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泓域咨询MACRO/ 钢筋弯曲机投资建设项目立项申请钢筋弯曲机投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人武xx(三)项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积36845.08平方米(折合约55.24亩),其中:净用地面积36845.08平方米(红线范围折合约55.24亩)。项目规划总建筑面积52688.46平方米,其中:规划建设主体工程36507.57平方米,计容建筑面积52688.46平方米;预计建筑工程投资4206.70万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为钢筋弯曲机,根据市场情况,预计年产值22371.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9300.21(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4206.702889.56168.369300.211.1工程费用万元4206.702889.5616320.151.1.1建筑工程费用万元4206.704206.7035.73%1.1.2设备购置及安装费万元2889.562889.5624.54%1.2工程建设其他费用万元2203.952203.9518.72%1.2.1无形资产万元1276.591276.591.3预备费万元927.36927.361.3.1基本预备费万元445.46445.461.3.2涨价预备费万元481.90481.902建设期利息万元3固定资产投资现值万元9300.219300.212、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2474.21万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16320.159096.0710977.6116320.1516320.1516320.151.1应收账款万元4896.053182.433916.844896.054896.054896.051.2存货万元7344.074773.645875.257344.077344.077344.071.2.1原辅材料万元2203.221432.091762.582203.222203.222203.221.2.2燃料动力万元110.1671.6088.13110.16110.16110.161.2.3在产品万元3378.272195.882702.623378.273378.273378.271.2.4产成品万元1652.421074.071321.931652.421652.421652.421.3现金万元4080.042652.023264.034080.044080.044080.042流动负债万元13845.948999.8611076.7513845.9413845.9413845.942.1应付账款万元13845.948999.8611076.7513845.9413845.9413845.943流动资金万元2474.211608.241979.372474.212474.212474.214铺底流动资金万元824.73536.08659.79824.73824.73824.733、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11774.42万元,其中:固定资产投资9300.21万元,占项目总投资的78.99%;流动资金2474.21万元,占项目总投资的21.01%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4206.70万元,占项目总投资的35.73%;设备购置费2889.56万元,占项目总投资的24.54%;其它投资2203.95万元,占项目总投资的18.72%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9300.21+2474.21=11774.42(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11774.42126.60%126.60%100.00%2项目建设投资万元9300.21100.00%100.00%78.99%2.1工程费用万元7096.2676.30%76.30%60.27%2.1.1建筑工程费万元4206.7045.23%45.23%35.73%2.1.2设备购置及安装费万元2889.5631.07%31.07%24.54%2.2工程建设其他费用万元1276.5913.73%13.73%10.84%2.2.1无形资产万元1276.5913.73%13.73%10.84%2.3预备费万元927.369.97%9.97%7.88%2.3.1基本预备费万元445.464.79%4.79%3.78%2.3.2涨价预备费万元481.905.18%5.18%4.09%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9300.21100.00%100.00%78.99%5建设期间费用万元6流动资金万元2474.2126.60%26.60%21.01%7铺底流动资金万元824.748.87%8.87%7.00%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.98%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率7.57%,固定资产投资强度168.36万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15624.4715624.4736507.5736507.573206.281.1主要生产车间9374.689374.6821904.5421904.541987.891.2辅助生产车间4999.834999.8311682.4211682.421026.011.3其他生产车间1249.961249.962117.442117.44192.382仓储工程3314.953314.9510517.5810517.58671.792.1成品贮存828.74828.742629.392629.39167.952.2原料仓储1723.771723.775469.145469.14349.332.3辅助材料仓库762.44762.442419.042419.04154.513供配电工程176.80176.80176.80176.8012.703.1供配电室176.80176.80176.80176.8012.704给排水工程203.32203.32203.32203.3211.364.1给排水203.32203.32203.32203.3211.365服务性工程2099.472099.472099.472099.47134.105.1办公用房952.49952.49952.49952.4955.635.2生活服务1146.981146.981146.981146.9869.256消防及环保工程592.27592.27592.27592.2742.566.1消防环保工程592.27592.27592.27592.2742.567项目总图工程88.4088.4088.4088.4063.177.1场地及道路硬化5619.991059.231059.237.2场区围墙1059.235619.995619.997.3安全保卫室88.4088.4088.4088.408绿化工程1849.8364.74合计22099.6852688.4652688.464206.70(四)设备方案项目计划购置设备共计112台(套),设备购置费2889.56万元。五、节能与环保1、项目年用电量1141076.78千瓦时,折合140.24吨标准煤。2、项目年总用水量12931.17立方米,折合1.10吨标准煤。3、“钢筋弯曲机投资建设项目投资建设项目”,年用电量1141076.78千瓦时,年总用水量12931.17立方米,项目年综合总耗能量(当量值)141.34吨标准煤/年。达产年综合节能量47.11吨标准煤/年,项目总节能率23.45%,能源利用效果良好。4、项目符合某某临港经济开发区发展规划,符合某某临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“钢筋弯曲机投资建设项目”主要从事钢筋弯曲机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性钢筋弯曲机投资建设项目选址于某某临港经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某临港经济开发区环境保护规划

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