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文档简介

泓域咨询MACRO/ 配电柜投资建设项目立项申请配电柜投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人任xx(三)项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积41193.92平方米(折合约61.76亩),其中:净用地面积41193.92平方米(红线范围折合约61.76亩)。项目规划总建筑面积62614.76平方米,其中:规划建设主体工程48477.40平方米,计容建筑面积62614.76平方米;预计建筑工程投资4410.08万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为配电柜,根据市场情况,预计年产值15309.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12127.81(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4410.083669.07196.3712127.811.1工程费用万元4410.083669.0711489.581.1.1建筑工程费用万元4410.084410.0830.67%1.1.2设备购置及安装费万元3669.073669.0725.52%1.2工程建设其他费用万元4048.664048.6628.16%1.2.1无形资产万元1855.771855.771.3预备费万元2192.892192.891.3.1基本预备费万元913.34913.341.3.2涨价预备费万元1279.551279.552建设期利息万元3固定资产投资现值万元12127.8112127.812、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2250.11万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11489.586883.336542.0511489.5811489.5811489.581.1应收账款万元3446.872240.472412.813446.873446.873446.871.2存货万元5170.313360.703619.225170.315170.315170.311.2.1原辅材料万元1551.091008.211085.771551.091551.091551.091.2.2燃料动力万元77.5550.4154.2977.5577.5577.551.2.3在产品万元2378.341545.921664.842378.342378.342378.341.2.4产成品万元1163.32756.16814.321163.321163.321163.321.3现金万元2872.391867.062010.682872.392872.392872.392流动负债万元9239.476005.666467.639239.479239.479239.472.1应付账款万元9239.476005.666467.639239.479239.479239.473流动资金万元2250.111462.571575.082250.112250.112250.114铺底流动资金万元750.03487.52525.03750.03750.03750.033、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14377.92万元,其中:固定资产投资12127.81万元,占项目总投资的84.35%;流动资金2250.11万元,占项目总投资的15.65%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4410.08万元,占项目总投资的30.67%;设备购置费3669.07万元,占项目总投资的25.52%;其它投资4048.66万元,占项目总投资的28.16%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12127.81+2250.11=14377.92(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14377.92118.55%118.55%100.00%2项目建设投资万元12127.81100.00%100.00%84.35%2.1工程费用万元8079.1566.62%66.62%56.19%2.1.1建筑工程费万元4410.0836.36%36.36%30.67%2.1.2设备购置及安装费万元3669.0730.25%30.25%25.52%2.2工程建设其他费用万元1855.7715.30%15.30%12.91%2.2.1无形资产万元1855.7715.30%15.30%12.91%2.3预备费万元2192.8918.08%18.08%15.25%2.3.1基本预备费万元913.347.53%7.53%6.35%2.3.2涨价预备费万元1279.5510.55%10.55%8.90%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12127.81100.00%100.00%84.35%5建设期间费用万元6流动资金万元2250.1118.55%18.55%15.65%7铺底流动资金万元750.046.18%6.18%5.22%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.08%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率5.16%,固定资产投资强度196.37万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19827.6919827.6948477.4048477.403755.791.1主要生产车间11896.6111896.6129086.4429086.442328.591.2辅助生产车间6344.866344.8615512.7715512.771201.851.3其他生产车间1586.221586.222811.692811.69225.352仓储工程4206.724206.729189.289189.28517.782.1成品贮存1051.681051.682297.322297.32129.442.2原料仓储2187.492187.494778.434778.43269.252.3辅助材料仓库967.55967.552113.532113.53119.093供配电工程224.36224.36224.36224.3614.223.1供配电室224.36224.36224.36224.3614.224给排水工程258.01258.01258.01258.0112.724.1给排水258.01258.01258.01258.0112.725服务性工程2664.262664.262664.262664.26150.125.1办公用房1222.211222.211222.211222.2160.385.2生活服务1442.051442.051442.051442.0586.666消防及环保工程751.60751.60751.60751.6047.646.1消防环保工程751.60751.60751.60751.6047.647项目总图工程112.18112.18112.18112.18-192.027.1场地及道路硬化7078.301656.061656.067.2场区围墙1656.067078.307078.307.3安全保卫室112.18112.18112.18112.188绿化工程2966.62103.83合计28044.8262614.7662614.764410.08(四)设备方案项目计划购置设备共计84台(套),设备购置费3669.07万元。五、节能与环保1、项目年用电量1169229.42千瓦时,折合143.70吨标准煤。2、项目年总用水量11888.29立方米,折合1.02吨标准煤。3、“配电柜投资建设项目投资建设项目”,年用电量1169229.42千瓦时,年总用水量11888.29立方米,项目年综合总耗能量(当量值)144.72吨标准煤/年。达产年综合节能量53.53吨标准煤/年,项目总节能率26.64%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“配电柜投资建设项目”主要从事配电柜项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性配电柜投资建设项目选址于xxx高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx高新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划

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