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泓域咨询MACRO/ 金属结构投资建设项目立项申请金属结构投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人林xx(三)项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积26826.74平方米(折合约40.22亩),其中:净用地面积26826.74平方米(红线范围折合约40.22亩)。项目规划总建筑面积29241.15平方米,其中:规划建设主体工程21134.22平方米,计容建筑面积29241.15平方米;预计建筑工程投资2403.12万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为金属结构,根据市场情况,预计年产值23122.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6989.03(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2403.122041.63173.776989.031.1工程费用万元2403.122041.6313933.981.1.1建筑工程费用万元2403.122403.1224.63%1.1.2设备购置及安装费万元2041.632041.6320.92%1.2工程建设其他费用万元2544.282544.2826.08%1.2.1无形资产万元1416.311416.311.3预备费万元1127.971127.971.3.1基本预备费万元535.04535.041.3.2涨价预备费万元592.93592.932建设期利息万元3固定资产投资现值万元6989.036989.032、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2768.14万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13933.9810572.3412472.4713933.9813933.9813933.981.1应收账款万元4180.192717.133344.164180.194180.194180.191.2存货万元6270.294075.695016.236270.296270.296270.291.2.1原辅材料万元1881.091222.711504.871881.091881.091881.091.2.2燃料动力万元94.0561.1475.2494.0594.0594.051.2.3在产品万元2884.331874.822307.472884.332884.332884.331.2.4产成品万元1410.82917.031128.651410.821410.821410.821.3现金万元3483.492264.272786.803483.493483.493483.492流动负债万元11165.847257.808932.6711165.8411165.8411165.842.1应付账款万元11165.847257.808932.6711165.8411165.8411165.843流动资金万元2768.141799.292214.512768.142768.142768.144铺底流动资金万元922.70599.76738.17922.70922.70922.703、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9757.17万元,其中:固定资产投资6989.03万元,占项目总投资的71.63%;流动资金2768.14万元,占项目总投资的28.37%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2403.12万元,占项目总投资的24.63%;设备购置费2041.63万元,占项目总投资的20.92%;其它投资2544.28万元,占项目总投资的26.08%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6989.03+2768.14=9757.17(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9757.17139.61%139.61%100.00%2项目建设投资万元6989.03100.00%100.00%71.63%2.1工程费用万元4444.7563.60%63.60%45.55%2.1.1建筑工程费万元2403.1234.38%34.38%24.63%2.1.2设备购置及安装费万元2041.6329.21%29.21%20.92%2.2工程建设其他费用万元1416.3120.26%20.26%14.52%2.2.1无形资产万元1416.3120.26%20.26%14.52%2.3预备费万元1127.9716.14%16.14%11.56%2.3.1基本预备费万元535.047.66%7.66%5.48%2.3.2涨价预备费万元592.938.48%8.48%6.08%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6989.03100.00%100.00%71.63%5建设期间费用万元6流动资金万元2768.1439.61%39.61%28.37%7铺底流动资金万元922.7113.20%13.20%9.46%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.47%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率6.51%,固定资产投资强度173.77万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11848.3711848.3721134.2221134.221910.561.1主要生产车间7109.027109.0212680.5312680.531184.551.2辅助生产车间3791.483791.486762.956762.95611.381.3其他生产车间947.87947.871225.781225.78114.632仓储工程2513.802513.805269.505269.50346.452.1成品贮存628.45628.451317.381317.3886.612.2原料仓储1307.181307.182740.142740.14180.152.3辅助材料仓库578.17578.171211.991211.9979.683供配电工程134.07134.07134.07134.079.923.1供配电室134.07134.07134.07134.079.924给排水工程154.18154.18154.18154.188.874.1给排水154.18154.18154.18154.188.875服务性工程1592.071592.071592.071592.07104.675.1办公用房651.32651.32651.32651.3245.415.2生活服务940.75940.75940.75940.7555.956消防及环保工程449.13449.13449.13449.1333.226.1消防环保工程449.13449.13449.13449.1333.227项目总图工程67.0367.0367.0367.03-70.717.1场地及道路硬化4544.40837.55837.557.2场区围墙837.554544.404544.407.3安全保卫室67.0367.0367.0367.038绿化工程1718.1860.14合计16758.6629241.1529241.152403.12(四)设备方案项目计划购置设备共计111台(套),设备购置费2041.63万元。五、节能与环保1、项目年用电量1206820.51千瓦时,折合148.32吨标准煤。2、项目年总用水量20978.56立方米,折合1.79吨标准煤。3、“金属结构投资建设项目投资建设项目”,年用电量1206820.51千瓦时,年总用水量20978.56立方米,项目年综合总耗能量(当量值)150.11吨标准煤/年。达产年综合节能量52.74吨标准煤/年,项目总节能率23.65%,能源利用效果良好。4、项目符合某工业示范区发展规划,符合某工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“金属结构投资建设项目”主要从事金属结构项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性金属结构投资建设项目选址于某工业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后

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