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泓域咨询MACRO/ 膜印刷品投资建设项目立项申请膜印刷品投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人肖xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积37905.61平方米(折合约56.83亩),其中:净用地面积37905.61平方米(红线范围折合约56.83亩)。项目规划总建筑面积62165.20平方米,其中:规划建设主体工程37858.90平方米,计容建筑面积62165.20平方米;预计建筑工程投资5554.51万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为膜印刷品,根据市场情况,预计年产值16962.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10909.09(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5554.513023.29191.9610909.091.1工程费用万元5554.513023.2910255.981.1.1建筑工程费用万元5554.515554.5142.05%1.1.2设备购置及安装费万元3023.293023.2922.89%1.2工程建设其他费用万元2331.292331.2917.65%1.2.1无形资产万元1129.951129.951.3预备费万元1201.341201.341.3.1基本预备费万元594.04594.041.3.2涨价预备费万元607.30607.302建设期利息万元3固定资产投资现值万元10909.0910909.092、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2298.67万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10255.987174.148808.6910255.9810255.9810255.981.1应收账款万元3076.791692.242307.603076.793076.793076.791.2存货万元4615.192538.363461.394615.194615.194615.191.2.1原辅材料万元1384.56761.511038.421384.561384.561384.561.2.2燃料动力万元69.2338.0851.9269.2369.2369.231.2.3在产品万元2122.991167.641592.242122.992122.992122.991.2.4产成品万元1038.42571.13778.811038.421038.421038.421.3现金万元2563.991410.201923.002563.992563.992563.992流动负债万元7957.314376.525967.987957.317957.317957.312.1应付账款万元7957.314376.525967.987957.317957.317957.313流动资金万元2298.671264.271724.002298.672298.672298.674铺底流动资金万元766.22421.42574.67766.22766.22766.223、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13207.76万元,其中:固定资产投资10909.09万元,占项目总投资的82.60%;流动资金2298.67万元,占项目总投资的17.40%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5554.51万元,占项目总投资的42.05%;设备购置费3023.29万元,占项目总投资的22.89%;其它投资2331.29万元,占项目总投资的17.65%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10909.09+2298.67=13207.76(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13207.76121.07%121.07%100.00%2项目建设投资万元10909.09100.00%100.00%82.60%2.1工程费用万元8577.8078.63%78.63%64.95%2.1.1建筑工程费万元5554.5150.92%50.92%42.05%2.1.2设备购置及安装费万元3023.2927.71%27.71%22.89%2.2工程建设其他费用万元1129.9510.36%10.36%8.56%2.2.1无形资产万元1129.9510.36%10.36%8.56%2.3预备费万元1201.3411.01%11.01%9.10%2.3.1基本预备费万元594.045.45%5.45%4.50%2.3.2涨价预备费万元607.305.57%5.57%4.60%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10909.09100.00%100.00%82.60%5建设期间费用万元6流动资金万元2298.6721.07%21.07%17.40%7铺底流动资金万元766.227.02%7.02%5.80%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.02%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率5.74%,固定资产投资强度191.96万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15548.9315548.9337858.9037858.903721.001.1主要生产车间9329.369329.3622715.3422715.342307.021.2辅助生产车间4975.664975.6612114.8512114.851190.721.3其他生产车间1243.911243.912195.822195.82223.262仓储工程3298.923298.9215799.0915799.091129.332.1成品贮存824.73824.733949.773949.77282.332.2原料仓储1715.441715.448215.538215.53587.252.3辅助材料仓库758.75758.753633.793633.79259.753供配电工程175.94175.94175.94175.9414.153.1供配电室175.94175.94175.94175.9414.154给排水工程202.33202.33202.33202.3312.654.1给排水202.33202.33202.33202.3312.655服务性工程2089.322089.322089.322089.32149.355.1办公用房1085.371085.371085.371085.3780.575.2生活服务1003.951003.951003.951003.9564.516消防及环保工程589.41589.41589.41589.4147.406.1消防环保工程589.41589.41589.41589.4147.407项目总图工程87.9787.9787.9787.97403.947.1场地及道路硬化5870.53996.78996.787.2场区围墙996.785870.535870.537.3安全保卫室87.9787.9787.9787.978绿化工程2191.0076.69合计21992.8362165.2062165.205554.51(四)设备方案项目计划购置设备共计127台(套),设备购置费3023.29万元。五、节能与环保1、项目年用电量898687.47千瓦时,折合110.45吨标准煤。2、项目年总用水量6828.42立方米,折合0.58吨标准煤。3、“膜印刷品投资建设项目投资建设项目”,年用电量898687.47千瓦时,年总用水量6828.42立方米,项目年综合总耗能量(当量值)111.03吨标准煤/年。达产年综合节能量33.16吨标准煤/年,项目总节能率29.73%,能源利用效果良好

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