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泓域咨询MACRO/ 金属破碎机投资建设项目立项申请金属破碎机投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人林xx(三)项目承办单位简介公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx循环经济产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积42661.32平方米(折合约63.96亩),其中:净用地面积42661.32平方米(红线范围折合约63.96亩)。项目规划总建筑面积43087.93平方米,其中:规划建设主体工程27822.98平方米,计容建筑面积43087.93平方米;预计建筑工程投资3734.44万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为金属破碎机,根据市场情况,预计年产值39744.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11865.86(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3734.443736.36185.5211865.861.1工程费用万元3734.443736.3629412.771.1.1建筑工程费用万元3734.443734.4421.54%1.1.2设备购置及安装费万元3736.363736.3621.55%1.2工程建设其他费用万元4395.064395.0625.35%1.2.1无形资产万元2115.252115.251.3预备费万元2279.812279.811.3.1基本预备费万元1263.481263.481.3.2涨价预备费万元1016.331016.332建设期利息万元3固定资产投资现值万元11865.8611865.862、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5474.45万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元29412.7715804.5120980.4129412.7729412.7729412.771.1应收账款万元8823.835294.306176.688823.838823.838823.831.2存货万元13235.757941.459265.0213235.7513235.7513235.751.2.1原辅材料万元3970.722382.432779.513970.723970.723970.721.2.2燃料动力万元198.54119.12138.98198.54198.54198.541.2.3在产品万元6088.453653.074261.916088.456088.456088.451.2.4产成品万元2978.041786.832084.632978.042978.042978.041.3现金万元7353.194411.925147.237353.197353.197353.192流动负债万元23938.3214362.9916756.8223938.3223938.3223938.322.1应付账款万元23938.3214362.9916756.8223938.3223938.3223938.323流动资金万元5474.453284.673832.115474.455474.455474.454铺底流动资金万元1824.801094.891277.371824.801824.801824.803、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17340.31万元,其中:固定资产投资11865.86万元,占项目总投资的68.43%;流动资金5474.45万元,占项目总投资的31.57%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3734.44万元,占项目总投资的21.54%;设备购置费3736.36万元,占项目总投资的21.55%;其它投资4395.06万元,占项目总投资的25.35%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11865.86+5474.45=17340.31(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17340.31146.14%146.14%100.00%2项目建设投资万元11865.86100.00%100.00%68.43%2.1工程费用万元7470.8062.96%62.96%43.08%2.1.1建筑工程费万元3734.4431.47%31.47%21.54%2.1.2设备购置及安装费万元3736.3631.49%31.49%21.55%2.2工程建设其他费用万元2115.2517.83%17.83%12.20%2.2.1无形资产万元2115.2517.83%17.83%12.20%2.3预备费万元2279.8119.21%19.21%13.15%2.3.1基本预备费万元1263.4810.65%10.65%7.29%2.3.2涨价预备费万元1016.338.57%8.57%5.86%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11865.86100.00%100.00%68.43%5建设期间费用万元6流动资金万元5474.4546.14%46.14%31.57%7铺底流动资金万元1824.8215.38%15.38%10.52%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.39%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率7.98%,固定资产投资强度185.52万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20627.4920627.4927822.9827822.982652.571.1主要生产车间12376.4912376.4916693.7916693.791644.591.2辅助生产车间6600.806600.808903.358903.35848.821.3其他生产车间1650.201650.201613.731613.73159.152仓储工程4376.414376.419922.229922.22687.972.1成品贮存1094.101094.102480.552480.55171.992.2原料仓储2275.732275.735159.555159.55357.742.3辅助材料仓库1006.571006.572282.112282.11158.233供配电工程233.41233.41233.41233.4118.213.1供配电室233.41233.41233.41233.4118.214给排水工程268.42268.42268.42268.4216.284.1给排水268.42268.42268.42268.4216.285服务性工程2771.732771.732771.732771.73192.185.1办公用房1207.041207.041207.041207.0477.555.2生活服务1564.691564.691564.691564.6980.596消防及环保工程781.92781.92781.92781.9260.996.1消防环保工程781.92781.92781.92781.9260.997项目总图工程116.70116.70116.70116.7011.877.1场地及道路硬化7505.161356.071356.077.2场区围墙1356.077505.167505.167.3安全保卫室116.70116.70116.70116.708绿化工程2696.4194.37合计29176.0843087.9343087.933734.44(四)设备方案项目计划购置设备共计158台(套),设备购置费3736.36万元。五、节能与环保1、项目年用电量1378828.24千瓦时,折合169.46吨标准煤。2、项目年总用水量23858.36立方米,折合2.04吨标准煤。3、“金属破碎机投资建设项目投资建设项目”,年用电量1378828.24千瓦时,年总用水量23858.36立方米,项目年综合总耗能量(当量值)171.50吨标准煤/年。达产年综合节能量63.43吨标准煤/年,项目总节能率22.23%,能源利用效果良好。4、项目符合xx循环经济产业园发展规划,符合xx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“金属破碎机投资建设项目”主要从事金属破碎机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性金属破碎机投资建设项目选址于xx循环经济产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx循环经济产业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合

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