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泓域咨询MACRO/ 铜粉投资建设项目立项申请铜粉投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人陶xx(三)项目承办单位简介公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积20743.70平方米(折合约31.10亩),其中:净用地面积20743.70平方米(红线范围折合约31.10亩)。项目规划总建筑面积30078.37平方米,其中:规划建设主体工程19766.40平方米,计容建筑面积30078.37平方米;预计建筑工程投资2453.36万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为铜粉,根据市场情况,预计年产值14460.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6135.10(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2453.362053.94197.276135.101.1工程费用万元2453.362053.9411289.591.1.1建筑工程费用万元2453.362453.3629.68%1.1.2设备购置及安装费万元2053.942053.9424.85%1.2工程建设其他费用万元1627.801627.8019.70%1.2.1无形资产万元762.23762.231.3预备费万元865.57865.571.3.1基本预备费万元458.24458.241.3.2涨价预备费万元407.33407.332建设期利息万元3固定资产投资现值万元6135.106135.102、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2129.74万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11289.596116.538083.7311289.5911289.5911289.591.1应收账款万元3386.881862.782709.503386.883386.883386.881.2存货万元5080.322794.174064.255080.325080.325080.321.2.1原辅材料万元1524.10838.251219.281524.101524.101524.101.2.2燃料动力万元76.2041.9160.9676.2076.2076.201.2.3在产品万元2336.951285.321869.562336.952336.952336.951.2.4产成品万元1143.07628.69914.461143.071143.071143.071.3现金万元2822.401552.322257.922822.402822.402822.402流动负债万元9159.855037.927327.889159.859159.859159.852.1应付账款万元9159.855037.927327.889159.859159.859159.853流动资金万元2129.741171.361703.792129.742129.742129.744铺底流动资金万元709.91390.45567.93709.91709.91709.913、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8264.84万元,其中:固定资产投资6135.10万元,占项目总投资的74.23%;流动资金2129.74万元,占项目总投资的25.77%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2453.36万元,占项目总投资的29.68%;设备购置费2053.94万元,占项目总投资的24.85%;其它投资1627.80万元,占项目总投资的19.70%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6135.10+2129.74=8264.84(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8264.84134.71%134.71%100.00%2项目建设投资万元6135.10100.00%100.00%74.23%2.1工程费用万元4507.3073.47%73.47%54.54%2.1.1建筑工程费万元2453.3639.99%39.99%29.68%2.1.2设备购置及安装费万元2053.9433.48%33.48%24.85%2.2工程建设其他费用万元762.2312.42%12.42%9.22%2.2.1无形资产万元762.2312.42%12.42%9.22%2.3预备费万元865.5714.11%14.11%10.47%2.3.1基本预备费万元458.247.47%7.47%5.54%2.3.2涨价预备费万元407.336.64%6.64%4.93%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6135.10100.00%100.00%74.23%5建设期间费用万元6流动资金万元2129.7434.71%34.71%25.77%7铺底流动资金万元709.9111.57%11.57%8.59%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.77%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率6.36%,固定资产投资强度197.27万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9792.359792.3519766.4019766.401773.481.1主要生产车间5875.415875.4111859.8411859.841099.561.2辅助生产车间3133.553133.556325.256325.25567.511.3其他生产车间783.39783.391146.451146.45106.412仓储工程2077.592077.596702.786702.78437.372.1成品贮存519.40519.401675.691675.69109.342.2原料仓储1080.351080.353485.453485.45227.432.3辅助材料仓库477.85477.851541.641541.64100.603供配电工程110.80110.80110.80110.808.133.1供配电室110.80110.80110.80110.808.134给排水工程127.43127.43127.43127.437.284.1给排水127.43127.43127.43127.437.285服务性工程1315.801315.801315.801315.8085.865.1办公用房640.66640.66640.66640.6640.305.2生活服务675.14675.14675.14675.1445.656消防及环保工程371.20371.20371.20371.2027.256.1消防环保工程371.20371.20371.20371.2027.257项目总图工程55.4055.4055.4055.4069.107.1场地及道路硬化3593.53752.14752.147.2场区围墙752.143593.533593.537.3安全保卫室55.4055.4055.4055.408绿化工程1282.6244.89合计13850.5730078.3730078.372453.36(四)设备方案项目计划购置设备共计71台(套),设备购置费2053.94万元。五、节能与环保1、项目年用电量1115853.32千瓦时,折合137.14吨标准煤。2、项目年总用水量7385.76立方米,折合0.63吨标准煤。3、“铜粉投资建设项目投资建设项目”,年用电量1115853.32千瓦时,年总用水量7385.76立方米,项目年综合总耗能量(当量值)137.77吨标准煤/年。达产年综合节能量38.86吨标准煤/年,项目总节能率29.85%,能源利用效果良好。4、项目符合xx高新区发展规划,符合xx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“铜粉投资建设项目”主要从事铜粉项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性铜粉投资建设项目选址于xx高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx高新区环境保护规划要求。因此,建

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