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文档简介
泓域咨询MACRO/ 金属门窗制品投资建设项目立项申请金属门窗制品投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人叶xx(三)项目承办单位简介公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积30021.67平方米(折合约45.01亩),其中:净用地面积30021.67平方米(红线范围折合约45.01亩)。项目规划总建筑面积30321.89平方米,其中:规划建设主体工程24175.24平方米,计容建筑面积30321.89平方米;预计建筑工程投资2221.24万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为金属门窗制品,根据市场情况,预计年产值10319.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7450.06(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2221.243299.05165.527450.061.1工程费用万元2221.243299.056654.921.1.1建筑工程费用万元2221.242221.2425.34%1.1.2设备购置及安装费万元3299.053299.0537.63%1.2工程建设其他费用万元1929.771929.7722.01%1.2.1无形资产万元920.92920.921.3预备费万元1008.851008.851.3.1基本预备费万元533.12533.121.3.2涨价预备费万元475.73475.732建设期利息万元3固定资产投资现值万元7450.067450.062、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1316.46万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6654.923484.965356.016654.926654.926654.921.1应收账款万元1996.481098.061497.361996.481996.481996.481.2存货万元2994.711647.092246.042994.712994.712994.711.2.1原辅材料万元898.41494.13673.81898.41898.41898.411.2.2燃料动力万元44.9224.7133.6944.9244.9244.921.2.3在产品万元1377.57757.661033.171377.571377.571377.571.2.4产成品万元673.81370.60505.36673.81673.81673.811.3现金万元1663.73915.051247.801663.731663.731663.732流动负债万元5338.462936.154003.855338.465338.465338.462.1应付账款万元5338.462936.154003.855338.465338.465338.463流动资金万元1316.46724.05987.351316.461316.461316.464铺底流动资金万元438.82241.35329.11438.82438.82438.823、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8766.52万元,其中:固定资产投资7450.06万元,占项目总投资的84.98%;流动资金1316.46万元,占项目总投资的15.02%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2221.24万元,占项目总投资的25.34%;设备购置费3299.05万元,占项目总投资的37.63%;其它投资1929.77万元,占项目总投资的22.01%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7450.06+1316.46=8766.52(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8766.52117.67%117.67%100.00%2项目建设投资万元7450.06100.00%100.00%84.98%2.1工程费用万元5520.2974.10%74.10%62.97%2.1.1建筑工程费万元2221.2429.82%29.82%25.34%2.1.2设备购置及安装费万元3299.0544.28%44.28%37.63%2.2工程建设其他费用万元920.9212.36%12.36%10.50%2.2.1无形资产万元920.9212.36%12.36%10.50%2.3预备费万元1008.8513.54%13.54%11.51%2.3.1基本预备费万元533.127.16%7.16%6.08%2.3.2涨价预备费万元475.736.39%6.39%5.43%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7450.06100.00%100.00%84.98%5建设期间费用万元6流动资金万元1316.4617.67%17.67%15.02%7铺底流动资金万元438.825.89%5.89%5.01%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.56%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率7.76%,固定资产投资强度165.52万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14127.5714127.5724175.2424175.241948.061.1主要生产车间8476.548476.5414505.1414505.141207.801.2辅助生产车间4520.824520.827736.087736.08623.381.3其他生产车间1130.211130.211402.161402.16116.882仓储工程2997.362997.363995.323995.32234.142.1成品贮存749.34749.34998.83998.8358.532.2原料仓储1558.631558.632077.572077.57121.752.3辅助材料仓库689.39689.39918.92918.9253.853供配电工程159.86159.86159.86159.8610.543.1供配电室159.86159.86159.86159.8610.544给排水工程183.84183.84183.84183.849.434.1给排水183.84183.84183.84183.849.435服务性工程1898.331898.331898.331898.33111.255.1办公用房1017.451017.451017.451017.4546.565.2生活服务880.88880.88880.88880.8847.906消防及环保工程535.53535.53535.53535.5335.316.1消防环保工程535.53535.53535.53535.5335.317项目总图工程79.9379.9379.9379.93-199.917.1场地及道路硬化5457.79876.45876.457.2场区围墙876.455457.795457.797.3安全保卫室79.9379.9379.9379.938绿化工程2069.0572.42合计19982.4230321.8930321.892221.24(四)设备方案项目计划购置设备共计128台(套),设备购置费3299.05万元。五、节能与环保1、项目年用电量1091118.06千瓦时,折合134.10吨标准煤。2、项目年总用水量6904.33立方米,折合0.59吨标准煤。3、“金属门窗制品投资建设项目投资建设项目”,年用电量1091118.06千瓦时,年总用水量6904.33立方米,项目年综合总耗能量(当量值)134.69吨标准煤/年。达产年综合节能量52.38吨标准煤/年,项目总节能率20.79%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业园发展规划,符合某产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“金属门窗制品投资建设项目”主要从事金属门窗制品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性金属门窗制品投资建设项目选址于某产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业园环境保护规划要求
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