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泓域咨询MACRO/ 酸铜添加剂投资建设项目立项申请酸铜添加剂投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人程xx(三)项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积7557.11平方米(折合约11.33亩),其中:净用地面积7557.11平方米(红线范围折合约11.33亩)。项目规划总建筑面积8237.25平方米,其中:规划建设主体工程5353.64平方米,计容建筑面积8237.25平方米;预计建筑工程投资618.07万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为酸铜添加剂,根据市场情况,预计年产值4240.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1936.52(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元618.07616.18170.921936.521.1工程费用万元618.07616.182545.611.1.1建筑工程费用万元618.07618.0725.85%1.1.2设备购置及安装费万元616.18616.1825.77%1.2工程建设其他费用万元702.27702.2729.37%1.2.1无形资产万元306.00306.001.3预备费万元396.27396.271.3.1基本预备费万元236.09236.091.3.2涨价预备费万元160.18160.182建设期利息万元3固定资产投资现值万元1936.521936.522、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金454.47万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2545.611920.352664.382545.612545.612545.611.1应收账款万元763.68458.21610.95763.68763.68763.681.2存货万元1145.52687.31916.421145.521145.521145.521.2.1原辅材料万元343.66206.19274.92343.66343.66343.661.2.2燃料动力万元17.1810.3113.7517.1817.1817.181.2.3在产品万元526.94316.16421.55526.94526.94526.941.2.4产成品万元257.74154.65206.19257.74257.74257.741.3现金万元636.40381.84509.12636.40636.40636.402流动负债万元2091.141254.681672.912091.142091.142091.142.1应付账款万元2091.141254.681672.912091.142091.142091.143流动资金万元454.47272.68363.58454.47454.47454.474铺底流动资金万元151.4990.89121.19151.49151.49151.493、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2390.99万元,其中:固定资产投资1936.52万元,占项目总投资的80.99%;流动资金454.47万元,占项目总投资的19.01%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资618.07万元,占项目总投资的25.85%;设备购置费616.18万元,占项目总投资的25.77%;其它投资702.27万元,占项目总投资的29.37%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1936.52+454.47=2390.99(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2390.99123.47%123.47%100.00%2项目建设投资万元1936.52100.00%100.00%80.99%2.1工程费用万元1234.2563.74%63.74%51.62%2.1.1建筑工程费万元618.0731.92%31.92%25.85%2.1.2设备购置及安装费万元616.1831.82%31.82%25.77%2.2工程建设其他费用万元306.0015.80%15.80%12.80%2.2.1无形资产万元306.0015.80%15.80%12.80%2.3预备费万元396.2720.46%20.46%16.57%2.3.1基本预备费万元236.0912.19%12.19%9.87%2.3.2涨价预备费万元160.188.27%8.27%6.70%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元1936.52100.00%100.00%80.99%5建设期间费用万元6流动资金万元454.4723.47%23.47%19.01%7铺底流动资金万元151.497.82%7.82%6.34%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.65%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率5.78%,固定资产投资强度170.92万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3400.743400.745353.645353.64441.871.1主要生产车间2040.442040.443212.183212.18273.961.2辅助生产车间1088.241088.241713.161713.16141.401.3其他生产车间272.06272.06310.51310.5126.512仓储工程721.51721.511874.351874.35112.512.1成品贮存180.38180.38468.59468.5928.132.2原料仓储375.19375.19974.66974.6658.512.3辅助材料仓库165.95165.95431.10431.1025.883供配电工程38.4838.4838.4838.482.603.1供配电室38.4838.4838.4838.482.604给排水工程44.2544.2544.2544.252.324.1给排水44.2544.2544.2544.252.325服务性工程456.96456.96456.96456.9627.435.1办公用房233.77233.77233.77233.7713.745.2生活服务223.19223.19223.19223.1915.536消防及环保工程128.91128.91128.91128.918.716.1消防环保工程128.91128.91128.91128.918.717项目总图工程19.2419.2419.2419.242.537.1场地及道路硬化1303.45265.07265.077.2场区围墙265.071303.451303.457.3安全保卫室19.2419.2419.2419.248绿化工程574.3520.10合计4810.108237.258237.25618.07(四)设备方案项目计划购置设备共计102台(套),设备购置费616.18万元。五、节能与环保1、项目年用电量573060.74千瓦时,折合70.43吨标准煤。2、项目年总用水量3059.40立方米,折合0.26吨标准煤。3、“酸铜添加剂投资建设项目投资建设项目”,年用电量573060.74千瓦时,年总用水量3059.40立方米,项目年综合总耗能量(当量值)70.69吨标准煤/年。达产年综合节能量24.84吨标准煤/年,项目总节能率24.02%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济合作区发展规划,符合xxx经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“酸铜添加剂投资建设项目”主要从事酸铜添加剂项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性酸铜添加剂投资建设项目选址于xxx经济合作区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济合作区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、

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