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泓域咨询MACRO/ 銅棒投资建设项目立项申请銅棒投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人何xx(三)项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积30995.49平方米(折合约46.47亩),其中:净用地面积30995.49平方米(红线范围折合约46.47亩)。项目规划总建筑面积39984.18平方米,其中:规划建设主体工程26414.56平方米,计容建筑面积39984.18平方米;预计建筑工程投资3481.45万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为銅棒,根据市场情况,预计年产值20280.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8450.10(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3481.453530.95181.848450.101.1工程费用万元3481.453530.9514815.951.1.1建筑工程费用万元3481.453481.4532.30%1.1.2设备购置及安装费万元3530.953530.9532.76%1.2工程建设其他费用万元1437.701437.7013.34%1.2.1无形资产万元810.20810.201.3预备费万元627.50627.501.3.1基本预备费万元304.16304.161.3.2涨价预备费万元323.34323.342建设期利息万元3固定资产投资现值万元8450.108450.102、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2329.72万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14815.955022.0311404.1814815.9514815.9514815.951.1应收账款万元4444.781777.913555.834444.784444.784444.781.2存货万元6667.182666.875333.746667.186667.186667.181.2.1原辅材料万元2000.15800.061600.122000.152000.152000.151.2.2燃料动力万元100.0140.0080.01100.01100.01100.011.2.3在产品万元3066.901226.762453.523066.903066.903066.901.2.4产成品万元1500.12600.051200.091500.121500.121500.121.3现金万元3703.991481.602963.193703.993703.993703.992流动负债万元12486.234994.499988.9812486.2312486.2312486.232.1应付账款万元12486.234994.499988.9812486.2312486.2312486.233流动资金万元2329.72931.891863.782329.722329.722329.724铺底流动资金万元776.57310.63621.26776.57776.57776.573、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10779.82万元,其中:固定资产投资8450.10万元,占项目总投资的78.39%;流动资金2329.72万元,占项目总投资的21.61%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3481.45万元,占项目总投资的32.30%;设备购置费3530.95万元,占项目总投资的32.76%;其它投资1437.70万元,占项目总投资的13.34%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8450.10+2329.72=10779.82(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10779.82127.57%127.57%100.00%2项目建设投资万元8450.10100.00%100.00%78.39%2.1工程费用万元7012.4082.99%82.99%65.05%2.1.1建筑工程费万元3481.4541.20%41.20%32.30%2.1.2设备购置及安装费万元3530.9541.79%41.79%32.76%2.2工程建设其他费用万元810.209.59%9.59%7.52%2.2.1无形资产万元810.209.59%9.59%7.52%2.3预备费万元627.507.43%7.43%5.82%2.3.1基本预备费万元304.163.60%3.60%2.82%2.3.2涨价预备费万元323.343.83%3.83%3.00%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8450.10100.00%100.00%78.39%5建设期间费用万元6流动资金万元2329.7227.57%27.57%21.61%7铺底流动资金万元776.579.19%9.19%7.20%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.85%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率6.81%,固定资产投资强度181.84万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14868.5214868.5226414.5626414.562529.931.1主要生产车间8921.118921.1115848.7415848.741568.561.2辅助生产车间4757.934757.938452.668452.66809.581.3其他生产车间1189.481189.481532.041532.04151.802仓储工程3154.573154.578820.258820.25614.392.1成品贮存788.64788.642205.062205.06153.602.2原料仓储1640.381640.384586.534586.53319.482.3辅助材料仓库725.55725.552028.662028.66141.313供配电工程168.24168.24168.24168.2413.183.1供配电室168.24168.24168.24168.2413.184给排水工程193.48193.48193.48193.4811.794.1给排水193.48193.48193.48193.4811.795服务性工程1997.891997.891997.891997.89139.175.1办公用房1029.491029.491029.491029.4969.495.2生活服务968.40968.40968.40968.4082.556消防及环保工程563.62563.62563.62563.6244.176.1消防环保工程563.62563.62563.62563.6244.177项目总图工程84.1284.1284.1284.1258.197.1场地及道路硬化5587.83924.96924.967.2场区围墙924.965587.835587.837.3安全保卫室84.1284.1284.1284.128绿化工程2018.0470.63合计21030.4439984.1839984.183481.45(四)设备方案项目计划购置设备共计106台(套),设备购置费3530.95万元。五、节能与环保1、项目年用电量1076472.18千瓦时,折合132.30吨标准煤。2、项目年总用水量13102.65立方米,折合1.12吨标准煤。3、“銅棒投资建设项目投资建设项目”,年用电量1076472.18千瓦时,年总用水量13102.65立方米,项目年综合总耗能量(当量值)133.42吨标准煤/年。达产年综合节能量49.35吨标准煤/年,项目总节能率20.40%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“銅棒投资建设项目”主要从事銅棒项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性銅棒投资建设项目选址于xxx产业示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业示范中心环境保护规划

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