万元2049.57922.311434.702049.572049.572049.571.3现金万元5060.662277.303542.465060.665060.665060.662流动负债万元16694.787512.6511686.3516694.7816694.7816694.782.1应付账款万元16694.787512.6511686.3516694.7816694.7816694.783流动资金万元3547.861596.542483.503547.863547.863547.864铺底流动资金万元1182.61532.18827.831182.611182.611182.613、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13257.35万元,其中:固定资产投资9709.49万元,占项目总投资的73.24%;流动资金3547.86万元,占项目总投资的26.76%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5259.90万元,占项目总投资的39.68%;设备购置费3623.34万元,占项目总投资的27.33%;其它投资826.25万元,占项目总投资的6.23%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9709.49+3547.86=13257.35(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13257.35136.54%136.54%100.00%2项目建设投资万元9709.49100.00%100.00%73.24%2.1工程费用万元8883.2491.49%91.49%67.01%2.1.1建筑工程费万元5259.9054.17%54.17%39.68%2.1.2设备购置及安装费万元3623.3437.32%37.32%27.33%2.2工程建设其他费用万元455.604.69%4.69%3.44%2.2.1无形资产万元455.604.69%4.69%3.44%2.3预备费万元370.653.82%3.82%2.80%2.3.1基本预备费万元181.901.87%1.87%1.37%2.3.2涨价预备费万元188.751.94%1.94%1.42%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9709.49100.00%100.00%73.24%5建设期间费用万元6流动资金万元3547.8636.54%36.54%26.76%7铺底流动资金万元1182.6212.18%12.18%8.92%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.52%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率5.78%,固定资产投资强度160.70万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20947.4620947.4641914.3841914.383691.811.1主要生产车间12568.4812568.4825148.6325148.632288.921.2辅助生产车间6703.196703.1913412.6013412.601181.381.3其他生产车间1675.801675.802431.032431.03221.512仓储工程4444.304444.3015453.6515453.65989.932.1成品贮存1111.081111.083863.413863.41247.482.2原料仓储2311.042311.048035.908035.90514.762.3辅助材料仓库1022.191022.193554.343554.34227.683供配电工程237.03237.03237.03237.0317.083.1供配电室237.03237.03237.03237.0317.084给排水工程272.58272.58272.58272.5815.284.1给排水272.58272.58272.58272.5815.285服务性工程2814.722814.722814.722814.72180.315.1办公用房1204.781204.781204.781204.78108.165.2生活服务1609.941609.941609.941609.9498.346消防及环保工程794.05794.05794.05794.0557.226.1消防环保工程794.05794.05794.05794.0557.227项目总图工程118.51118.51118.51118.51206.237.1场地及道路硬化7665.861638.351638.357.2场区围墙1638.357665.867665.867.3安全保卫室118.51118.51118.51118.518绿化工程2915.30102.04合计29628.6665689.2365689.235259.90(四)设备方案项目计划购置设备共计136台(套),设备购置费3623.34万元。五、节能与环保1、项目年用电量723425.11千瓦时,折合88.91吨标准煤。2、项目年总用水量10803.51立方米,折合0.92吨标准煤。3、“金银复合卡纸投资建设项目投资建设项目”,年用电量723425.11千瓦时,年总用水量10803.51立方米,项目年综合总耗能量(当量值)89.83吨标准煤/年。达产年综合节能量33.22吨标准煤/年,项目总节能率22.65%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业基地发展规划,符合某产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“金银复合卡纸投资建设项目”主要从事金银复合卡纸项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性金银复合卡纸投资建设项目选址于某产业基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业基地环境保护规划要求。因

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