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泓域咨询MACRO/ 酱油投资建设项目立项申请酱油投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人方xx(三)项目承办单位简介公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积27960.64平方米(折合约41.92亩),其中:净用地面积27960.64平方米(红线范围折合约41.92亩)。项目规划总建筑面积28519.85平方米,其中:规划建设主体工程20295.19平方米,计容建筑面积28519.85平方米;预计建筑工程投资2403.43万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为酱油,根据市场情况,预计年产值25529.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7973.18(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2403.432867.43190.207973.181.1工程费用万元2403.432867.4320122.311.1.1建筑工程费用万元2403.432403.4320.70%1.1.2设备购置及安装费万元2867.432867.4324.70%1.2工程建设其他费用万元2702.322702.3223.28%1.2.1无形资产万元1360.971360.971.3预备费万元1341.351341.351.3.1基本预备费万元795.59795.591.3.2涨价预备费万元545.76545.762建设期利息万元3固定资产投资现值万元7973.187973.182、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3636.62万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20122.319498.0711784.8620122.3120122.3120122.311.1应收账款万元6036.693622.024225.696036.696036.696036.691.2存货万元9055.045433.026338.539055.049055.049055.041.2.1原辅材料万元2716.511629.911901.562716.512716.512716.511.2.2燃料动力万元135.8381.5095.08135.83135.83135.831.2.3在产品万元4165.322499.192915.724165.324165.324165.321.2.4产成品万元2037.381222.431426.172037.382037.382037.381.3现金万元5030.583018.353521.405030.585030.585030.582流动负债万元16485.699891.4111539.9816485.6916485.6916485.692.1应付账款万元16485.699891.4111539.9816485.6916485.6916485.693流动资金万元3636.622181.972545.633636.623636.623636.624铺底流动资金万元1212.19727.32848.541212.191212.191212.193、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11609.80万元,其中:固定资产投资7973.18万元,占项目总投资的68.68%;流动资金3636.62万元,占项目总投资的31.32%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2403.43万元,占项目总投资的20.70%;设备购置费2867.43万元,占项目总投资的24.70%;其它投资2702.32万元,占项目总投资的23.28%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7973.18+3636.62=11609.80(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11609.80145.61%145.61%100.00%2项目建设投资万元7973.18100.00%100.00%68.68%2.1工程费用万元5270.8666.11%66.11%45.40%2.1.1建筑工程费万元2403.4330.14%30.14%20.70%2.1.2设备购置及安装费万元2867.4335.96%35.96%24.70%2.2工程建设其他费用万元1360.9717.07%17.07%11.72%2.2.1无形资产万元1360.9717.07%17.07%11.72%2.3预备费万元1341.3516.82%16.82%11.55%2.3.1基本预备费万元795.599.98%9.98%6.85%2.3.2涨价预备费万元545.766.84%6.84%4.70%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7973.18100.00%100.00%68.68%5建设期间费用万元6流动资金万元3636.6245.61%45.61%31.32%7铺底流动资金万元1212.2115.20%15.20%10.44%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.25%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率6.84%,固定资产投资强度190.20万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12108.0012108.0020295.1920295.191881.351.1主要生产车间7264.807264.8012177.1112177.111166.441.2辅助生产车间3874.563874.566494.466494.46602.031.3其他生产车间968.64968.641177.121177.12112.882仓储工程2568.882568.885346.035346.03360.422.1成品贮存642.22642.221336.511336.5190.112.2原料仓储1335.821335.822779.942779.94187.422.3辅助材料仓库590.84590.841229.591229.5982.903供配电工程137.01137.01137.01137.0110.393.1供配电室137.01137.01137.01137.0110.394给排水工程157.56157.56157.56157.569.294.1给排水157.56157.56157.56157.569.295服务性工程1626.961626.961626.961626.96109.695.1办公用房748.90748.90748.90748.9064.655.2生活服务878.06878.06878.06878.0664.006消防及环保工程458.97458.97458.97458.9734.816.1消防环保工程458.97458.97458.97458.9734.817项目总图工程68.5068.5068.5068.50-56.427.1场地及道路硬化4656.16768.87768.877.2场区围墙768.874656.164656.167.3安全保卫室68.5068.5068.5068.508绿化工程1540.0053.90合计17125.8928519.8528519.852403.43(四)设备方案项目计划购置设备共计83台(套),设备购置费2867.43万元。五、节能与环保1、项目年用电量995024.81千瓦时,折合122.29吨标准煤。2、项目年总用水量21259.47立方米,折合1.82吨标准煤。3、“酱油投资建设项目投资建设项目”,年用电量995024.81千瓦时,年总用水量21259.47立方米,项目年综合总耗能量(当量值)124.11吨标准煤/年。达产年综合节能量45.90吨标准煤/年,项目总节能率26.42%,能源利用效果良好。4、项目符合某高新技术产业开发区发展规划,符合某高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“酱油投资建设项目”主要从事酱油项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性酱油投资建设项目选址于某高新技术产业开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规

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