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泓域咨询MACRO/ 金刚石复合片及金刚石钻头投资建设项目立项申请金刚石复合片及金刚石钻头投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人孟xx(三)项目承办单位简介公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积28174.08平方米(折合约42.24亩),其中:净用地面积28174.08平方米(红线范围折合约42.24亩)。项目规划总建筑面积30428.01平方米,其中:规划建设主体工程22315.04平方米,计容建筑面积30428.01平方米;预计建筑工程投资2588.23万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为金刚石复合片及金刚石钻头,根据市场情况,预计年产值12992.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8297.20(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2588.232275.19196.438297.201.1工程费用万元2588.232275.1910091.261.1.1建筑工程费用万元2588.232588.2326.93%1.1.2设备购置及安装费万元2275.192275.1923.67%1.2工程建设其他费用万元3433.783433.7835.72%1.2.1无形资产万元1548.771548.771.3预备费万元1885.011885.011.3.1基本预备费万元1073.371073.371.3.2涨价预备费万元811.64811.642建设期利息万元3固定资产投资现值万元8297.208297.202、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1314.55万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10091.266080.956590.0310091.2610091.2610091.261.1应收账款万元3027.381816.432270.533027.383027.383027.381.2存货万元4541.072724.643405.804541.074541.074541.071.2.1原辅材料万元1362.32817.391021.741362.321362.321362.321.2.2燃料动力万元68.1240.8751.0968.1268.1268.121.2.3在产品万元2088.891253.341566.672088.892088.892088.891.2.4产成品万元1021.74613.04766.311021.741021.741021.741.3现金万元2522.821513.691892.112522.822522.822522.822流动负债万元8776.715266.036582.538776.718776.718776.712.1应付账款万元8776.715266.036582.538776.718776.718776.713流动资金万元1314.55788.73985.911314.551314.551314.554铺底流动资金万元438.18262.91328.64438.18438.18438.183、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9611.75万元,其中:固定资产投资8297.20万元,占项目总投资的86.32%;流动资金1314.55万元,占项目总投资的13.68%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2588.23万元,占项目总投资的26.93%;设备购置费2275.19万元,占项目总投资的23.67%;其它投资3433.78万元,占项目总投资的35.72%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8297.20+1314.55=9611.75(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9611.75115.84%115.84%100.00%2项目建设投资万元8297.20100.00%100.00%86.32%2.1工程费用万元4863.4258.62%58.62%50.60%2.1.1建筑工程费万元2588.2331.19%31.19%26.93%2.1.2设备购置及安装费万元2275.1927.42%27.42%23.67%2.2工程建设其他费用万元1548.7718.67%18.67%16.11%2.2.1无形资产万元1548.7718.67%18.67%16.11%2.3预备费万元1885.0122.72%22.72%19.61%2.3.1基本预备费万元1073.3712.94%12.94%11.17%2.3.2涨价预备费万元811.649.78%9.78%8.44%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8297.20100.00%100.00%86.32%5建设期间费用万元6流动资金万元1314.5515.84%15.84%13.68%7铺底流动资金万元438.185.28%5.28%4.56%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.40%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率5.77%,固定资产投资强度196.43万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15018.9815018.9822315.0422315.042087.951.1主要生产车间9011.399011.3913389.0213389.021294.531.2辅助生产车间4806.074806.077140.817140.81668.141.3其他生产车间1201.521201.521294.271294.27125.282仓储工程3186.493186.495273.435273.43358.852.1成品贮存796.62796.621318.361318.3689.712.2原料仓储1656.971656.972742.182742.18186.602.3辅助材料仓库732.89732.891212.891212.8982.543供配电工程169.95169.95169.95169.9513.013.1供配电室169.95169.95169.95169.9513.014给排水工程195.44195.44195.44195.4411.644.1给排水195.44195.44195.44195.4411.645服务性工程2018.112018.112018.112018.11137.335.1办公用房1045.951045.951045.951045.9575.305.2生活服务972.16972.16972.16972.1661.396消防及环保工程569.32569.32569.32569.3243.586.1消防环保工程569.32569.32569.32569.3243.587项目总图工程84.9784.9784.9784.97-133.367.1场地及道路硬化5676.011202.521202.527.2场区围墙1202.525676.015676.017.3安全保卫室84.9784.9784.9784.978绿化工程1978.0869.23合计21243.2630428.0130428.012588.23(四)设备方案项目计划购置设备共计103台(套),设备购置费2275.19万元。五、节能与环保1、项目年用电量1075007.59千瓦时,折合132.12吨标准煤。2、项目年总用水量11125.09立方米,折合0.95吨标准煤。3、“金刚石复合片及金刚石钻头投资建设项目投资建设项目”,年用电量1075007.59千瓦时,年总用水量11125.09立方米,项目年综合总耗能量(当量值)133.07吨标准煤/年。达产年综合节能量35.37吨标准煤/年,项目总节能率21.88%,能源利用效果良好。4、项目符合xx高新区发展规划,符合xx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“金刚石复合片及金刚石钻头投资建设项目”主要从事金刚石复合片及金刚石钻头项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性金刚石复合片及金刚石钻头投资建设项目选址于xx高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx高新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境

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